Hola, gracias por el video muy interesante. Necesito saber este cierre es al final del año o es mensual , no se como hacer para comenzar nuevo mes tengo que hacer algún proceso o solo con el cambio de fecha es suficiente. Agradecería su respuesta. Gracias.
Hola, necesitó ayuda porfa, cerre diciembre 2023 y ya trabaje enero24 pero al generar el balance de comprobacion esta sumando a los movimientos de enero ej en caja los movimientos de diciembre por lo cual el saldo esta loco, trato de contactar a la empresa que me lo vendio pero nada no me responden, ayuda porfa.
Como puedo hacer cierre del mes. Sin necesidad de crear todo eso. Ejemplo entrar a monica Facturación Reportes y cierres de caja. Hacer que imprima el cierre del mes. De todas las ventas
Hola saludos desde Honduras, actualmente trabajo con el sistema monica 11 pero estoy en cierre de año y me surge una duda que es como hago para pasar del periodo que estoy cerrando en este caso el 2023 a 1 de enero 2024, el sistema lo hace automatico y yo solo sigo trabajando con las fechas de enero en el diario? En ese caso no es necesario quenyo haga una partida incial con los saldos del balance?
Saludos, me gustaría saber si puede ayudarme con esto que me dice mi contador: dice el que parte de mis entradas se vana caja y otras al banco a la hora de hacer mis registros de ventas versus depósitos no se nada de contabilidad y el no maneja el programa yo en serio lo hago de puros intentos. ¿ tiene idea de que podría estar pasando?
Saludos gracias por escribirnos en relacion a tu pregunta las ventas en efectivo quedan en caja mientras no se dwpositen en las cuentas de bancos debes de hacer arqueo de caja para cuadrar tus ventas en efectivo y hacer tu deposito en bancos de tus ventas al final del mes debes hacer una conciliacion bancarias para conciliar tu saldo ennbncos y tu saldo en l contabilidad... Eapero sea util mi respuesta
@@taxinfive6646 wow muchas gracias, muy útil si respuesta sin duda. Aunque solo le preguntaré una cosita más. ¿Como puedo hacer esa conciliación? O sea me puede instruir más o menos. Pues como le dije no se de contabilidad, solo vacío las entradas. Y de nuevo muchísimas Gracias
Buenas, hace poco descargue Mónica y tengo una pregunta si yo quiero registrar el ISLR que generó el periodo contable (al 31/12/20XX ) como se realiza? o un aumento de la reserva legal cuando estos siempre tienen que tocar la cuenta de perdida y ganancias y utilidades no distribuidas ? Espero su pronta respuesta y gracias
Hola Manuel para registrar el ISR del periodo debes de registrarlo como un gasto contra un pasivo por pagar, calculas tu ISR en base a la utilidad que te genera el estado de resultados con la escala o tarifa de tu pais y posteriormente haces la partida que te menciono al principio. al llenar tu declaracion de ISR deberas colocar como gasto no deducible el ISR segun ciertas normativas. en el caso de aumentos de reservas una vez hayas cargado el ISR al gasto te quedara la utilidad despues de ISR y sobre ella la cargaras para disminuirla y acreditaras la reserva para aumentarla.. Espero sea de tu Ayuda.....
Hola, necesitó ayuda porfa, cerre diciembre 2023 y ya trabaje enero24 pero al generar el balance de comprobacion esta sumando a los movimientos de enero ej en caja los movimientos de diciembre por lo cual el saldo esta loco, trato de contactar a la empresa que me lo vendio pero nada no me responden, ayuda porfa.
Muy util el video, gracias amigo me ha servido de mucho.
Antes de hacer el cierre tienen que conciliar las cuentas de bancos?, e igual definir la liquidación de los impuestos mensuales? 7:08
Hola, gracias por el video muy interesante. Necesito saber este cierre es al final del año o es mensual , no se como hacer para comenzar nuevo mes tengo que hacer algún proceso o solo con el cambio de fecha es suficiente. Agradecería su respuesta. Gracias.
Este ejemplo fue con cierre anual pero lo puedes hacer mensual solo cambia la fecha del mes
hola Buenas tardes, quisiera saber si esta es la version actual de monica?
este es Monica 9 actualmente ya esta Monica 11 pero no hay mucha diferencia en el proceso algunos graficos son los que cambian
Hola, necesitó ayuda porfa, cerre diciembre 2023 y ya trabaje enero24 pero al generar el balance de comprobacion esta sumando a los movimientos de enero ej en caja los movimientos de diciembre por lo cual el saldo esta loco, trato de contactar a la empresa que me lo vendio pero nada no me responden, ayuda porfa.
Como puedo hacer cierre del mes. Sin necesidad de crear todo eso.
Ejemplo entrar a monica
Facturación
Reportes y cierres de caja.
Hacer que imprima el cierre del mes. De todas las ventas
Hola saludos desde Honduras, actualmente trabajo con el sistema monica 11 pero estoy en cierre de año y me surge una duda que es como hago para pasar del periodo que estoy cerrando en este caso el 2023 a 1 de enero 2024, el sistema lo hace automatico y yo solo sigo trabajando con las fechas de enero en el diario? En ese caso no es necesario quenyo haga una partida incial con los saldos del balance?
Saludos, me gustaría saber si puede ayudarme con esto que me dice mi contador: dice el que parte de mis entradas se vana caja y otras al banco a la hora de hacer mis registros de ventas versus depósitos no se nada de contabilidad y el no maneja el programa yo en serio lo hago de puros intentos. ¿ tiene idea de que podría estar pasando?
Saludos gracias por escribirnos en relacion a tu pregunta las ventas en efectivo quedan en caja mientras no se dwpositen en las cuentas de bancos debes de hacer arqueo de caja para cuadrar tus ventas en efectivo y hacer tu deposito en bancos de tus ventas al final del mes debes hacer una conciliacion bancarias para conciliar tu saldo ennbncos y tu saldo en l contabilidad...
Eapero sea util mi respuesta
@@taxinfive6646 wow muchas gracias, muy útil si respuesta sin duda. Aunque solo le preguntaré una cosita más. ¿Como puedo hacer esa conciliación? O sea me puede instruir más o menos. Pues como le dije no se de contabilidad, solo vacío las entradas. Y de nuevo muchísimas Gracias
Buenas, hace poco descargue Mónica y tengo una pregunta si yo quiero registrar el ISLR que generó el periodo contable (al 31/12/20XX ) como se realiza? o un aumento de la reserva legal cuando estos siempre tienen que tocar la cuenta de perdida y ganancias y utilidades no distribuidas ? Espero su pronta respuesta y gracias
Hola Manuel para registrar el ISR del periodo debes de registrarlo como un gasto contra un pasivo por pagar, calculas tu ISR en base a la utilidad que te genera el estado de resultados con la escala o tarifa de tu pais y posteriormente haces la partida que te menciono al principio. al llenar tu declaracion de ISR deberas colocar como gasto no deducible el ISR segun ciertas normativas. en el caso de aumentos de reservas una vez hayas cargado el ISR al gasto te quedara la utilidad despues de ISR y sobre ella la cargaras para disminuirla y acreditaras la reserva para aumentarla..
Espero sea de tu Ayuda.....
Podrías hacer un video de lo que estás explicando aquí ?
@@taxinfive6646podrías hacer un video de esto ?
Hola, necesitó ayuda porfa, cerre diciembre 2023 y ya trabaje enero24 pero al generar el balance de comprobacion esta sumando a los movimientos de enero ej en caja los movimientos de diciembre por lo cual el saldo esta loco, trato de contactar a la empresa que me lo vendio pero nada no me responden, ayuda porfa.