Olá isso é somente uma demonstração como fazer as baixas do FGTS, geralmente a baixa é feita pela observação da data do pagamento no documento ou seja na guia do FGTS.
oi, faço desta forma o pagamento, no modulo contabil ou no mudulo folha, vai depender da empresa, agora se estiver falando da data de pagamento no historico, eu acho redundante e colar a data, ja que a propria da ta de lançamento ja está referenciando o pagamento, mas de pessoal pra pessoal
Olá, Entrei numa empresa industrial recentemente como estagiária e não tive muito ensinamento, ( aprendi sozinha praticamente) só que agora que já estou mais familiarizada como funciona, Estou percebendo que a baixa parcial que dei no título, que dei no mês de julho eu devia ter abaixado no mês de outubro, só que contudo já encaminhei os papéis para o contador. A pergunta é: posso desbaixar o título que abaixei do mês errado para abaixar no mês certo?
O correto é fazer acorreção e informar o titulo certo para contador ou informar o mesmo que aquele movimento não existe, que foi um equivoco de lançamento.
Excelente vídeo!!!! Ganhou mais um inscrito!!! Parabéns!
Muito obrigado 😃
Parabéns por esse trabalho que ajuda muito
Obrigado, fico feliz em ajudar! ☺️☺️
Conteúdo valioso! Demonstração excelente!
Obrigado pelo elogio
Muito bom!
Olá isso é somente uma demonstração como fazer as baixas do FGTS, geralmente a baixa é feita pela observação da data do pagamento no documento ou seja na guia do FGTS.
oi, faço desta forma o pagamento, no modulo contabil ou no mudulo folha, vai depender da empresa, agora se estiver falando da data de pagamento no historico, eu acho redundante e colar a data, ja que a propria da ta de lançamento ja está referenciando o pagamento, mas de pessoal pra pessoal
Olá,
Entrei numa empresa industrial recentemente como estagiária e não tive muito ensinamento, ( aprendi sozinha praticamente) só que agora que já estou mais familiarizada como funciona,
Estou percebendo que a baixa parcial que dei no título, que dei no mês de julho eu devia ter abaixado no mês de outubro, só que contudo já encaminhei os papéis para o contador.
A pergunta é: posso desbaixar o título que abaixei do mês errado para abaixar no mês certo?
O correto é fazer acorreção e informar o titulo certo para contador ou informar o mesmo que aquele movimento não existe, que foi um equivoco de lançamento.