多謝你,解釋得非常清楚 想問吓我符合split year treatment case 4. 咁我有Only Home in UK之後係冇任何收入 咁使唔使同HRMC申報呢個稅務年度係用Split Year Treatment 呢? 抑或係我有Only Home in UK之後係冇任何收入,咁就唔使登記任何嘢呢? 感激🙇🏽♂️
hello Michelle, May I ask one question about my case. We have signed the tenancy agreement before arriving UK in June, nevertheless we will be arriving in UK in mid-Aug. Thus , would the split year date be the time I arrived in Aug instead of the start of Tenancy agreement in June? Thanks
內容清楚容易明白, 謝謝分享! 本人賣樓後才移居到英國, 所以我應該屬於case 4, 請問可提供在self assessment內,那裡填寫及申請split year treatment? 另外, 申請split year treatment時, 未到達英國前 non UK resident時的收入也要填寫嗎? 還是只填寫變做UK resident後在英國的收入? 謝謝!
hello i have applied self assessment tax year 21/22 but looks like i don't know where and how to apply split year because i arrived UK in mid of Dec 2021, can you share how i can apply split year
@@MiscellaneousUK thank you. look forward to watching next videos. one more question, after first year taxation need to do split year, the 2nd year will be doing normal self-assessment for foreign income, correct?
由你在英國工作,包括自僱開始,就要為英國產生的收入交稅。海外收入則由你符合split year當日起的英國部分,需要報稅。 若你是split year treatment case 4或8。英國的屋由你正式入住,作為居所當日起計。參考example 7: www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/residence-domicile-and-remittance-basis/rdrm13050
成為稅務居民後,海外收入可以涉及income tax及capital gain tax。海外工作收入是交Income Tax,免稅額每年不同,2022-2023是12570,換言之每年收入,包括工作、利息等收入少於12570就可以不用交稅。至於2000鎊是關於海外收入報稅,如果只有利息收入而收入少於2000鎊便不用報稅。
唔可以咁講。SRT係用作判斷你是否英國法定居民,如果你不是該稅務年度的海外收入便不用交稅,相反如果你是,就要為海收收入交稅。而如果你是英國法定居民而又符合split year treatment的條件(case) 便可以把收入分為英國同海外部分,你只需要為英國部分的海外收入交稅。有關SRT,可以睇返相關影片:ruclips.net/video/yzd809qm0Io/видео.html
@@nozomihk SRT係用嚟判斷該稅務年度需唔需要為海外收入交稅。假設你SRT入面,automatic overseas同automatic uk tests都唔通過,而sufficient ties test只係中咗1個tie,咁代表你喺該稅務年度住超過183日就要為海外收入交稅,唔超過就唔洗。並唔係指由第183日先開始交稅。 如果SRT判斷你需要為海外收入交稅,成個稅務年度嘅海外收入都需要交稅。不過如果你符合Split Year Treatment資格,你就可以將稅務年度分為海外部分同英國部分,海外部分可以唔洗交稅。
你們的問題,我知的會盡量解答。但英國的稅務複雜,如果你有個別稅務問題,非常建議向專業稅務顧問查詢。
十分清楚,睇左好多片。你講得最清楚最準確!!!
謝謝高質分享🙏
Michelle 好多謝您咁用心製作一系列有關英國税務資訊嘅影片,再加上實用的相關連結,確實讓我這個如倒瀉籮蟹的香港人穫益良多。
非常清楚既教學, 想問問, 如果7月1日到英國, 7月8 日在英國remote 做香港工作, 就算住airbnb, 一樣係等於7月8日開始左英國全職工作?
非常清楚,感激你的教學👍🏻
掂哂啦, 收到UTR Number.
仲寄出左self assessment , Split Year.
想問下, 點知知自己係咪已成功做了Split Year 呢?
會唔會有信寄回通知?
你好,Michelle, 謝謝你用心的分享.請問如果我符合split year treatment case 8, 但我在2022年5月入境英國並成為稅務居民後,9月份才收到香港舊僱主存入我在香港4月份工作期間的薪金調整差額的款項,我是否要將這筆款項申報在SA106及會被HMRC計稅?
🙄 原本仲有 split-year,要睇多幾次先明,多謝分享!
Hello Michelle, 你嘅影片真係好有用,每次心諗嗰條問題,下一句你就已經解答緊。
關於split-year treatment有少少問題,假如我係英國預先租屋,於7月15號到英國,8月1號離開回港,完成香港最後工作至last day, 9月1號再回到英國開始新生活。
係呢個情況下,係咪7月15號就已經係開始計稅日?
