GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ HAZIRLAMA /MİZAN / BEYANNAME GÖNDERME / STMM / STOK / SMMM EMİNE YABACIOĞLU
HTML-код
- Опубликовано: 8 сен 2024
- 3. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ = 9 AYLIK GEÇİCİ VERGİ
((150 İLK MADDE MALZEME BOYA KAMYON TEKNESİ BOYUYOR MÜKELLEF.)
TİCARET YAPSAYDI YANİ MAL ALIP SATSAYDI İŞLEMEDEN 153 OLURDU))
BİLANÇO ESASINDA GELİR TABLOSU HAZIRLAMA GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME HAZIRLAMA KONTROL ETME
PAKET HAZIRLAMA YOLLAMA YAZDIRMA KLASÖRE TAKMA
VİDEO GRUPLARIMI GÖRMEK İÇİN :
EMİNE YABACIOĞLU ismine tıklayın - OYNATMA LİSTELERİ ne tıklayın ve seçim yapın :MUHASEBE SMMM, TATİLDE GİDİLECEK YERLER, İNANDIKLARIMDAN, YEME İÇME VİDOLARI , ANKARA, İSTANBUL, EL İŞİ, SEÇTİKLERİM
İYİ SEYİRLER
Üstadım harika bir tarzınız var. Videonuzu izlediğimde bildiğimi de unuttuğumu fark ettim.
Çok güzel açıklayıcı anlatmışsanız Emine hocam iyi ki varsınız
Sizde iyiki varsınız..Kolay gelsin
6:51 gerçekten çok içten anlatım elinize sağlık. Yeni arkadaşlar gerçekten stok sayıldığını düşünüyor tüm işletmelerde :)
:) Bende öyle sanıyordum okurken. Dogrusu o ama gerçek bu.
Çok ayrıntılı anlatım için teşekkürler
Başarılar
Emigineze sağlık ihracat ithalat ile ilgili videolarınızı bekliyoruz
Elinize sağlık emine hanım
:)
Ustad otomatik yansıtma işlemlerini zirvede nasıl yapıyoruz ve gecici verginin yevmiye kaydı nasıl oluyor, videoya çekebilirseniz bizi bu konuda da bilgilendirmiş olursunuz..
Bu kadar emek veriyorsunuz teşekkür ederiz ..
Otomatik.yapmiyorum..
Ama yeri basitti görmüştüm. Ben kontrol etmekmostiyorum tutarlari.. Gözden gecirmek için bu yöntem daha iyi.Farkondalik artıyor
@@emineyabacoglu748 Teşekkür ederim ..
Emine abla beni hatırladın mı Furkan İlknur Polat'ın oğluyum
Tanıdım :)
1.donemde 31.03 2.donemde 30.06 aldığimizda 2.donem ait olan nisan mayis haziran donemine ait satislari baz almamiz gerekmez mi bdp de
ikinci dönemde 123456 ayllıktır herşey
Luca üzerinde işleyiş nasıl keske böyle sakince bilgisini paylaşan birinin yanında ogrenip elaman olabilsem
MANTIĞINI BILINCE HER PROGRAMI KONTROL.EDEREK.KULLANIRSINIZ..
@@emineyabacoglu748 mantigini nasıl oturtacağız
@@iyifikir48 çalış
@@emineyabacoglu748 neyi nasıl çalışacağımızı nasıl bulacağım
okul derslerine çalış muhasebe smmm oynatma listesindeki videolari izle
Üstadım merhaba
stogun sayılmadığı ve mükelleffin kârını söylemediği durumlarda 600 ve 610 hesabın farkını alıp , perakende satışlarda 1.05 toptan satışlarda 1.10 ile carpip 100 e bölüyordum..Bunu ilk defa sizde gördüm..
