Me dejaste igual. En resumen hay que atenderla. Pero como se aclara . Con una aclaración con complrmentarias? Como? En mi caso omiti en 2 meses de años diferentes si cfdi , pero se incluyeron en el mes siguiente. Lo cual la autoridad no dice que pague de mas. No se que hacer. He observado con mis clientes que la generalidad de errores es que no cancelan facturas que ya no se cumplieron en el intercambio comercial, es mas he visto como aspel y contpaq dicen cancelar y no cancelan. Que se hace en estos 2 casos.
Hay un caso muy claro que estas invitaciones no consideran las notas de crédito por devoluciones y/o descuentos de venta y siempre existirá diferencia entre el IVA por los CDFI vs el IVA causado que se declara en la declaración mensual
Gracias contador, información que ayuda 🙏 He recibido 3 cartas invitación determinando un crédito fiscal, no indica de qué impuesto, de qué ejercicio ni ningún dato que pudiera aclarar, entro a la aplicación de CRÉDITOS FISCALES y sale ERROR ERROR 😩 hago la consulta por teléfono y nadie sabe nada 😡 Al final tienen razón, esa página del SAT es un tremendo HORROR, TERROR y sobre todo ERROR ‼️
Hola lidia Herrera me paso lo mismo atiende la invitacion ingresa a tu buzon tributario y da click en mis notificaciones y ahi te aparecera de que se trata el mio fue multa por presentar declaraciones fuera de tiempo y la multa fue muy alta
Hola lidia Herrera me paso lo mismo atiende la invitacion ingresa a tu buzon tributario y da click en mis notificaciones y ahi te aparecera de que se trata el mio fue multa por presentar declaraciones fuera de tiempo y la multa fue muy alta
Hola. Me llego una invitación por diferencias en pagos de retenciones de ISR. estas diferencias son a causa de que hay CFDI's que no corresponden a la operación de la empresa sin embargo la autoridad me requiere el pago de estas facturas y otras por CFDI's que pague su retención pero el proveedor me entregó el CFDI's meses después. Como presentar a la autoridad esta situación?
Hola me paso lo mismo atiende la invitacion ingresa a tu buzon tributario y da click en mis notificaciones y ahi te aparecera de que se trata el mio fue multa por presentar declaraciones fuera de tiempo y la multa fue muy alta
Cuando te llega a buzón tributario tienes que buscar los documentos enviados, uno es el acuse de notificación, otro la recepción con los datos en dónde se recibió el requerimiento y el acto administrativo, abre el acto y ahí te indica que es lo que te requieren
Lo gracioso es que las envían, las aclaras, dicen: ok chavo todo bien, pásala chido. Siguiente mes: Carta invitación de los mismos meses que ya habías aclarado.
@@darvelc Hacer caso omiso a la carta invitación, ya que estoy completamente seguro que mi información contable es correcta y no estoy omitiendo ingresos.
Gracias por compartir esta información, recién recibimos un correo con una carta sobre el mes de mayo 2022, ya buscamos en los xml emitidos de ese mes y todo cuadra con lo declarado, será posible que el SAT se pueda estar equivocando?
Hola y q pasa si mi facturación es igual a lo declarado y a la información que tengo al bajar la metadata pero en la invitación hay una diferencia muy grande ??
Se realizo la factura como PUE pero no se cobro, pero la ley dice que el cliente es quien determina como quiere su factura y en este caso no la pago en ese mes, por eso no la considere en ese mes
Hay una regla de resolución miscelánea fiscal que indica que en ese caso lo no cobrado en una factura PUE se deberá cancelar al último día del mes que se trate los cfdis y emitirlas en el mes siguiente en los primeros días del mes como PPD y flor de pago 99, para evitar la presunción del SAT que esos son ingresos cobrados, que es lo que indica el significado de poner PUE como método de pago
Y en el caso de Aplicación de anticipos ? Emiti un CFDI por un anticipo con PUE y todo se presento al SAT en el mes correcto, en diciembre se hace la aplicación de dicho anticipo con CFDI del material con relación al CFDI del anticipo y a su vez una Nota de Credito con Aplicación de Anticipo, pero me enviaron carta invitación por ese IVA que corresponde al CFDI del material el cual ya no procede porque ese IVA trasladado ya se pagó en el mes que se hizo el CFDI del anticipo. Que opinan ? Hago la aclaración al SAT ?
