video çok bilgilendirici olmuş elinize sağlık, birkaç katkı yapmak isterim. vergi hesabı yaparken %50 gelir vergisi muafiyetini + bazı standart giderleri de kazançtan düşüp öyle hesaplamakta fayda var, ödediğiniz vergi azalıyor. örneğin home office çalışıyorsanız odanızı ofis olarak gösterdiğinizi varsayalım, odanın kira gideri + faturaların bir kısmı gider kaleminiz olduğu için gelir vergisi azalmış oluyor (ekstradan ofis kirasına göre stopaj vergisi ödersiniz). ek olarak 29 yaş altı girişimcilere bir yıl bağkur desteğinin yanı sıra 3 yıl boyunca her yıl kazancınızın 75.000 tl'si için gelir vergisi muafiyeti var.
Sakarya yazılım mühendisliğine başladım bu sene. Bu abime şimdi denk geldim ve mutlu oldum. Moral olarak düştüğüm bi dönemdeyim. Yeni şehir , yeni insanlar yurt felan derken her şey üst üste geldi. Abim sağ olsun kaldırdı beni
Vergi konusu çok yanlış. Yabancı şirkete çalışıyorsanız, o şirketin işçisi olursanız ne gelir vergisi ödüyorsunuz nede sigorta yaptırmak zorundasınız. Sadece yıllık gelir vergisi beyannamesini bağlı olduğunuz vergi dairesine 1 Mart-25 Mart arasında vermeniz şart. Çalıştığınız şirketin Türkiye'de şubesi olmamalı. Şirketin hiçbir sigorta veya vergi sorumluluğu yok. GVK'nın 95'inci maddesinde ücret geliri yıllık beyanname ile beyan edilecek mükellef gurupları sayılmıştır. Bunlar içinde, ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı dikkat çekmektedir. Yabancı bir ülkedeki işverenden alınan ücretler: Yabancı ülkelerde bulunan işverenden alınan ücretler (varsa Türkiye dahilindeki kazanç ve iratlarıyla birlikte) bir beyanname ile ikametgahının bulunduğu yerin vergi dairesine bildirilir ve vergilendirilir. Yabancı ülkedeki işverenlerden alınan ücretin doğrudan doğruya döviz olarak ödenmesi veya bankaya yatırılması vergilendirme bakımından bir değişiklik yaratmaz. Ancak kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler GVK'nın 23/14'üncü maddesi uyarınca gelir vergisinden istisna tutulmuştur. Bu istisna dışında kalan ücretlerin yıllık beyanname ile beyanı gerekir. GVK 23/14 maddesinde yer alan istisnalar: GVK'nın 23'üncü maddesinin 14 numaralı bendinde; "a) kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işvereninin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler, b) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden kurulan bölgesel yönetim merkezlerinde münhasıran merkezin faaliyet izni kapsamında istihdam ettikleri hizmet erbabına Türkiye dışında elde ettikleri kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler" gelir vergisinden istisna edileceği hükme bağlanmıştır. Bu hükme göre, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi kurumların bünyesinde çalışan hizmet erbabına ödenen ücretlere bu istisnaların uygulanabilmesi için; 1- Türkiye’de hizmet arz eden gerçek kişinin bağlı olduğu işverenin dar mükellef durumunda olması, 2- Dar mükellef işveren çalışanı kişinin hizmet erbabı ve yapılan ödemenin de ücret niteliğinde olması, hizmet akdi ile işverene tabi değilse gelirin ücret olarak nitelendirilmesi söz konusu olmaz. Örneğin serbest meslek kazancından söz edilebilir. 3- Dar mükellef işverenin Türkiye’de personeline yapılacak ödemenin yurtdışı kazançlarından karşılanması, 4- Ücretin döviz olarak ödenmesi, (Yurt dışından döviz olarak gelen paraların Merkez Bankası veya diğer bankalarda bozdurularak Türk Parası olarak ödendiğinin belgelenmesi halinde de bu şart yerine getirilmiş sayılır.) 5- Ödenen ücretin dar mükellef iş verenin Türkiye’deki hesaplarına gider olarak kaydedilmemesi, şartlarının bir arada mevcut olması gerekmektedir. Yıllık Beyan Yukarıdaki şartların karşılanmaması durumunda yabancı işverenden Türk vatandaşlarınca (Türkiye’de yerleşmiş sayılanlar dahil) elde edilen ücret geliri yıllık beyanname ile beyan edilecektir.
@@theologyuniversity yurtdışına remote çalışıp banka hesabını atıyorum estonya yada monaco vatikan gibi bi yerde açıp ödemeyi ordan alsak bi sorun oluşur mu? Online bankacılık ile bide buradan alınan bi atıyorum telefonu oraya faturalandırıp oradan ödeyebilir miyiz?
İngilizce mülakattan, gelir gider vergi hesaplamaya kadar birçok kritik nokta için çok teşekkürler. Bir bölüm de (eğer yoksa) yurt dışına çalışırken şahıs şirketi kurmak durumunda vergileri indirimleri konusunda nelerden yararlanabiliriz konulu bir video çok güzel olur. Mesela, kiraladığım evimi, gıda ve temizlik harcamalarımı, vs ne kadarını gider gösterebilirim? Leasing türü şeylerden şahıs şirketi sahibi olarak yararlanabilir miyim vs.. En önemlisi de muhasebeci tutmak yerine paraşüt tarzı uygulamalardan bu işleri kendim yapabilir miyim? Amacım sinekten yağ çıkarmak değil sadece haklarımızı da öğrenmek istiyorum.
