доброго дня, я сьогодні телефонувала у податкову консультацію . Мені відповідь не дали, сказали - чекайте роз'яснень. На питання - як виписувати рахунки з позиціями, що є у переліку, якщо їх по 30 і більше у день.... домовляйтеся з контрагентами на коригування пдв)))
Добрий день, комунальне підприємство купує генератор за бюджетні кошти. Договір та видаткова накладна виписана 04.11.2022р., та включає ПДВ, оплата пройшла 17.11.2022р., генератор ще нам на 12.12.2022р не поставлений, ми так розуміємо його ще в них немає в наявності.Чи можемо ми требувати повернення коштів на суму ПДВ.
так, оскільки на 20% вартість буде меншою. дивіться ще умови договору і як там вказана ціна - якщо саказано вартість ХХХ грн, то буде складно просити повернення грошей. А якщо ххх без ПДВ, 20% ЇХХХ , разом з ПДВ хххх грн. тоді право повернути кошти або врахувати в наступну поставку на вашому боці
Добрий день Мар'яна. Допоможіть будь ласка. Юр.особа єдиний податок без ПДВ. Хочемо продавати генератори є КВЕДИ 46.90 не спеціалізована опт.торгівля та 46.47 опт.торгівля освітлювальним приладдям. Чи потрібно нам відкривати новий КВЕД на генератори чи підійдуть ці ? Дякую
в податковій накладній, що складається за операцією з постачання товарів, включених до Переліку № 224 Постановами № 1260 та № 1340, в графі 9 табличної частини податкової накладної вказується код пільги 14060544.
Маряно, дякую за цей випуск.🌼 підкажіть якщо ми виставили рахунок з кодом укт зед 8504 на суму 7 млн, та отримали попередню оплату по 500тис щомісяця, продаж відбулася 20.11 як виписувати видаткову накладну, та що з тими податковими які зареєстровані до 11.11 чи до 17.11???
Ваш орієнтир на те, які правила оподаткування діяли на дату 1-ої події. Ну це звісно, якщо ви працюєте за загальним правилом. Я маю на увазі - не бюджетні кошти- бо тоді дивимося на правила,що діяли на дату оплати ( касовий метод). Тобто, у частині передоплати , яка поступила ДО 11 чи 17 листопада - усі суми з ПДВ, а перша подія - яка наступила після звільнення- буде без ПДВ. А чи 11 чи 17 - я не знаю - бо не знаю Вашої ситуації. Я про це у відео розповідаю- на що робити орієнтир.
Дякую! Ваш вклад безцінний!
Моя велика подяка за Вашу працю!
Дякую за Вашу працю.
Дуже дякую за таке змістовне відео!!!
Дуже Дякуюємо Вам💖☘️🍓☘️
Ви неймовірна. Дякую за Вашу працю 💙💛
Дуже дякуємо за вашу працю
Дякую)))
доброго дня, я сьогодні телефонувала у податкову консультацію . Мені відповідь не дали, сказали - чекайте роз'яснень.
На питання - як виписувати рахунки з позиціями, що є у переліку, якщо їх по 30 і більше у день.... домовляйтеся з контрагентами на коригування пдв)))
ніяких коригувань . Розяснення зявилися , читайте за посиланням:tax.gov.ua/media-tsentr/novini/639759.html
Добрий день, комунальне підприємство купує генератор за бюджетні кошти. Договір та видаткова накладна виписана 04.11.2022р., та включає ПДВ, оплата пройшла 17.11.2022р., генератор ще нам на 12.12.2022р не поставлений, ми так розуміємо його ще в них немає в наявності.Чи можемо ми требувати повернення коштів на суму ПДВ.
так, оскільки на 20% вартість буде меншою. дивіться ще умови договору і як там вказана ціна - якщо саказано вартість ХХХ грн, то буде складно просити повернення грошей. А якщо ххх без ПДВ, 20% ЇХХХ , разом з ПДВ хххх грн.
тоді право повернути кошти або врахувати в наступну поставку на вашому боці
@@KavynMaryanaпідкажіть, можно продавати генератори маючи будь який з перелічених КВЕДів чи потрібно відкривати всі?
Добрий день Мар'яна. Допоможіть будь ласка. Юр.особа єдиний податок без ПДВ. Хочемо продавати генератори є КВЕДИ 46.90 не спеціалізована опт.торгівля та 46.47 опт.торгівля освітлювальним приладдям. Чи потрібно нам відкривати новий КВЕД на генератори чи підійдуть ці ? Дякую
я не думаю, що є КВЕД "торігвля генераторами". у відео я вказую КВЕДИ
А який код пільги буде у податковій накладні на продаж генераторів?
в податковій накладній, що складається за операцією з постачання товарів, включених до Переліку № 224 Постановами № 1260 та № 1340, в графі 9 табличної частини податкової накладної вказується код пільги 14060544.
Маряно, дякую за цей випуск.🌼 підкажіть якщо ми виставили рахунок з кодом укт зед 8504 на суму 7 млн, та отримали попередню оплату по 500тис щомісяця, продаж відбулася 20.11 як виписувати видаткову накладну, та що з тими податковими які зареєстровані до 11.11 чи до 17.11???
Ваш орієнтир на те, які правила оподаткування діяли на дату 1-ої події. Ну це звісно, якщо ви працюєте за загальним правилом. Я маю на увазі - не бюджетні кошти- бо тоді дивимося на правила,що діяли на дату оплати ( касовий метод). Тобто, у частині передоплати , яка поступила ДО 11 чи 17 листопада - усі суми з ПДВ, а перша подія - яка наступила після звільнення- буде без ПДВ. А чи 11 чи 17 - я не знаю - бо не знаю Вашої ситуації. Я про це у відео розповідаю- на що робити орієнтир.
З січня 2023 року генератори продаються з ПДВ чи без?
Доброго дня! Якщо у нас товар з УКТЗЕД не 8502 а 8502204090, чи поширюється на нас пільга?
На другій групі Фопи платять 20 % від мінімалки, а не те що зашло на рахунок
Дякую)))