Thanks for your sharing. Very informative and well presented. Well some.
Hello Michelle, 想請問上年8月尾來uk, 在uk 完全無收入。來uk 前已在香港清稅。想請問要登記self assessment 同split year treatment嗎?謝謝
同問🙏🏻🙏🏻
請問如果香港有交薪俸税,另外收租物業有交物業税,相關税項是否可在英國報税時扣減?可在哪裡填寫已在香港交税?謝謝解答
謝謝分享
Hi Michelle, thanks for your sharing. 想請問我在香港獨資擁有一間無限公司, 我想申請split year treatment, 申請條件是否跟打工一樣? 謝謝你
Thanks for sharing !!!
多謝你,解釋得非常清楚
想問吓我符合split year treatment case 4.
咁我有Only Home in UK之後係冇任何收入
咁使唔使同HRMC申報呢個稅務年度係用Split Year Treatment 呢?
抑或係我有Only Home in UK之後係冇任何收入,咁就唔使登記任何嘢呢?
感激🙇🏽♂️
Hi Michelle,
有事想請教你 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
如果我1/9/2021 入境英國,正式租到固定居所是1/11/2021,而我由入境當日到目前為止都係全職家庭主婦,並沒有任何海外及英國的收入,還需要上網申請Self Assessment 及報稅嗎?
另外,如果我1/9/2021入境英國前在香港係有收入嘅,咁請問我需唔需要申請 Split Year Treatment呢?謝謝你,希望你可以解答我的問題,因為我問每個人都有唔同答案。🙏🏼🙏🏼🙏🏼
我都想知
Hi Michelle
想請問, 我係2021年8月23 到埗英國, 但我係2021年6月1日已開始租緊一間英國屋, 咁我應該係6月1 定8月23開始計 split year? Thanks
Hello, Michelle,感謝妳的分享!
想請教一下,因為要申請split year treatment ,所以已經填好了需要的SA表格,並以郵寄方式寄返比稅局HMRC,想問一下點樣才能知道稅局已經收到了我的表格和update了我的資料,thanks
我都想知道呀, 已寄出HMRC,
但未有回應.....
hello Michelle, May I ask one question about my case.
We have signed the tenancy agreement before arriving UK in June, nevertheless we will be arriving in UK in mid-Aug.
Thus , would the split year date be the time I arrived in Aug instead of the start of Tenancy agreement in June?
Thanks
若你是split year treatment case 4或8。英國的物業由你正式入住,作為居所當日起計。參考example 7: www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/residence-domicile-and-remittance-basis/rdrm13050
好清楚 多謝分享
另想問會拍片講如果繼續係英國幫香港僱主打工既留意事項同埋報稅方法呀
可以!
Hi Michelle 我在香港有個車位出租 , 如我在2023年
9月1日入境,英國已有固定地址,車位的租金收入,是否也要報祱, THANKS
Michelle, 請問如果人8月到UK,香港公司有合約至10月,本來已打算8-10月香港入息也要交UK。
但看完你的影片想問,心中多一條問題:如果係7月已搵到租盤,打算白交租一個月先。係呢個情況下,香港入息會照計人到到(8月),抑或計租期(7月)呢?麻煩你🙏🏻
由你居住在英國居所開始。參考example 7: www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/residence-domicile-and-remittance-basis/rdrm13050
您好Michelle, 想請問吓旅遊英國時因肺炎留了英國在3年如何報香港稅、請指教吓謝謝。
你意思是香港的收入報英國稅,定係在香港報稅?
想請教一下Michelle 🙏🏻如果我清税後 舊公司在我抵達英國後才發放尾糧,咁我會唔會有機會要比英國嘅稅項? 🙏🏻thanks!
講得好清楚 多謝你呀
想問下會唔會知道如果仲打緊香港僱主工
係咪自行做self assessment & 自己報交NI 就可以呀?
係,你需要自行報稅(self assessment)
內容清楚容易明白, 謝謝分享!
本人賣樓後才移居到英國, 所以我應該屬於case 4,
請問可提供在self assessment內,那裡填寫及申請split year treatment?
另外, 申請split year treatment時, 未到達英國前 non UK resident時的收入也要填寫嗎? 還是只填寫變做UK resident後在英國的收入? 謝謝!
填self assessment時就可以揀選是否申請split year treatment。申請split year treatment就不用報非居民部分的海外收入。
@@MiscellaneousUK 謝謝
可吾可以話即係離港前已賣掉的房產不用報税?