@@jednecro4939 Hocam o konular çok karışıkmış. Eğer firma Türkiye'de hizmet vermiyorsa vergi ödemiyorsun diyen var, ne olursa olsun para geliyorsa vergi veriyorsun diyen var, Harcamaların belli kısımlarını (kira, faturalar, iş için bilgisayar araçlar vs) gelir vergisinden düşebiliyorsun diyen var. Ama kimse net değil =)
@@altaygencaslan3864hocam bu anlattıklarınıza cevap bulabildniz mi ? Firma Türkiye'de hizmet vermiyorsa ödemeler döviz olarak geliyorsa vergiden muaf olunuyor mu ben de buna dair bilgiler buldum ama dediğiniz gibi net değilim. Bir yıl olmuş yorumunuz ama cevap bulabildiyseniz bilgilendirebilir misiniz ?😊
Hocam yazilima alaninda, herhangi bir diploma olmadan, türkiyeden (yani evden) yurtdisi firmalar ile calisilabilinir mi, herhangi bir yere gitmeden? (stajda dahil)
Ben veri girişi adı altında bir sürü iş teklifi aldım fakat hepside 50 dolar para istediler. Yani dolandırıcılardı *veri girişi için dürüst güvenli bir şirket bulabilmem mümkün mü?*
Türkiyedeki kurumsal tüm firmalar tüm ailenize özel sağlık sigortası yapıyor. Ayrıca bağkur/sgk ödemesi maaşınıza göre yani yüksek bir seviyeden ödeniyor. Masrafları hesaplarken bunları da göz ardı etmemekte fayda var.
Merhabalar ABD'de bir şirketle Türkiyeyden remote olarak çalışmak için anlaştıktan sonra işimize engel olacak bir çalışma izni belgesi veya vize gereksinimi gibi bir durum çıkıyor mu acaba ?? Şimdiden cevabınız için teşekkür ediyorum ,sabırsızlıkla bekliyorum.
merhaba, peki remote olarak part time çalışılabiliyor mu? mesela ben üniversite öğrencisiyim , örneğin amerikada bir şirkette part time yazılımcı olarak girdim fakat benim üniversitemde olduğu saatler uyuşmadı bunda ne gibi çözümler üretilebiliyor?
Ben de yurt dışına çalışıyorum, gelir vergisi kanununun 23.maddesinin 14 numaralı bendinde vergiden muaf olmam gerektiğini anlıyorum. Bu konuyu bir türlü anlayamadım... Açıklama yaparsanız sevinirim. Teşekkürler.
internetten buldugum asagidaki bilgiye gore , bu istisnadan faydalanmak ancak yabanci firmalarin burdaki iritbat ofisleinde calisnalar icin , remote calisan yazilimciyi kapsamadigini anliyorum ben: 1.6. Türkiye'de bir işyeri olmayan yurtdışındaki firma ile iş sözleşmesi imzalayan kişiye ödenen tevkifatsız ücret gelirinin beyanı Gelir Vergisi Kanunu’na göre, ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı, tevkifata tabi tutulmayan ücret gelirini tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname ile beyan etmesi gerekmektedir. Bu şekilde ücret geliri elde eden kişiler açısından kritik konu, GVK’nın 23/14. maddesinde yer alan ücret istisnasından faydalanıp faydalanamayacaklarıdır. Bu kişiler tam mükellefiyet esasına göre yıl boyunca Türkiye'de olmasına rağmen bu ücret istisnasından yararlanmaları mümkün değildir. Kişilerin yurtdışındaki firmalardan elde ettiği tevkifatsız ücret gelirlerinin, merkezi yurtdışında bulunan yabancı şirketlerin Türkiye’de açtıkları irtibat ofislerinde çalıştırdıkları hizmet erbabına döviz olarak ödedikleri ücretlere uygulanan ücret istisnasından yararlanması mümkün değildir. Bu nedenle, Türkiye’de bir irtibat ofisi veya benzeri bir birim açmadan direk yurtdışındaki firma ile sözleşme imzalamak suretiyle verilen hizmet karşılığında tevkifatsız olarak elde edilen ücret gelirinin kişiler tarafından yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir. GVK’nın 23/14. maddesinde yer alan ücret istisnası, belli şartlar çerçevesinde Türkiye'deki irtibat ofislerinde veya bölgesel yönetim merkezlerinde çalışan personellere döviz olarak ödenen ücretler için geçerli bulunmaktadır.
Hocam remote çalışmak için çalışma vizesine,izine gerek yok değil mi? Örneğin üniversitede okurken ve mezun olduktan sonra ABD ya da Avrupa da bir ülkede uzaktan çalışmak için iş bulduktan sonra extra bir izin,vize sıkıntısı olmaz değil mi? Bir de bir süre sonra gitmek istedik diyelim ki yine vize ve calışma izni almak konusunda sıkıntı yaşar mıyız? Yoksa iş bulduk diye sıkıntı olmaz mı?
bunun aksini bir cok defa gördüm. tanıdıgm kişiler var üniversite bile okumamıs kendi kendine yazılım ögrenip işe giren arkadaşlar gördüm. siz başaramıyorsanız o sizin skıntınız. genel konusmayın bence.