:) Ay ay.. doğrusu stok saymaktir. o yoksa ise mükellefin dedinw göre hesaplari duzenlemek
@@emineyabacoglu748 mukellef hic birşey demediği durumlarda oyle dedim zaten amacım herhangi bir ukalalık yapmak değil
Kar marjınız çok düşük değil mi Ömer bey mükellefin söylemediği durumda @omer degerli
@@ilknur522 siz hiç 1,01 ile işlem yapmadınız mı ilknur hanım (: bende yapmadım ama şahit oldum
01.01.2020 / 30.09.2020 Mizan
Bu işletme 150 ilk madde ve malzeme hesabını kullanıyorsa ya imalathane vardır 720 ve 730 hesaplarıyla birlikte satılan mamül maliyeti bulunur ya da hizmet (montaj) işi yapan bir işletme olmalıdır ki 150 kullanılmıştır. Fakat hizmet işi yapsa 740 nolu hesabında çalışması gerekir. Şimdi benim anlamadığım bu işletme tam olarak ne iş yapıyor işin içinden çıkamadım.
kamyon tankeri boyama
@@emineyabacoglu748 hizmet işi yani, o zaman, 740 nolu hesap kullanılması gerekmez mi; 150 stoklar, satılan hizmet maliyeti hesabına aktarılması gerekmezmi. Yanlışmı öğrendim acaba, rica etsem açıklarmısınız
@@bc7898 hizmet işletmesinde 150 hesap 740 nolu hesaba aktarılıp öyle maliyet hesabı yapılır diye biliyorum ben de.Emine hanım imalat işletmesi gibi kayıt yapmış
Hocam mükellef kârını da bilmiyosa nasıl bir işlem yapcaz ? keşke onada degisnseydiniz yinede anlatım için sağolun :)
BİLİR BİLİR SOR KARINI. .
@@emineyabacoglu748 tesekkürler
😊💌
.
O kar stoğu biz buluyoruz nasıl bulacağız anlamadım
İYİ DİNLE. DİĞER GEÇİCİLERİ DE İZLEYİN
Bişey sormak istiyorum, staj zamanında büroda staj yapamadım maalesef. Yıllar sonra sofordan genel muhasebe için büroda çalışmak iatiyorum ama kimse yetiştirmek içn eleman almıyor. Kendimi kabullendirmem için ne yapmam lazım? Yıllardır ön muhasebede çalıştım artık gelişmek istiyorum
stajerlere tavsiyeler emine yabacıoğlu izleyin
Mükellef karını ve stoğunu bilmiyorsa nasıl bir yol izlenir? Çok sorulmuş ama tam cevap kimse vermemiş
Nasil yaptığımıza.bakin. 3 adet gecici vergi videosu var MUHASEBE SMMM DE 3. DE İZLEYİN NOT ALIN
600 yis hs 50.000 olduğunu 153 ticari mal hs 75.000 olduğunu varsayalım.
Amaç kaç liralık malı 50.000 e satmışız, onu bulmak. Piyasada ortalama %20 - %30 kar marjıyla çalışıldığını düşünüyoruz. 25 üzerinden hesaplayalım..
Hesaplamayı yapalım; 50.000 / 1.25 = 40.000 sonuç itibariyle 40.000 liralık malı, üzerine %25 kar marjı koyarak 50.000 e satmış oluyor.
Bu sonuca göre satılan ticari mallar maliyeti 40.000 olur. dönem sonu kalan stok 75.000 - 40.000= 35.000 olur. Yalnız videoda 150 nolu hesap kullanılmıştır onun hesaplamaları daha farklı oluyor. Ben örneği 153 üzerinden verdim.
Mantıgini nasıl öğrenebilirim mizan yorumu beyannameleri ve uygulamada nasıl pratik olabilirim bazı şeyler havada kalıyor
Muhasebe SMMM OYNATMA LİSTESİNİ İZLEYİN
Gecici vergi beyannamesi yaparken giderleri yansıtma işlemi yapılmıyor mu
Böyle yapılıyor
İyi günler mizanda stmm için hangi hesapları topluyoruz
Hiç bişiyi toplamıyorsunuz .Birdaha izleyin.
153 alacaklı 621 stmm hesabıyla kapatırsanız mizanda görülür.
Dönem sonu sayılan stoğu bulmak için 150 + 153 toplayıp 600 den çıkarırsak bulamazmıyız
Soru sormayın.. Ben ne yapmışsam onu öğrenin.. Anlayın
Mükellef yalnız ne karını biliyo nede stoğunu o zman napcaz demek istediğim
@@veliaht0096 ödemek istediği vergiyi yada ufak bir kar çıkarmak mantıklı olandır.
@@gokhanozgen6837 ödemek istediği verginin hesaplaması nasıl oluyor
@@ersayduzcu2631 stokları girdiğinizde yükseltip yada düşürebilirsiniz. Tabi stokların durumuna bağlı 153 deki stoğun üstüne çıkarmadan dengeli yapmak gerekir
✔✔✔✔
.