@@jeffjeff6073 唔可以,如果符合唔到split year的條件,就需要就整個稅務年度的海外收入報稅,所以有機會在移英前賣樓都要交稅。
不過如果賣自住單位可以申請免稅,詳情:www.gov.uk/government/publications/private-residence-relief-hs283-self-assessment-helpsheet/hs283-private-residence-relief-2020
@@jeffjeff6073 你未成為稅務居民, 唔需要報稅, 但有一點要留意, 賣掉房產所收的資金轉做clean capital才離港
請問我上年10月到英國後入住親戚屋企至今年3月中,沒有租約,沒冇工作,請問如split year 第一日是否計入住親戚屋企第一日?Thanks
非常喜歡你的講解.我已經有英國護照(居英權),冇正式 逗留過英國,想去英國探親,約 逗留三個月,我是否都是用SRT 去釐定我是否要向英國報稅?
無錯。
好多謝你的分享,好詳細同好清楚。雖然咁問可能好唐突,但可否拍片教下太約點填residence, remittance basis etc 張form?
另外我想問下split year treatment 有冇得在網上申請?定係要填實體form 🙏🏻
remittance basis我無申請,唔係好熟,要問吓身邊朋友,做吓功課,先再分享。
Split year treatment填self assessment(報稅)時揀選,報稅可以選擇網上報稅或紙本報稅。
謝謝分享。看到相關影片,請問是如在英國租有居所,是要由入住日計起為海外收入報稅,還是由成為稅務居民那一天起才要為海外收入報稅?因看到相關要求指在英國要有一個居所超過90日,並且在該稅務年度居住過 30 天才成為稅務屋民。
那其實是不是入住居所後住滿30天才需就海外收入報稅?謝謝
你首先需要知道自己是否該稅務年度的英國稅務居民 (相關影片: ruclips.net/video/yzd809qm0Io/видео.html ) 如果不是稅務居民,該年度便不用為海外收入報稅及交稅。
如果是稅務居民,你就要看自己是否符合apply split year treatment,如符合便只需要就英國部分的海外收入報稅。
關於居所,一般是由你正式入住當日起計,參考example 7: www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/residence-domicile-and-remittance-basis/rdrm13050
移民英國,請問Non-domiciled Resident海外收入沒有超過英國免稅額及沒有帶入英國 是否需要報英國稅
非常清楚 感謝分享!! 想請問那如何到步英國前已租到英國home, 在港出發前當然仍有租住居所 (例如+-2個月), 那香港收入 split year 應該從那一日計起? 感激!!!
你指出發前已在英國租了屋嗎?咁你到步英國後,香港的屋還繼續租?
@@MiscellaneousUK 謝謝回覆,是,打算租了才出發,但因為租比較緊張,可能在英國租了+-1 個月才出發,所以英國和香港租約可能有1-2 個月重疊,這樣會算兩個home 嗎?split year treatment 90日是由到步後計起, 還是由英國租約開始? 謝謝
問題1: 由到步英國,居住在英國的居所起計。參考example 7: www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/residence-domicile-and-remittance-basis/rdrm13050。 詳情請向稅務顧問查詢。
問題2: 請問90日是指?
@@MiscellaneousUK 明白!! 因為資訊比較多, 所以我搞亂左其他資訊.. XD 90日應該唔關系, 所以就算到步前已租單位, 都以到步後第一日 (唯一居所計) ~!! 終於明白了!!! 非常感激 !! 謝謝
Hi Michelle,請問賣出非自住樓嘅利益適唔適用於split year treatment? 謝謝🙏
所有海外收入,如你符合split year treatment的條件便可以apply。
@@MiscellaneousUK thanks
你好 請問我移英前的儲蓄 (工資 餽贈)是否需要申報呢?我見到有人話不需要報 看左邊幾條片都不是太明白 望解答 謝謝
請問香港有做清稅是否都要apply split year?另外我入境英國前早一星期已在英國租到法定居所報稅日期是由租約開始日計起還是由入境計起?
建議香港清稅都要apply split year treatment。因為在香港交咗稅,在避免雙重課稅下,你可享有稅務優惠,但不代表不用為這些收入交稅。
以你正式入住,作為居所當日起計。參考example 7: www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/residence-domicile-and-remittance-basis/rdrm13050
請問 Michelle,假如 split year 是半年,免稅額 會降低一半嗎?
不會,split year不影響免稅額。
@@MiscellaneousUK ☺謝謝!