Şirketi Türkiye yerine Malta gibi vergi muafiyeti olan ülkede açmak bir fayda sağlar mı?
2 года назад
Maliyetin az olduğu hayat kalitesinin yüksek olduğu bir yerde çalışabilirsiniz. Çalışma/oturum izniniz olursa genellikle geliriniz alabileceğiniz bir banka hesabınız olabilir çalışacağınız ülkede . Bazı iş ilanları da belirli bir zaman diliminde bulunmanızı şart koşabilir GMT +3. İşin nerede üretildiği de önemli diye biliyorum, ben yurtdışında fiziksel olarak çalışıyorum ve maaşım bulunduğum ülkeye yatıyor. İş TRde üretilmediği için gelir vergisi mükellefi de olmuyorum. Bulunduğum ülkede de gelir vergisi yok şimdilik.
Selamlar, teşekkürler çok güzel bir video olmuş. Çalışma saati konusuna da girilseymiş süper olurmuş. Günlük ortalama kaç saat çalışılıyor? iş veren tarafından iş takibi nasıl yapılıyor? Sabah 9 akşam 18 gibi sabit çalışma saati zorunluğu var mı? Günlük/Haftalık/Aylık çalışma saatleri ne kadar oluyor? Çalışma saati üzerindenmi, bitirilen işe göremi ödeme yapılıyor? Bu sorulara da yanıt alabilmek güzel olurdu.
Çalışma saatleri ülkeden ülkeye, hatta ABD'de eyaletten eyalete değişkenlik göstereceği için net bir yanıtı yok, videoda bu konuya girilmeme sebebi de bu biraz. Genelde çalışılan ülkenin çalışma saatlerine göre oluyor çalışmalar, 1-2 saatlik esneklikler olabiliyor. ABD'ye çalışan çoğu arkadaş genelde TR saati ile 16-17'de işe başlayıp gece 1-2'ye kadar çalışıyor. Şirketler esneklik sağlayabiliyor ama genelde bu saatleri esas alıyorlar. Burada bahsi geçen çalışmalar tam zamanlı çalışmalar, dolayısıyla günlük 8 saat haftalık 40 saatlik çalışmalar oluyor. Diğer türlü zaten freelance çalışma oluyor, onların saatleri de ücretleri de çok değişken olabiliyor. Haftalık 40 saatlik çalışma global bir ölçüt, +- 3-4 saatin olduğu yerler vardır illa ama genel bir konu olduğu için yine burada anlatmaya gerek duymamıştır Mustafa. İşveren işleri Jira, Trello vb. araçlarla takip ediyor, task bazlı takip ediyorlar. Kod review vb. süreçler çoğu ekipte olduğu için taskı kapatma dışında yapılan işin kalitesine de bakılıyor.
Öncelikle söyleşi için teşekkürler. Prensip olarak oldukça bilgilendirici oldu. Tek soru şu: Videoda tüm vergiler sonucunda (aşağı yukarı) 40.000TL gibi bir maaş kaldığı sonucuna varılıyor. Biz şirketin olan bu parayı sonuna kadar çekip, kendi paramızmış gibi kullanabiliyor muyuz? Sonuçta para şirketin diye biliyorum. Bilgilendirebilirseniz memnun olurum.
@@lastidea4925 Şahıs şirketi olduğunda, tüm vergiler ödendikten sonra kalan parayı istediğimiz gibi kullanabiliyormuşuz. Limited şirkette var olan kısıtlama burada söz konusu değilmiş.
Videoda söylediğimiz rakamlar yurt dışına çalışan onlarca müşterisi olan bir mali müşavir ve yine bu konularda uzman bir avukattan onay alınmış oranlar. Ayrıca bu modelde çalışan arkadaşların da teyit ettiği bir bilgi. Vergi konusunda muğlak alanlar var ama hemen hemen herkesin ortak görüşü şu: Eğer yurt dışındaki şirketin Türkiye ile bir bağı yoksa çalışan gelir vergisinin %50'sinden muaf oluyor. Ortalama yıllık %30-32 oranında gelir vergisi çıktığı için de bu oran %50 muafiyetle yaklaşık %15-16'ya inmiş oluyor. Burada yanlış olan şey nedir, düzeltirsen biz de öğrenelim :)
@@onurak5709 Aslında 14:38'te aylık muhasebe masrafını da söylüyorum kabaca aylık 500 TL diye. Mustafa bahsetmemiş ama ben hesap yaparken söylüyorum :)
@@onurak5709 Yok ya neden yanlış anlayayım. İnsanlık hali videoyu izlerken kaçırmışsındır veya biz bir detayı atlamış eksik söylemiş olabiliriz. Yazmak konuşmak lazım bunları. Ayrıca yorumu okuyan ve videodaki bilgileri eksik/hatalı olanlar sanabilir. Altına gerekli yorumları yazalım ki izleyen ve okuyan kişilerin kafası karışmasın :)
gerçek kişi mükellef yani şahıs şirketini Türkiye'de kurduktan sonra iş yaptığınız diğer ülkedeki firmaya fatura kesebiliyorsunuz. İhracat yapan firmalardan farkı yok.