Al tumbar mi CFDI de nómina le puse mal la fecha de pago,y en la presentación del ISR retenido yo lo presente de acuerdo con el pago y el SAT me dice que hay una diferencia en la retención,pero son del 2019 que puedo hacer?
Hola, en caso de una carta invitacion sea de 2019 y los cfdis que menciona el sat , si tiene PUE, pero no se cobraron en el mes que indica la carta si no en el siguiente, que seria lo recomendable hacer para aclararle al SAT? O Tendria que cancelar esos cfdis y emitirlos correctamente con PPD?
2 года назад
El SAT se queda con la información de la factura, es decir , si tú le estás poniendo en la factura que se cobraron eso toma en cuenta el SAT. Entoces desde el origen deberías poner pago en parcialidades y luego una factura de pago. Hay que checar si tus clientes van a aceptar esa corrección
Estás suponiendo que las cartas invitación están correctas, no he escuchado en el video qué hay en varios casos, desfase en la emisión de los cfdis y por eso no coinciden. Ya he contestado dos de ellas y en ningún caso proceden las declaraciones complementarias. Por favor, no supongas que el contribuyente siempre está mal, si acaso el cfdi fue emitido con desfase de mes o fue emitido PUE y debió emitirse PPD.
@@darvelc , yo contesté mediante aclaración en mi portal. En cada caso anoté qué tal o cual cfdi correspondía al mes anterior o que no fue pagado en el mes. No les dije que el cfdi estaba emitido erróneamente, eso que lo supongan ellos, yo sólo les anoté los motivos de la discrepancia afirmando que las declaraciones estaban correctas.
Es verdad a mi me ha pasado que por error pusieron PUE debiendo ser PPD y de ahí las diferencias, pero por ser de otros años ya no se pueden cancelar y corregir (aparece como No cancelable) 😔
@@isabels.r.7519 ntp, si tu declaración está correcta contesta con la frente en alto, la fecha de emisión del cfdi no se puede cambiar, a ver…qué te digan ellos cómo corregir el desfase de fechas…..
Si me llega un correo que tengo multa porque no presente una declaración, pero si tengo la declaración y mandé aclaración por su portal y me sigue llegando el correo? Que se debe hacer? Mil gracias
Pues volví a hablar x teléfono y m.dijeron q en etiketa, pusiera declaraciones, mandé el archivo y vuelva esperar! En la anterior no me acuerdo en asunto o etiketa y respondieron rechazado, x cierto, también mandé xq pague demás en isr y también rechazaron, osea cobro mal y no regreso dinero?
Me dejaste igual. En resumen hay que atenderla. Pero como se aclara . Con una aclaración con complrmentarias?
Como? En mi caso omiti en 2 meses de años diferentes si cfdi , pero se incluyeron en el mes siguiente. Lo cual la autoridad no dice que pague de mas. No se que hacer. He observado con mis clientes que la generalidad de errores es que no cancelan facturas que ya no se cumplieron en el intercambio comercial, es mas he visto como aspel y contpaq dicen cancelar y no cancelan. Que se hace en estos 2 casos.
Hay un caso muy claro que estas invitaciones no consideran las notas de crédito por devoluciones y/o descuentos de venta y siempre existirá diferencia entre el IVA por los CDFI vs el IVA causado que se declara en la declaración mensual
Buen día Contador, gracias por tus enseñanzas
Gracias, Contador.
Excelente explicación. Superútil para la entrega de un trabajo académico (con cita en formato APA y toda la cosa).
Hola Contador, mil gracias por la información y como siempre me ayudas a resolver las dudas en el momento preciso, saludos cordiales.