Hello, Michelle, 感謝妳的分享,受惠不少!🌷
請教一下,嚟英國前,已賣咗香港層樓,但筆尾數仲未收到。並在離港前已在英國租了屋,跟著到英國一個月後收到筆尾數。這樣我是否要為這筆數交稅?多謝指教🙏🏻🙏🏻
這裡涉及:簽正式買賣合約時,是否本稅務年度?你是否合資格申請split year treatment?賣出的樓宇是否你在香港時得住所?
@@MiscellaneousUK 謝謝回覆,給我提醒了。你會有相熟的稅務顧問薦嗎?
@G M Cheung 我冇相熟稅務顧問。但可以俾多少少資料你,希望幫到你。
1. 英國計算資產增值稅,是以買賣簽合約日起計算,假設你今個稅務年度才開始正式成為英國稅務居民,如果簽署正式買賣合約是上一個稅務年度,便不用就該物業交稅。如果是在今個稅務年度才簽署正式買賣合約,你便需要交稅。(相關資料:www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/capital-gains-manual/cg14250p)
2. 如果你售出的物業是你主要的居所(自住,非出租物業),若附合一些條件,可以申請私人居所寬免 Private Residence Relief PRR,資產增值部分可全部或部分豁免徵收資產增值稅。(相關資料:www.gov.uk/tax-relief-selling-home)
詳細資料請向專業稅務顧問查詢。
@@MiscellaneousUK 感激你用心嘅回覆🙏🏻🙏🏻😘
想問
我2月16到英國,香港物業未賣出
在英國與親戚同住
想問下以下情況要唔要交物業增值稅
1. 6月搵到全職,7月先完成賣樓手續
2. 12月完成賣樓手續,之後先有全職工作
3. 12月完成賣樓手續,之後都仲未搵到工
4. 下一個財政年度先賣樓
謝謝🙏🏻
建議你先用法定居民測試檢查自己由邊一個稅務年度開始成為稅務居民。ruclips.net/video/yzd809qm0Io/видео.html
如果你在入境的稅務年度已經成為稅務居民,你可以看看自己的情況可唔可以apply split year treatment。
Hello Michelle. 我宜家係香港租緊樓,而有一間屋係英國放緊租。如果我十月初會到英國並且住在該處,係咁 split year treatment 係唔係會由我到埗後開始計算?謝謝你
由你住喺英國租個間樓計。
@@MiscellaneousUK 謝謝你
稅後收入可存放在乾淨資本的戶口嗎?🙏
你好,本人4/25 會到埗,只有當地居所,沒有本地居所,應該是case 4 但租約於4/1 已生效,請問split year treatment 應該是由2022~2023 稅務年度的4/6 開始還是 4/25 開始?另外,split year treatment 申請是否等到報self assessment 時在同一份form 裡面可以申報 or 是另一份form? 不用到埗後馬上申請split year treatment? 謝謝。
問題1: 4月25日。參考example 7: www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/residence-domicile-and-remittance-basis/rdrm13050
問題2: 填self assessment時報返申請split year treatment。不用到步後馬上申請。
@@MiscellaneousUK 你好,看了你提供的資料,但英文怕理解錯誤,根本case 7, 即是申請split shipment treatment 時應該是4/6-4/24 因為4/25 到埗才入住,對嗎?謝謝。
申請split year treatment,4月25日才是英國部分,海外收入由4月25日開始報稅。因為4月25日前你英國租的屋不算home(你沒有居住在內)。這裡假設你4月25日前沒有符合其他case。詳情請向稅務顧問查詢。
如果香港有兩層物業,出租物業喺去到UK前放售到可以按Split year treatment計算嗎?(預計6-7月去UK)
因為有說法是capital gain tax未必可以套用到split year
@@alvinchoi9814 香港物業屬於非英國物業,所以可以用作apply split year treatment。詳情: www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/capital-gains-manual/cg10978 。
謝謝分享。我8月中已離職並取回公積金,在香港已清稅。於28/9/2021到達英國,租約於27/10/2021開始,香港已沒有居所。暫時在英國沒有工作。Spilt year應是27/10起,那之前在香港的收入及公積金都不用報稅了?
若你符合split year的條件,只需要為該稅務年度的英國部分的收入交稅。
🙏🏻🙏🏻🙏🏻 我來英後沒有收入,便不用交報稅表,對嗎?因為BNO初到英國,怕因報稅出錯會產生問題,所以想問清楚一點,希望不會太麻煩你呢
@@maychu5343 如果完全沒有海外收入或英國收入,可以不用報稅。
請問要乎合CASE8(拥有海外物業),是否有條件?例如今年移民英國,我要確保今年同明年喺英國都要有居所?