arkadaslar ben yazılım sektorune sonradan dahil olanlardanım yani is imkanım ıyı olur mu cunku cogu kisi gibi yazılım bilgisayar muhendisligi veya bilgisayar programcılıgı mezunu degilim ondan soruyorum
aslında şöyle :) vergiye tabi olan kısmı 40bin lira :)) yani aslında 80bin lira kazanıyorsun, bunun 40bin lirası vergiye tabi, diğer 40bin lirası agaya beleş :)) vergiye tabi 40bin liranın da hadi diyelim yüzde 40 vergiye gitsin, 24bin lira kalıyor, yani sana kalan 64bin lira :)
Aradığım tüm soruların cevaplarını bulduğum için çok mutluyum.
Çok teşekkür ederim.
Emeğinize sağlık
video çok bilgilendirici olmuş elinize sağlık, birkaç katkı yapmak isterim.
vergi hesabı yaparken %50 gelir vergisi muafiyetini + bazı standart giderleri de kazançtan düşüp öyle hesaplamakta fayda var, ödediğiniz vergi azalıyor. örneğin home office çalışıyorsanız odanızı ofis olarak gösterdiğinizi varsayalım, odanın kira gideri + faturaların bir kısmı gider kaleminiz olduğu için gelir vergisi azalmış oluyor (ekstradan ofis kirasına göre stopaj vergisi ödersiniz).
ek olarak 29 yaş altı girişimcilere bir yıl bağkur desteğinin yanı sıra 3 yıl boyunca her yıl kazancınızın 75.000 tl'si için gelir vergisi muafiyeti var.
tşkler
Sıfır vergi ile çalışabilirsiniz, diğer yorumumu okuyunuz.
Sakarya yazılım mühendisliğine başladım bu sene. Bu abime şimdi denk geldim ve mutlu oldum. Moral olarak düştüğüm bi dönemdeyim. Yeni şehir , yeni insanlar yurt felan derken her şey üst üste geldi. Abim sağ olsun kaldırdı beni
takma çüküne dersine bak
Sıfır vergi ile çalışabilirsiniz, diğer yorumumu okuyunuz.
Bilgi kirliliği olmadan net bir dille gerekli her şeyi anlatmışsınız. Emeğinize sağlık 🙏🏻
Hah bekledigimiz video bu ya! Allah razi olsun ikinizden de cok sey ogrettiniz ❤
Hadi hayirli olsun ogleden sonra teknik mulakatim var gecersem 3k min kazancim olacak. 5 yilin emeklerinin karsiligini alacagim sonunda
@@lastidea4925 geçtin mi kanka
@@SoundScapeeAI Onu gecemedim ama baska is buldum
@@lastidea4925 merhabalar, yurtdisinda mi buldunuz?
@@melihkalayl7013 Evet
Yine mükemmel bir video. Emeğinize sağlık 🙏
Harikasınız, çok kaliteli bir içerik olmuş.
Çok güzel samimi bir video olmuş. Teşekkürler..
Çalışmanın modern adı : destek vermek.
Tam da merak ettiğim soruların cevabını aldım çok teşekkür ediyorum video için
Emeğiniz için teşekkür ederim. Tecrübelerinizi dinlemek çok yararlı ve keyifliydi.
Soru işaretlerini kaldıran bir video olmuş. Emeğinize sağlık çok teşekkürler
Çok verimli video olmuş, çok teşekkürler.
Hocam merak ettiğim konu parayı nasıl bize ödüyorlar ? Hangi banka hesabını açmamız lazım ?
Vergi konusu çok yanlış. Yabancı şirkete çalışıyorsanız, o şirketin işçisi olursanız ne gelir vergisi ödüyorsunuz nede sigorta yaptırmak zorundasınız. Sadece yıllık gelir vergisi beyannamesini bağlı olduğunuz vergi dairesine 1 Mart-25 Mart arasında vermeniz şart. Çalıştığınız şirketin Türkiye'de şubesi olmamalı. Şirketin hiçbir sigorta veya vergi sorumluluğu yok. GVK'nın 95'inci maddesinde ücret geliri yıllık beyanname ile beyan edilecek mükellef gurupları sayılmıştır. Bunlar içinde, ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı dikkat çekmektedir.
Yabancı bir ülkedeki işverenden alınan ücretler:
Yabancı ülkelerde bulunan işverenden alınan ücretler (varsa Türkiye dahilindeki kazanç ve iratlarıyla birlikte) bir beyanname ile ikametgahının bulunduğu yerin vergi dairesine bildirilir ve vergilendirilir.
Yabancı ülkedeki işverenlerden alınan ücretin doğrudan doğruya döviz olarak ödenmesi veya bankaya yatırılması vergilendirme bakımından bir değişiklik yaratmaz.
Ancak kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler GVK'nın 23/14'üncü maddesi uyarınca gelir vergisinden istisna tutulmuştur. Bu istisna dışında kalan ücretlerin yıllık beyanname ile beyanı gerekir.
