Hola, un video por favor de como deben tributar los creadores de contenido, en que casos se debe usar el formato w8ben y en cuales se tributa normal solo lo del SAT. Gracias.
También existe la situación que cuando se presenta DIOT puede estar la información de IVA que proviene de Importaciones, en este caso, los proveedores extranjeros /y o la aduana como tal, bajo el acreditamiento del IVA pagado en el pedimento de importación no es declarado de manera "tradicional" como los demás proveedores....es decir los contribuyentes al presentar su información de DIOT contiene información de IVA acreditable que proviene de importaciones, dicha información, el SAT si no lo coteja en suma con el sistema de Pagos Aduana, las diferencias las tendrá considerablemente, ahora bien, los contribuyentes que presenten su pago definitivo de IVA de forma incorrecta, YO quien acredito el IVA, como puedo injerir en su control Interno?, más allá de dar el sustento con papeles de trabajo de la información que se presenta en la DIOT, lo que presenten terceros, no tenemos las facultades ni el derecho de revisarlos, por ello, creo que es importante el recomendar la defensa contra actos de la autoridad en caso de generar algún perjuicio derivado a que las contestaciones de vigilancias profundas no sean lo suficiente para la autoridad. , estos perjuicios futuros pudiera ser el dejar sin efectos el sello de facturación o la firma electrónica, misma situación que impide que los contribuyentes realicen operaciones mercantiles de manera habitual., en resumen más allá de buscar la manera de "siempre "cumplir con lo que la autoridad establece, es analizar si es legalmente aplicable y en su caso, como gremio y ponente de acceso de información, es dar las recomendaciones para que entre todos, no operen este tipo de arbitrariedades.
hay por ahí varios cursos que han realizados en cadefi y abogados y etc. donde hablaban del tercero informador a esto se refería la ley y no a un chismoso, la autoridad informa que de la información de esos terceros servirían para hacer aclaraciones de impuestos y ellos hablaban de que había chismosos, así que. todo lo que no les paguen verifiquen que sea seguro que no este pagada y no Esten en depósitos por identificar por que ahí esta el riesgo. Por eso yo creo que hay que solicitar todos los complementos de pago.
Es correcto, se recibio una carta invitacion por incosistencia de iva declarado, se reviso y era un FDI que se expidio como PUE por ejemplo un viernes 29 por asi decir pero el pago se efectuo dos dias despues, lunes 01 del siguiente mes asi que correponderia al mes siguiente, en su momento realizamos la declarcion correctamente en el mes en que se realizo el pago pero no se habia corregido el cfdi por lo que el sat marco inconsistencia, tuvimos que refacturar y expedir un recibno de pago indicando la fecha de pago, se dio contestacion se mando un reporte y evidencia de fecha real de pago, etc pero el sat seguia enviando la carta invitacion con la incositencia del mismo importe, que se hace en eso casos, pareciaera que fuese un robot el que esta mandado esto y no entiende explicacion o aclaracion, por mas que muestra evidencia y aclaras responde lo mismo, incluso se acudio a oficinas y el ejecutivo comento que en apariencia estamos en lo correcto, ya que no tenia toda la informacion pero entendia la explicacion y era claro, que si seguimos teneiendo ploblemas pasaramos a otra instancia.
Gracias Contador, pero no entiendo porqué debe haber diferencias? Si se supone que a través de los CFDI's se puede comprobar los ingresos recibidos del cliente. Entonces cómo es posible que ese cliente puede declarar un importe distinto de los cfdi's?
Contador una pregunta. Soy Persona Física con Actividad Empresarial, y las Diot las presento de manera mensual, pero en ellas reporto todo lo relacionado a mis compras (gastos). La pregunta es, tambien se deben reportar en la Diot los ingresos?
HERMANO UNA PREGUNTA AL ENVIAR LA DIOT. LO QUE TENGO QUE CONSIDERAR ES TODO LO RELACIONADO CON IVA. MI DUDA ES LAS CUOTAS DEL IMSS SE DEBEN INFORMAR COMO EXENTO. COMENTA. ENTENDIDO QUE TAMBIEN EL IMSS E INFONAVIT TE EMITE CFDI SALUDOS
Perdon pero no entiendo bien, yo mando la relacion de mis gastos en la diot, pero por que dice tendria que tener relacion con mis clientes ya que ellos para mi no serian proveedores y en este sentido por que tendria que cuadrar la información demis proveedores con mis clientes
Nosotros somos tasa 0% en todas nuestas facturas y nos sacaron diferenciad de IVA de tres meses Ahora resulta que el SAT le hace mas caso a un posiblible error de mis clientes que alos CFDI que tiene de nosotros en sus bases de datos Muy mal el SAT
Saludos contador, gracias por compartir sus valiosos conocimientos
Cholula Puebla 🙋🏻♀️
EXCELENTE CONTADOR CONTADO, ME SIRVEN MUCHO TUS TUTORIALES. GRACIAS.
Excelente todo claro en tiempo precisos🎉
Si se escucha bien, Luis desde Cd. Neza.
Muchas gracias por ampliar, de este tema, buena tarde.
*Gracias contador César, saludos*
Se escucha muy bien desde Cuautitlán Izcalli
Hola, un video por favor de como deben tributar los creadores de contenido, en que casos se debe usar el formato w8ben y en cuales se tributa normal solo lo del SAT. Gracias.
En Facebook estuvo fuerte hoy el tema. y Beltrán apoyo mucho.
