مركز التكلفه هو مركز ربحيه ممكن يكون مشروع او فاتوره عاديه . لكن فاتوره المشروع في سماك المقصود بيها توحيد الفواتير والمستخلصات والمقدمات المدفوعه لمشروع معين عشان تقدر تربطها بالضريبه وتسويها بشكل اسهل . شوف شرح مراكز التكلفه علي القناه لمعلومات اكثر .
اتصدق بالله انت راجل محترم وفاهم لان في كتيير اخوة محترمين بيسجلوا الدفعات المقدمة كانها فاتورة وتدخل كايراد وهذا خطا ولو تكرمت لو في مثال على ان اخذ الدفعة المقدمة واخصمها بعد ذلك كنسبة وليس مبلغ كاملا هياثر ازاي على الضريبة المضافة خلال السنة وشكرا جزيلا
سؤال إذا تكرمت في مثالك بعد فوترة الأعمال اصبح العميل مدين ب 295 ألف (525 - 230 ) فلنفترض ان العميل صرفلي بعدها دفعة 350ألف كدا الدفعة دي حيكون جزء منها لسداد رصيد سابق 295 مفيش علية ضريبة + الباقي حيعتبر دفعة مقدمة55ألف (350 - 295 )المفروض يتحسب علية ضريبة كيف سيتم معالجتها هذة الحالة عند تسجيل إيصال إستلام؟ هل حيحسب ضريبة علي الجزء المقدم فقط 55ألف ولا حيسب علي كامل قيمة الأيصال 350ألف؟ وإذا امكن توضح لي كيف أيصال الأستلام بيميز ما إذا كان المبلغ المقبوض دفعة مقدمة او سداد لرصيد سابق .. وإذا كان اعتمادة علي رصيد العميل وقت تسجيل الأيصال فكيف يكون التصرف إذا كان رصيد العميل وقت تسجيل الأيصال غير صحيح وتم تعديلة بعد تسجيل الأيصال مثلا في مثالنا تم توزيع المبلغ المسدد إلي 295 سداد رصيد ومحسبش عليهم ضريبة و 55 مقدمة حسب عليها ضريبة وبعد اصادر الأيصال تم تعديل الفاتورة وصابحت مثلا ب 400ألف بدلا من 500 وباتالي اصبح رصيد العميل مدين ب 180ألف قثط بدلا من295 كدا اصبحت معالج ضريبة السند خطأ لان بعد التعديل اصبح الجزء المقدمة 170ألف بدلا من 55ألف والمفترض كان اتحسب ضريبة علي ال170ألف وأعتذر عن الأطالة
سند القبض له علاقة بضريبة الدفعه المقدمة ولو انت مش عايز تسجل ضريبة علي ايصالات الاستلام يبقي تختار انه غير مرتبط بمشروع بخصوص التسميع في الحسابات بيكون حسب الربط من شاشة المشروع
مشاءالله تبارك الله الف شكر علي الشرح
العفو بالتوفيق
الله يسعدك ياارب شكراااا، بالنسبه لحساب الضريبه انا مستخدمه حساب الضريبه الواحد ينفع؟ ولا لازم افصل لان كل نشاطنا خدمي
اهلا بيك
مش لازم الفصل طالما الامور محدودة
لكن لو نطاق الشغل كبير وبيحتاج مراجعه الافضل الفصل
بالتوفيق
استاذ معتصم ممكن توضحلي ايه الفرق بين مركز التكلفة والمشروع
مركز التكلفه هو مركز ربحيه ممكن يكون مشروع او فاتوره عاديه .
لكن فاتوره المشروع في سماك المقصود بيها توحيد الفواتير والمستخلصات والمقدمات المدفوعه لمشروع معين عشان تقدر تربطها بالضريبه وتسويها بشكل اسهل .
شوف شرح مراكز التكلفه علي القناه لمعلومات اكثر .
You have english class about smacc
WORK ON IT
SOON ISA
اتصدق بالله انت راجل محترم وفاهم لان في كتيير اخوة محترمين بيسجلوا الدفعات المقدمة كانها فاتورة وتدخل كايراد وهذا خطا
ولو تكرمت لو في مثال على ان اخذ الدفعة المقدمة واخصمها بعد ذلك كنسبة وليس مبلغ كاملا هياثر ازاي على الضريبة المضافة خلال السنة وشكرا جزيلا
مشكور اخ ضياء
بخصوص النسبة غير متاحة حاليا علي سماك .
بالتوفيق .
سؤال إذا تكرمت
في مثالك بعد فوترة الأعمال اصبح العميل مدين ب 295 ألف (525 - 230 )
فلنفترض ان العميل صرفلي بعدها دفعة 350ألف
كدا الدفعة دي حيكون جزء منها لسداد رصيد سابق 295 مفيش علية ضريبة + الباقي حيعتبر دفعة مقدمة55ألف (350 - 295 )المفروض يتحسب علية ضريبة
كيف سيتم معالجتها هذة الحالة عند تسجيل إيصال إستلام؟ هل حيحسب ضريبة علي الجزء المقدم فقط 55ألف ولا حيسب علي كامل قيمة الأيصال 350ألف؟
وإذا امكن توضح لي كيف أيصال الأستلام بيميز ما إذا كان المبلغ المقبوض دفعة مقدمة او سداد لرصيد سابق .. وإذا كان اعتمادة علي رصيد العميل وقت تسجيل الأيصال فكيف يكون التصرف إذا كان رصيد العميل وقت تسجيل الأيصال غير صحيح وتم تعديلة بعد تسجيل الأيصال
مثلا في مثالنا تم توزيع المبلغ المسدد إلي 295 سداد رصيد ومحسبش عليهم ضريبة و 55 مقدمة حسب عليها ضريبة وبعد اصادر الأيصال تم تعديل الفاتورة وصابحت مثلا ب 400ألف بدلا من 500 وباتالي اصبح رصيد العميل مدين ب 180ألف قثط بدلا من295 كدا اصبحت معالج ضريبة السند خطأ لان بعد التعديل اصبح الجزء المقدمة 170ألف بدلا من 55ألف والمفترض كان اتحسب ضريبة علي ال170ألف
وأعتذر عن الأطالة
سند القبض له علاقة بضريبة الدفعه المقدمة
ولو انت مش عايز تسجل ضريبة علي ايصالات الاستلام يبقي تختار انه غير مرتبط بمشروع
بخصوص التسميع في الحسابات بيكون حسب الربط من شاشة المشروع