GVK 23/14 maddesinde yer alan istisnalar:
GVK'nın 23'üncü maddesinin 14 numaralı bendinde;
"a) kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işvereninin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler,
b) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden kurulan bölgesel yönetim merkezlerinde münhasıran merkezin faaliyet izni kapsamında istihdam ettikleri hizmet erbabına Türkiye dışında elde ettikleri kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler"
gelir vergisinden istisna edileceği hükme bağlanmıştır.
Bu hükme göre, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi kurumların bünyesinde çalışan hizmet erbabına ödenen ücretlere bu istisnaların uygulanabilmesi için;
1- Türkiye’de hizmet arz eden gerçek kişinin bağlı olduğu işverenin dar mükellef durumunda olması,
2- Dar mükellef işveren çalışanı kişinin hizmet erbabı ve yapılan ödemenin de ücret niteliğinde olması, hizmet akdi ile işverene tabi değilse gelirin ücret olarak nitelendirilmesi söz konusu olmaz. Örneğin serbest meslek kazancından söz edilebilir.
3- Dar mükellef işverenin Türkiye’de personeline yapılacak ödemenin yurtdışı kazançlarından karşılanması,
4- Ücretin döviz olarak ödenmesi, (Yurt dışından döviz olarak gelen paraların Merkez Bankası veya diğer bankalarda bozdurularak Türk Parası olarak ödendiğinin belgelenmesi halinde de bu şart yerine getirilmiş sayılır.)
5- Ödenen ücretin dar mükellef iş verenin Türkiye’deki hesaplarına gider olarak kaydedilmemesi,
şartlarının bir arada mevcut olması gerekmektedir.
Yıllık Beyan
Yukarıdaki şartların karşılanmaması durumunda yabancı işverenden Türk vatandaşlarınca (Türkiye’de yerleşmiş sayılanlar dahil) elde edilen ücret geliri yıllık beyanname ile beyan edilecektir.
Peki yurtdışından gelir elde ediyorsak ne yapmamız gerekiyor tam olarak anlamadım. Vergi dairesine gidip ne diyeceğiz ?
@@theologyuniversity yurtdışına remote çalışıp banka hesabını atıyorum estonya yada monaco vatikan gibi bi yerde açıp ödemeyi ordan alsak bi sorun oluşur mu? Online bankacılık ile bide buradan alınan bi atıyorum telefonu oraya faturalandırıp oradan ödeyebilir miyiz?
İngilizce mülakattan, gelir gider vergi hesaplamaya kadar birçok kritik nokta için çok teşekkürler. Bir bölüm de (eğer yoksa) yurt dışına çalışırken şahıs şirketi kurmak durumunda vergileri indirimleri konusunda nelerden yararlanabiliriz konulu bir video çok güzel olur. Mesela, kiraladığım evimi, gıda ve temizlik harcamalarımı, vs ne kadarını gider gösterebilirim? Leasing türü şeylerden şahıs şirketi sahibi olarak yararlanabilir miyim vs.. En önemlisi de muhasebeci tutmak yerine paraşüt tarzı uygulamalardan bu işleri kendim yapabilir miyim? Amacım sinekten yağ çıkarmak değil sadece haklarımızı da öğrenmek istiyorum.
hocam sorularının cevabını bulduysan aydınlatır mısın :D
@@jednecro4939 Hocam o konular çok karışıkmış. Eğer firma Türkiye'de hizmet vermiyorsa vergi ödemiyorsun diyen var, ne olursa olsun para geliyorsa vergi veriyorsun diyen var, Harcamaların belli kısımlarını (kira, faturalar, iş için bilgisayar araçlar vs) gelir vergisinden düşebiliyorsun diyen var. Ama kimse net değil =)
@@altaygencaslan3864 teşekkür ederim :) klasik keşmekeş yani. Bir kere de şaşıralım yaw :D
@@altaygencaslan3864hocam bu anlattıklarınıza cevap bulabildniz mi ? Firma Türkiye'de hizmet vermiyorsa ödemeler döviz olarak geliyorsa vergiden muaf olunuyor mu ben de buna dair bilgiler buldum ama dediğiniz gibi net değilim. Bir yıl olmuş yorumunuz ama cevap bulabildiyseniz bilgilendirebilir misiniz ?😊
Sıfır vergi ile çalışabilirsiniz, şirket kurmanıza gerek yok, diğer yorumumu okuyunuz.
Gayet aydınlatıcı bir video olmuş.
Gerçekten güzel bir video olmuş. Emeğinize sağlık.
Abi java için türkçe kaynak yada udemy de herhangi platformda onerebileceginiz kaynak var mi
Çok bilgilendirici, çok teşekkürler
Çok faydalı bir video olmuş, emeğinize sağlık :)
bu faydalı içerik için teşekkürler Ugur bey
Mükemmel bir videoydu teşekkürler
Remote is bulabilmek react native mi flutter mi ?Hangisinde daha kolay is bulunabilir acaba?
React native yerine ReactJS bile bilsen bir çok iş ilanı var
Çok güzel bir video olmuş teşekkür ederiz 😊👍
Hocam yazilima alaninda, herhangi bir diploma olmadan, türkiyeden (yani evden) yurtdisi firmalar ile calisilabilinir mi, herhangi bir yere gitmeden? (stajda dahil)
Kendini nasıl geliştirdin neler tavsiye edersin
Tabii ki, Sıfır vergi ile çalışabilirsiniz, şirket kurmanıza gerek yok, diğer yorumumu okuyunuz.