影片5:08有提及。
報稅表, 不用報小數後的數. 請問是用四捨五入, 還是round down?
round down income and round up expenses
@@MiscellaneousUK Thanks. 剛發現原來海外capital gain, 若唔夠12,500 是不用報. 還發現小的買賣者(全年少於約49,200), 不用報. - 希望無解讀錯. (若錯了, 請指正)咁, 就做少好多嘢啦. 對於c9仔來講.
@@MiscellaneousUK 加上, 如股票在individual savings account 不用報, 唔知真定假. 然則, 買賣在銀行securities 戶口, 會唔會唔使報? 我估無理由! 不過對我唔重要. 只是探討一下.
hello
i have applied self assessment tax year 21/22 but looks like i don't know where and how to apply split year because i arrived UK in mid of Dec 2021, can you share how i can apply split year
You need to fill in SA109 form for applying split year treatment. I am going to show the details in the coming video released this month.
@@MiscellaneousUK thank you. look forward to watching next videos. one more question, after first year taxation need to do split year, the 2nd year will be doing normal self-assessment for foreign income, correct?
@@chunyipjacobshin9910 correct
你好,想請問一下如果我選擇佐行split year treatment,每個免稅既 treshold 會唔會需要 pro rata 返? 同埋我地去問個 UTR 果時係寫自己係 self employed 定係 non self employed?? (我本身係香港打工的)
唔會pro-rata。
視乎你香港工作你係以咩形式受聘。
@@MiscellaneousUK 普通僱傭合約
你唔屬於自僱,係non self employed
thanks
@@MiscellaneousUK 想問如part time hk job le
想問移民後香港工作仍然會繼續,應該以員工身份定係轉自顧人士喺香港開公司出糧,那樣可以交小D稅?謝謝
呢個涉及香港同英國兩邊嘅稅,建議向稅務顧問查詢。
請問有香港收入,怎樣計算匯率用英鎊報稅?謝謝🙏
您可以使用兌換時的匯率或broker在年底提供的匯率。或者,您可以使用 HMRC 的年平均匯率或月匯率( www.gov.uk/government/collections/exchange-rates-for-customs-and-vat )。
我想問如果我15/1/2011 在英國買樓,但29/7/2011 先移英和自住,申請split year treatment, 自僱的稅項是否由29/7/2011 開始計?🙏🏻
由你在英國工作,包括自僱開始,就要為英國產生的收入交稅。海外收入則由你符合split year當日起的英國部分,需要報稅。
若你是split year treatment case 4或8。英國的屋由你正式入住,作為居所當日起計。參考example 7: www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/residence-domicile-and-remittance-basis/rdrm13050
你好,謝謝你分享🤗
請問:我上年中已到英國,在英國沒有工作,只有香港股息,美股所賺取的利潤及利息, 合共一年約幾百磅, 沒有超過年度的tax allowance,我上HMRC 網站自我評估,顯示我不用報稅, 請問我是否不用報稅? 或是都要照報? 謝謝你🙏🙏🤗🤗
如果滿足以下所有條件,可無需報稅:
- 你唯一的國外收入是股息
- 您的總股息(包括英國股息)低於 2,000 英鎊的股息津貼
- 您沒有其他收入需要報告
感謝你回覆,你真的幫到好多人🙏🙏🤗🤗
@@MiscellaneousUK 我每月有退休金收入,可能在香港有夫婦tax allowance, 要比少少香港薪俸稅,吾知self assessment 用不用申報?
@@DH-kp3uc 即使在香港已交稅,但仍需要申報。
謝,即是入境有長期居所後,總收入多過英國免稅額,咁所有海外收入包括每月退休金,股息,投資收益,都要每様把Statutory residing 後所有都報? 如果個別投資收益或股息收入未達免稅額門檻,需否報稅?🙏🏽
Halo Michelle 想問下如果 我一家四口申請BNO visa, 一齊入境 但先生每年都會有幾個月唔係英國 番香港番工 咁想問下先生既海外收入係咪要超過2000英磅 1 年先要交稅?thank you
成為稅務居民後,海外收入可以涉及income tax及capital gain tax。海外工作收入是交Income Tax,免稅額每年不同,2022-2023是12570,換言之每年收入,包括工作、利息等收入少於12570就可以不用交稅。至於2000鎊是關於海外收入報稅,如果只有利息收入而收入少於2000鎊便不用報稅。
@@MiscellaneousUK thank you
咁我想問外income tax每年免稅額不同 咁大約每年既咩時間 同埋咩網站可查詢。thank you
@@mikochan459 www.gov.uk/income-tax-rates
@@MiscellaneousUK 想問仍在港part time 形式,收入,此$在港不需報,在英要吗?