También existe la situación que cuando se presenta DIOT puede estar la información de IVA que proviene de Importaciones, en este caso, los proveedores extranjeros /y o la aduana como tal, bajo el acreditamiento del IVA pagado en el pedimento de importación no es declarado de manera "tradicional" como los demás proveedores....es decir los contribuyentes al presentar su información de DIOT contiene información de IVA acreditable que proviene de importaciones, dicha información, el SAT si no lo coteja en suma con el sistema de Pagos Aduana, las diferencias las tendrá considerablemente, ahora bien, los contribuyentes que presenten su pago definitivo de IVA de forma incorrecta, YO quien acredito el IVA, como puedo injerir en su control Interno?, más allá de dar el sustento con papeles de trabajo de la información que se presenta en la DIOT, lo que presenten terceros, no tenemos las facultades ni el derecho de revisarlos, por ello, creo que es importante el recomendar la defensa contra actos de la autoridad en caso de generar algún perjuicio derivado a que las contestaciones de vigilancias profundas no sean lo suficiente para la autoridad. , estos perjuicios futuros pudiera ser el dejar sin efectos el sello de facturación o la firma electrónica, misma situación que impide que los contribuyentes realicen operaciones mercantiles de manera habitual., en resumen más allá de buscar la manera de "siempre "cumplir con lo que la autoridad establece, es analizar si es legalmente aplicable y en su caso, como gremio y ponente de acceso de información, es dar las recomendaciones para que entre todos, no operen este tipo de arbitrariedades.
Saludos ala familia Quintanilla desde Celaya gto
Gracias!!
Saludos, desde Tabasco
Felicidades por tu canal, en la universidad qué estudio, usan tus videos como recursos de apredizaje.
Hola desde Guatemala
Así es contador hay muchas herramientas, que como bien dice o lo le interesa, o no le quiere invertir, o no lo le entiende 😢😢
Excelente
hay por ahí varios cursos que han realizados en cadefi y abogados y etc. donde hablaban del tercero informador a esto se refería la ley y no a un chismoso, la autoridad informa que de la información de esos terceros servirían para hacer aclaraciones de impuestos y ellos hablaban de que había chismosos, así que. todo lo que no les paguen verifiquen que sea seguro que no este pagada y no Esten en depósitos por identificar por que ahí esta el riesgo. Por eso yo creo que hay que solicitar todos los complementos de pago.
gracias
Es correcto, se recibio una carta invitacion por incosistencia de iva declarado, se reviso y era un FDI que se expidio como PUE por ejemplo un viernes 29 por asi decir pero el pago se efectuo dos dias despues, lunes 01 del siguiente mes asi que correponderia al mes siguiente, en su momento realizamos la declarcion correctamente en el mes en que se realizo el pago pero no se habia corregido el cfdi por lo que el sat marco inconsistencia, tuvimos que refacturar y expedir un recibno de pago indicando la fecha de pago, se dio contestacion se mando un reporte y evidencia de fecha real de pago, etc pero el sat seguia enviando la carta invitacion con la incositencia del mismo importe, que se hace en eso casos, pareciaera que fuese un robot el que esta mandado esto y no entiende explicacion o aclaracion, por mas que muestra evidencia y aclaras responde lo mismo, incluso se acudio a oficinas y el ejecutivo comento que en apariencia estamos en lo correcto, ya que no tenia toda la informacion pero entendia la explicacion y era claro, que si seguimos teneiendo ploblemas pasaramos a otra instancia.
Me llego a un correo electrónico no registrado en el SAT Buzon Tributario y este cliente no causa IVA 😢
El detalle que esos " cruces" muchas veces no están tan correctos y es perder tiempo que muchas veces no cobras. Si se esta viendo eso mas frecuente.
Gracias Contador, pero no entiendo porqué debe haber diferencias? Si se supone que a través de los CFDI's se puede comprobar los ingresos recibidos del cliente. Entonces cómo es posible que ese cliente puede declarar un importe distinto de los cfdi's?
Que pasa si el presenta la Diot mal y agrega iva por acreditar, eso haria las diferencias
Contador una pregunta.
Soy Persona Física con Actividad Empresarial, y las Diot las presento de manera mensual, pero en ellas reporto todo lo relacionado a mis compras (gastos).
La pregunta es, tambien se deben reportar en la Diot los ingresos?
No
Hola Soy plataformas electronicas y se supone debo declarar la diot, pero mis ingresos no superan los $300,000; ¿aun así debo enviar la diot?
HERMANO UNA PREGUNTA AL ENVIAR LA DIOT. LO QUE TENGO QUE CONSIDERAR ES TODO LO RELACIONADO CON IVA. MI DUDA ES LAS CUOTAS DEL IMSS SE DEBEN INFORMAR COMO EXENTO. COMENTA. ENTENDIDO QUE TAMBIEN EL IMSS E INFONAVIT TE EMITE CFDI SALUDOS
La DIOT es información relacionada con mis PROVEEDORES.
Existe la DIOT relacionada con mis CLIENTES?
Perdon pero no entiendo bien, yo mando la relacion de mis gastos en la diot, pero por que dice tendria que tener relacion con mis clientes ya que ellos para mi no serian proveedores y en este sentido por que tendria que cuadrar la información demis proveedores con mis clientes
Nosotros somos tasa 0% en todas nuestas facturas y nos sacaron diferenciad de IVA de tres meses
Ahora resulta que el SAT le hace mas caso a un posiblible error de mis clientes que alos CFDI que tiene de nosotros en sus bases de datos
Muy mal el SAT
hello, no son ventas , son compras fe de erratas , en tu exposicion
César, pero tengo entendido que la autoridad ya o acepta la DPIVA..... COMO ES QUE LA SIGUES USANDO,????