Ben veri girişi adı altında bir sürü iş teklifi aldım fakat hepside 50 dolar para istediler. Yani dolandırıcılardı *veri girişi için dürüst güvenli bir şirket bulabilmem mümkün mü?*
parayı hangi banka üzerinden alıyorsunuz
+1
Dilinize sağlık
Türkiyedeki kurumsal tüm firmalar tüm ailenize özel sağlık sigortası yapıyor. Ayrıca bağkur/sgk ödemesi maaşınıza göre yani yüksek bir seviyeden ödeniyor. Masrafları hesaplarken bunları da göz ardı etmemekte fayda var.
Aynen yüksekten ödeniyor ki ölmezsen 65 yaşında emekli olabil! Artık kaç yıl daha yaşarsan kiralsin be oğlum.
@@SonsuzDestan 30 yaşında eşşek gibi sürünüp 68 yaşında keyif yapcam ben beyler dağılın
Sıfır vergi ile çalışabilirsiniz, şirket kurmanıza gerek yok, diğer yorumumu okuyunuz.
Merhabalar ABD'de bir şirketle Türkiyeyden remote olarak çalışmak için anlaştıktan sonra işimize engel olacak bir çalışma izni belgesi veya vize gereksinimi gibi bir durum çıkıyor mu acaba ?? Şimdiden cevabınız için teşekkür ediyorum ,sabırsızlıkla bekliyorum.
Sıfır vergi ile çalışabilirsiniz, diğer yorumumu okuyunuz.
Evet ya hukuk bizim ülkemizde bizi koruyor.
15:51 yanaklarimi niye unutuyorum onu anlamadim
"Yan haklarınızı"
@@UgurUmutluoglu anladim hocam latifeydi sadece ❤️
@@mertkaynak9198 😂
Uzaktan çalışmak için Nasıl başvuru yapacağız ??
Maaş'ı nasıl gönderiyorlar size ?
merhaba, peki remote olarak part time çalışılabiliyor mu? mesela ben üniversite öğrencisiyim , örneğin amerikada bir şirkette part time yazılımcı olarak girdim fakat benim üniversitemde olduğu saatler uyuşmadı bunda ne gibi çözümler üretilebiliyor?
Farketmez, çalışabilirsiniz ve Sıfır vergi ile çalışabilirsiniz, diğer yorumumu okuyunuz.
upwork girişte client or freelancer soruyor. Farkları nedir? Özellikle client çalışma.
Client is veren
Freelancer is alan
harika video
Öğrenciyken başvuru yapsam herhangi bir sorun olur mu
Ben de yurt dışına çalışıyorum, gelir vergisi kanununun 23.maddesinin 14 numaralı bendinde vergiden muaf olmam gerektiğini anlıyorum.
Bu konuyu bir türlü anlayamadım...
Açıklama yaparsanız sevinirim.
Teşekkürler.
internetten buldugum asagidaki bilgiye gore , bu istisnadan faydalanmak ancak yabanci firmalarin burdaki iritbat ofisleinde calisnalar icin , remote calisan yazilimciyi kapsamadigini anliyorum ben:
1.6. Türkiye'de bir işyeri olmayan yurtdışındaki firma ile iş sözleşmesi imzalayan kişiye ödenen tevkifatsız ücret gelirinin beyanı
Gelir Vergisi Kanunu’na göre, ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı, tevkifata tabi tutulmayan ücret gelirini tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname ile beyan etmesi gerekmektedir. Bu şekilde ücret geliri elde eden kişiler açısından kritik konu, GVK’nın 23/14. maddesinde yer alan ücret istisnasından faydalanıp faydalanamayacaklarıdır. Bu kişiler tam mükellefiyet esasına göre yıl boyunca Türkiye'de olmasına rağmen bu ücret istisnasından yararlanmaları mümkün değildir. Kişilerin yurtdışındaki firmalardan elde ettiği tevkifatsız ücret gelirlerinin, merkezi yurtdışında bulunan yabancı şirketlerin Türkiye’de açtıkları irtibat ofislerinde çalıştırdıkları hizmet erbabına döviz olarak ödedikleri ücretlere uygulanan ücret istisnasından yararlanması mümkün değildir. Bu nedenle, Türkiye’de bir irtibat ofisi veya benzeri bir birim açmadan direk yurtdışındaki firma ile sözleşme imzalamak suretiyle verilen hizmet karşılığında tevkifatsız olarak elde edilen ücret gelirinin kişiler tarafından yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir. GVK’nın 23/14. maddesinde yer alan ücret istisnası, belli şartlar çerçevesinde Türkiye'deki irtibat ofislerinde veya bölgesel yönetim merkezlerinde çalışan personellere döviz olarak ödenen ücretler için geçerli bulunmaktadır.
Haklısınız, Sıfır vergi ile çalışabilirsiniz, şirket kurmanıza gerek yok, diğer yorumumu okuyunuz.