Gracias por tu información cómo Quiero encontrar una persona q enseñe de la forma q tu lo explicas pero a términos Colombia
Gracias contador, información que ayuda 🙏
He recibido 3 cartas invitación determinando un crédito fiscal, no indica de qué impuesto, de qué ejercicio ni ningún dato que pudiera aclarar, entro a la aplicación de CRÉDITOS FISCALES y sale ERROR ERROR 😩 hago la consulta por teléfono y nadie sabe nada 😡
Al final tienen razón, esa página del SAT es un tremendo HORROR, TERROR y sobre todo ERROR ‼️
❓
Hola lidia Herrera me paso lo mismo atiende la invitacion ingresa a tu buzon tributario y da click en mis notificaciones y ahi te aparecera de que se trata el mio fue multa por presentar declaraciones fuera de tiempo y la multa fue muy alta
gracias
Hola lidia Herrera me paso lo mismo atiende la invitacion ingresa a tu buzon tributario y da click en mis notificaciones y ahi te aparecera de que se trata el mio fue multa por presentar declaraciones fuera de tiempo y la multa fue muy alta
Buen día señorita!
Pero eso fue multa directamente o antes le mandaron una carta invitación para hacer sus declaraciones?
Hola. Me llego una invitación por diferencias en pagos de retenciones de ISR. estas diferencias son a causa de que hay CFDI's que no corresponden a la operación de la empresa sin embargo la autoridad me requiere el pago de estas facturas y otras por CFDI's que pague su retención pero el proveedor me entregó el CFDI's meses después. Como presentar a la autoridad esta situación?
Buenas tardes omo saber si esas invitación es son del sat,siestan en ti correo normal,debe de salir el logotipo del sat
Hola. A mi llegó un requerimiento pero nunca me aclaran por qué. No me parece lógico que me digan que les debo pero no me dice por qué. No es justo.
los requerimientos son 3 documentos : el aviso, el acuse de notificación y el acto administrativo en este viene lo te están requiriendo
Hola me paso lo mismo atiende la invitacion ingresa a tu buzon tributario y da click en mis notificaciones y ahi te aparecera de que se trata el mio fue multa por presentar declaraciones fuera de tiempo y la multa fue muy alta
Cuando te llega a buzón tributario tienes que buscar los documentos enviados, uno es el acuse de notificación, otro la recepción con los datos en dónde se recibió el requerimiento y el acto administrativo, abre el acto y ahí te indica que es lo que te requieren
Lo gracioso es que las envían, las aclaras, dicen: ok chavo todo bien, pásala chido.
Siguiente mes: Carta invitación de los mismos meses que ya habías aclarado.
En serio, después de presentar la aclaración te volvió a llegar otra igual?
@@carlosfdz1579 Al siguiente mes.
A mí me pasa lo mismo . 😒
@@DarkSystem999 Y QUE HICISTE AL RESPECTO? VOLVISTE A PRESENTAR NUEVAMENTE LA ACLARACION EN EL PORTAL DEL SAT?
@@darvelc Hacer caso omiso a la carta invitación, ya que estoy completamente seguro que mi información contable es correcta y no estoy omitiendo ingresos.
Gracias por compartir esta información, recién recibimos un correo con una carta sobre el mes de mayo 2022, ya buscamos en los xml emitidos de ese mes y todo cuadra con lo declarado, será posible que el SAT se pueda estar equivocando?
A veces no reciben ni tus declaraciones y las facturas.
Hola y q pasa si mi facturación es igual a lo declarado y a la información que tengo al bajar la metadata pero en la invitación hay una diferencia muy grande ??
Se realizo la factura como PUE pero no se cobro, pero la ley dice que el cliente es quien determina como quiere su factura y en este caso no la pago en ese mes, por eso no la considere en ese mes
Hay una regla de resolución miscelánea fiscal que indica que en ese caso lo no cobrado en una factura PUE se deberá cancelar al último día del mes que se trate los cfdis y emitirlas en el mes siguiente en los primeros días del mes como PPD y flor de pago 99, para evitar la presunción del SAT que esos son ingresos cobrados, que es lo que indica el significado de poner PUE como método de pago
Y en el caso de Aplicación de anticipos ? Emiti un CFDI por un anticipo con PUE y todo se presento al SAT en el mes correcto, en diciembre se hace la aplicación de dicho anticipo con CFDI del material con relación al CFDI del anticipo y a su vez una Nota de Credito con Aplicación de Anticipo, pero me enviaron carta invitación por ese IVA que corresponde al CFDI del material el cual ya no procede porque ese IVA trasladado ya se pagó en el mes que se hizo el CFDI del anticipo. Que opinan ? Hago la aclaración al SAT ?