想問到步英國後家人才賣樓然後贈予資金,呢畢資金是否需要抽稅?thank you!
視乎你家人是否會移民英國。
@@MiscellaneousUK 謝謝你抽空解答~不會
理論上家人給予的禮物,作為接收者,不需要交稅。但我個人建議最好保留一些證明文件證明這筆錢是禮物,例如家人寫的證明信。
@@MiscellaneousUK thanks!
唔好意思, 如果家人賣樓贈予資金後都會移英~
香港公務員的退休每月長俸是否不用交英國稅(海外收入)?
長俸係只需要交香港稅,唔需要交英國稅,詳情:www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/double-taxation-relief/dt9203 。
@@MiscellaneousUK 睇咗Dividend 收入部份,如果中資股息收入已經被抽了10%,才派入戶口,那部份 Rating 如何 Apply ?
@@DH-kp3uc 只需申報你實際收入,即扣了10%後的收入。
期實喺咪可以解釋為, 就算你屬於逗留183日才成為稅務居民嘅條件,如果你到步前買咗樓或租咗樓,到步後入住該物業嘅第一日已經要為海外收入報稅?所謂嘅183日係沒有任何意義。
唔可以咁講。SRT係用作判斷你是否英國法定居民,如果你不是該稅務年度的海外收入便不用交稅,相反如果你是,就要為海收收入交稅。而如果你是英國法定居民而又符合split year treatment的條件(case) 便可以把收入分為英國同海外部分,你只需要為英國部分的海外收入交稅。有關SRT,可以睇返相關影片:ruclips.net/video/yzd809qm0Io/видео.html
@@MiscellaneousUK 經 SRT 測試,最後去到 ties = 1,原本意思是 183日後才成為該稅務年度的法定居民但 split year treatment 話你知只要你一入住預租/預購的物業,可以到步當天就開始要海外收入報稅而不是入境 183 日後。
@@nozomihk 如果你SRT做完,判斷出你唔係英國法定居民,你就唔需要為海外收入交稅,split year treatment 就唔關你事。split year treatment 唔係用嚟判斷你洗唔洗交稅,係判斷你如果需要交稅,幾時開始交稅。我希望解答到你。
可能我理解錯誤,咁即係話如果SRT ties = 1, 咁 split year treatment 係由第183日開始計海外收入嘅稅。
@@nozomihk SRT係用嚟判斷該稅務年度需唔需要為海外收入交稅。假設你SRT入面,automatic overseas同automatic uk tests都唔通過,而sufficient ties test只係中咗1個tie,咁代表你喺該稅務年度住超過183日就要為海外收入交稅,唔超過就唔洗。並唔係指由第183日先開始交稅。
如果SRT判斷你需要為海外收入交稅,成個稅務年度嘅海外收入都需要交稅。不過如果你符合Split Year Treatment資格,你就可以將稅務年度分為海外部分同英國部分,海外部分可以唔洗交稅。
想問, 假如我3月2日到英國, 4月1日租到樓, 我香港冇居所, 係英國同香港都冇野做, 但銀行有少量利息, 股票蝕緊錢, 咁4月5日之後既報稅年度, 我洗唔洗做self assessment?
如果你成為稅務居民,該稅務年度,不論收入是否低於免稅額都建議報稅。建議你先用法定居民測試檢查自己由邊一個稅務年度開始成為稅務居民。ruclips.net/video/yzd809qm0Io/видео.html
@@MiscellaneousUK 謝謝
@@MiscellaneousUK 請問如果做完Self Assessment 後無需申報都照建議連同split year treatment郵寄回HMRC嗎?
@@hinmum 如果申請Split Year Treatment建議第一年照報稅。
請問我22年5月賣出香港出租物業(另保留一個自住香港物業),8月我才到埗英國定居及打算在英國買樓,咁5月份所賣香港出租物業所賺錢的會納入22/23年稅務年度的capital gain tax嗎?
如果你符合split year treatment條件,5月賣出物業可計算在非居民部分收入,可以不用就該收入交稅。
@@MiscellaneousUK thanks Michelle😘😘