Teşekkürler. Daha net olamazdı ❤
Hocam remote çalışmak için çalışma vizesine,izine gerek yok değil mi? Örneğin üniversitede okurken ve mezun olduktan sonra ABD ya da Avrupa da bir ülkede uzaktan çalışmak için iş bulduktan sonra extra bir izin,vize sıkıntısı olmaz değil mi? Bir de bir süre sonra gitmek istedik diyelim ki yine vize ve calışma izni almak konusunda sıkıntı yaşar mıyız? Yoksa iş bulduk diye sıkıntı olmaz mı?
Gerek yok
Vizeye gerek yok TR'den Sıfır vergi ile çalışabilirsiniz, şirket kurmanıza gerek yok, diğer yorumumu okuyunuz.
Abi remote çalışmak için illa üniversite okumak mı gerekiyor? üni okumasam da iş bulabilir miyim?
Teşakkürler
türkiyede iş bulamıyorum. tecrübesiz olmak yurtdışından bulmaya engel olur mu
bilgi seviyeniz önemli. bilgiliyseniz tecrübesiz olsanız bile iş bulabilirsiniz.
@@evdenevenakliyatistanbul alakası bile yok istediğiniz kadar bilgili olun daha cv niz işleme bile alınmıyor
bunun aksini bir cok defa gördüm. tanıdıgm kişiler var üniversite bile okumamıs kendi kendine yazılım ögrenip işe giren arkadaşlar gördüm. siz başaramıyorsanız o sizin skıntınız. genel konusmayın bence.
@@evdenevenakliyatistanbul hocam nasıl ilk işi buldular peki o önemli ?
@@acadamix hocam merak ettim 6 ay geçmiş iş buldunuz mu?
Türkiye’den de dava açabilirsiniz.
Şirketi Türkiye yerine Malta gibi vergi muafiyeti olan ülkede açmak bir fayda sağlar mı?
Maliyetin az olduğu hayat kalitesinin yüksek olduğu bir yerde çalışabilirsiniz. Çalışma/oturum izniniz olursa genellikle geliriniz alabileceğiniz bir banka hesabınız olabilir çalışacağınız ülkede . Bazı iş ilanları da belirli bir zaman diliminde bulunmanızı şart koşabilir GMT +3. İşin nerede üretildiği de önemli diye biliyorum, ben yurtdışında fiziksel olarak çalışıyorum ve maaşım bulunduğum ülkeye yatıyor. İş TRde üretilmediği için gelir vergisi mükellefi de olmuyorum. Bulunduğum ülkede de gelir vergisi yok şimdilik.
@ Nerde yasiyorsunuz hocam?
Yurtdışında remote staj yapmak mümkün mu?
Selamlar, teşekkürler çok güzel bir video olmuş.
Çalışma saati konusuna da girilseymiş süper olurmuş.
Günlük ortalama kaç saat çalışılıyor?
iş veren tarafından iş takibi nasıl yapılıyor?
Sabah 9 akşam 18 gibi sabit çalışma saati zorunluğu var mı?
Günlük/Haftalık/Aylık çalışma saatleri ne kadar oluyor?
Çalışma saati üzerindenmi, bitirilen işe göremi ödeme yapılıyor?
Bu sorulara da yanıt alabilmek güzel olurdu.
Çalışma saatleri ülkeden ülkeye, hatta ABD'de eyaletten eyalete değişkenlik göstereceği için net bir yanıtı yok, videoda bu konuya girilmeme sebebi de bu biraz. Genelde çalışılan ülkenin çalışma saatlerine göre oluyor çalışmalar, 1-2 saatlik esneklikler olabiliyor. ABD'ye çalışan çoğu arkadaş genelde TR saati ile 16-17'de işe başlayıp gece 1-2'ye kadar çalışıyor. Şirketler esneklik sağlayabiliyor ama genelde bu saatleri esas alıyorlar.
Burada bahsi geçen çalışmalar tam zamanlı çalışmalar, dolayısıyla günlük 8 saat haftalık 40 saatlik çalışmalar oluyor. Diğer türlü zaten freelance çalışma oluyor, onların saatleri de ücretleri de çok değişken olabiliyor. Haftalık 40 saatlik çalışma global bir ölçüt, +- 3-4 saatin olduğu yerler vardır illa ama genel bir konu olduğu için yine burada anlatmaya gerek duymamıştır Mustafa.
İşveren işleri Jira, Trello vb. araçlarla takip ediyor, task bazlı takip ediyorlar. Kod review vb. süreçler çoğu ekipte olduğu için taskı kapatma dışında yapılan işin kalitesine de bakılıyor.
@@UgurUmutluoglu yanıt için çok teşekkürler.
sadece yazılımcıya degil her insana saygı var batıda
Yanılıyorsunuz, yabancıysanız saygı yok, 40 senedir oralardayım.
@@theologyuniversity bence siz yanılıyorsunuz abd ve almanyada çalıştım
Yazılım işi olmadan nasıl olur ?
Öncelikle söyleşi için teşekkürler. Prensip olarak oldukça bilgilendirici oldu.
Tek soru şu:
Videoda tüm vergiler sonucunda (aşağı yukarı) 40.000TL gibi bir maaş kaldığı sonucuna varılıyor. Biz şirketin olan bu parayı sonuna kadar çekip, kendi paramızmış gibi kullanabiliyor muyuz? Sonuçta para şirketin diye biliyorum. Bilgilendirebilirseniz memnun olurum.
Bak bu guzel bir detay.