Al tumbar mi CFDI de nómina le puse mal la fecha de pago,y en la presentación del ISR retenido yo lo presente de acuerdo con el pago y el SAT me dice que hay una diferencia en la retención,pero son del 2019 que puedo hacer?
Sat: te hemos enviado un correo invitandote.
Yo y mi Gmail: Nada no hay, no existe esa carta.
se refiere a tu buzón fiscal que esta en el portal del SAT
@@joaquinvillanueva1960 vuelvo a decirlo, nada no hay no existe
Yo ya he atendido las cartas invitación pero al segundo día, la respuesta es: CERRADA RECHAZADA, que tendría que hacer en estos casos?
A mí me aparece como Cerrado Exitoso
Hola, en caso de una carta invitacion sea de 2019 y los cfdis que menciona el sat , si tiene PUE, pero no se cobraron en el mes que indica la carta si no en el siguiente, que seria lo recomendable hacer para aclararle al SAT? O Tendria que cancelar esos cfdis y emitirlos correctamente con PPD?
El SAT se queda con la información de la factura, es decir , si tú le estás poniendo en la factura que se cobraron eso toma en cuenta el SAT. Entoces desde el origen deberías poner pago en parcialidades y luego una factura de pago. Hay que checar si tus clientes van a aceptar esa corrección
Estás suponiendo que las cartas invitación están correctas, no he escuchado en el video qué hay en varios casos, desfase en la emisión de los cfdis y por eso no coinciden. Ya he contestado dos de ellas y en ningún caso proceden las declaraciones complementarias. Por favor, no supongas que el contribuyente siempre está mal, si acaso el cfdi fue emitido con desfase de mes o fue emitido PUE y debió emitirse PPD.
Y EN ESE CASO QUE SE RECOMIENDA HACER? CONTESTAR AL SAT MEDIANTE OFICIO QUE NO DEBIO SER PUE Y DEBIO SER PPD?
@@darvelc , yo contesté mediante aclaración en mi portal. En cada caso anoté qué tal o cual cfdi correspondía al mes anterior o que no fue pagado en el mes. No les dije que el cfdi estaba emitido erróneamente, eso que lo supongan ellos, yo sólo les anoté los motivos de la discrepancia afirmando que las declaraciones estaban correctas.
Es verdad a mi me ha pasado que por error pusieron PUE debiendo ser PPD y de ahí las diferencias, pero por ser de otros años ya no se pueden cancelar y corregir (aparece como No cancelable) 😔
@@isabels.r.7519 ntp, si tu declaración está correcta contesta con la frente en alto, la fecha de emisión del cfdi no se puede cambiar, a ver…qué te digan ellos cómo corregir el desfase de fechas…..
@@darvelc tendrías que haber cancelado ese cfdi y emitirlo nuevamente como debió ser
Si me llega un correo que tengo multa porque no presente una declaración, pero si tengo la declaración y mandé aclaración por su portal y me sigue llegando el correo? Que se debe hacer? Mil gracias
que respuesta obtuviste del SAT de la aclaración que hiciste en el portal ?
Pues volví a hablar x teléfono y m.dijeron q en etiketa, pusiera declaraciones, mandé el archivo y vuelva esperar! En la anterior no me acuerdo en asunto o etiketa y respondieron rechazado, x cierto, también mandé xq pague demás en isr y también rechazaron, osea cobro mal y no regreso dinero?
@@alexispere5193 esperemos que ahora si te conteste como aceptada la aclaración
@@joaquinvillanueva1960 mil gracias