@@lastidea4925 Şahıs şirketi olduğunda, tüm vergiler ödendikten sonra kalan parayı istediğimiz gibi kullanabiliyormuşuz. Limited şirkette var olan kısıtlama burada söz konusu değilmiş.
Sıfır vergi ile çalışabilirsiniz, şirket kurmanıza gerek yok, diğer yorumumu okuyunuz.
Sıfır vergi ile çalışabilirsiniz, şirket kurmanıza gerek yok, diğer yorumumu okuyunuz.@@gorurmehmetali
Eğer çalıştığınız firma Türkiye'de faaliyet göstermiyorsa gelir vergisi ödemezsiniz.
Bu dediğinize net resmi kaynak nerede bulabilirim
Sıfır vergi ile çalışabilirsiniz, şirket kurmanıza gerek yok, diğer yorumumu okuyunuz.@@hakanozmen8850
Tebrikler bu kadar insan arasında tek doğruyu bulan sizsiniz. Sıfır vergi ile çalışabilirsiniz, şirket kurmanıza gerek yok, diğer yorumumu okuyunuz.
Remote çalışmak herkesin hayali...
teşekkürler
Hocam vergi hesabını yanlış yaptın bir mali müşavir stajyeri olarak lütfen bu işi bizlere hesaplatın :D
Videoda söylediğimiz rakamlar yurt dışına çalışan onlarca müşterisi olan bir mali müşavir ve yine bu konularda uzman bir avukattan onay alınmış oranlar. Ayrıca bu modelde çalışan arkadaşların da teyit ettiği bir bilgi. Vergi konusunda muğlak alanlar var ama hemen hemen herkesin ortak görüşü şu: Eğer yurt dışındaki şirketin Türkiye ile bir bağı yoksa çalışan gelir vergisinin %50'sinden muaf oluyor. Ortalama yıllık %30-32 oranında gelir vergisi çıktığı için de bu oran %50 muafiyetle yaklaşık %15-16'ya inmiş oluyor.
Burada yanlış olan şey nedir, düzeltirsen biz de öğrenelim :)
@@UgurUmutluoglu hocam yanlış anlaşıldım sanırım oranlar konusunda değil masraflar düşünmeden vergi hesaplanmış o sebepten.
@@onurak5709 Aslında 14:38'te aylık muhasebe masrafını da söylüyorum kabaca aylık 500 TL diye. Mustafa bahsetmemiş ama ben hesap yaparken söylüyorum :)
@@UgurUmutluoglu hocam amaç yanlış anlaşılmasın ukalalik için değildi. Bir latife olsun diyeydi ama yanlış anlaşıldı sanırım.
@@onurak5709 Yok ya neden yanlış anlayayım. İnsanlık hali videoyu izlerken kaçırmışsındır veya biz bir detayı atlamış eksik söylemiş olabiliriz. Yazmak konuşmak lazım bunları. Ayrıca yorumu okuyan ve videodaki bilgileri eksik/hatalı olanlar sanabilir. Altına gerekli yorumları yazalım ki izleyen ve okuyan kişilerin kafası karışmasın :)
oranın vatandası olmadan nasıl calısıyorsunuz?
gerçek kişi mükellef yani şahıs şirketini Türkiye'de kurduktan sonra iş yaptığınız diğer ülkedeki firmaya fatura kesebiliyorsunuz. İhracat yapan firmalardan farkı yok.
Sıfır vergi ile çalışabilirsiniz, şirket kurmanıza gerek yok, diğer yorumumu okuyunuz.
Abi bilgisayar programcılığindan mezun olup çok iyi olursak yazılımda yurt dışında iş bulabilir miyiz???
çok iyi olda üniversite gerçekten önemli değil
Lise mezunu olarak buldum 3 gun once diploma hikaye
@@lastidea4925 30 faizi vergiye mi gidiyor?
@@lastidea4925 reis ne yaptın nasıl bir süreç oldu şuan durumlar nedir
@@lastidea4925 nasıl bir iş anlatır mısın
4:00
arkadaslar ben yazılım sektorune sonradan dahil olanlardanım yani is imkanım ıyı olur mu cunku cogu kisi gibi yazılım bilgisayar muhendisligi veya bilgisayar programcılıgı mezunu degilim ondan soruyorum
40000 lira fena para değil sanki
aslında şöyle :) vergiye tabi olan kısmı 40bin lira :)) yani aslında 80bin lira kazanıyorsun, bunun 40bin lirası vergiye tabi, diğer 40bin lirası agaya beleş :)) vergiye tabi 40bin liranın da hadi diyelim yüzde 40 vergiye gitsin, 24bin lira kalıyor, yani sana kalan 64bin lira :)
ben remote çalışıyorum ve brüt maaşın neredeyse yarısı devlete gidiyor
Videodaki kişiyle benzer iş alanı mı? 0.85 le çarptı galiba brüt maaşı yazılım için
Yurt disindan doviz ile aliyorsaniz %50 vergi muafiyeti var.
Bende yut dışı çalışmak istiyorum yardımcı olabilir misiniz?
ciddi ciddi yarısı devlete mi gidiyor ?
paypal üzerine ödeme yapılma ihtimali varmı peki?
remote çalışmak için diploma şart mı cevaplar mısınız :)
Degil