Khóa học đọc và phân tích bctc thực tế 1 cty theo video quay sẵn. XEM TẠI ĐÂY sachketoan.org/khoa-hoc-ke-toan/khoa-hoc-ke-toan-online/khoa-hoc-doc-hieu-va-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-thuc-te-1-cty.html
Em rất cảm ơn Thầy thật nhiều ạ, Thầy thật sự rất tâm huyết và nhiệt huyết với cả nghề kế toán và nghề dạy học ạ, giá mà thầy cô nào cũng như Thầy thì đất nước ta sẽ tốt lên biết bao
Theo ý kiến riêng: 1.Trường hợp xuất hoá đơn điều chỉnh/thay thế vào kỳ nào thì kê khai vào kỳ đó. Vì trong nghị định 123 và thông tư 78 đều không quy định kê khai hoá đơn thay thế/điều chỉnh vào kỳ kê khai nào. Nếu hiểu theo nghĩa: Thời điểm ghi nhận doanh thu/xuất hoá đơn là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu (Đối với hàng hoá theo TT96/2015)... Thì phải kê khai vào kỳ hoá đơn gốc. Nhưng theo công văn 13696/CT-TTHT năm 2019 và công văn 3127/TCT-KK năm 2017 của Tổng Cục Thuế và Cục Thuế Hà Nội phản hồi: "Căn cứ hóa đơn xuất điều chỉnh bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh vào kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn điều chỉnh"; 2. Mẫu số 04/SS-HĐĐT, theo thông tư 78/2021 tại điểm a, khoản 1 điều 7: "Người bán được lựa chọn sử dụng Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP để thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn có sai sót hoặc thông báo việc điều chỉnh cho nhiều hóa đơn điện tử có sai sót và gửi thông báo theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT đến cơ quan thuế bất cứ thời gian nào nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh" => Thay thế/điều chỉnh hoá đơn vẫn dùng mẫu số 04/SS-HĐĐT. Ý kiến bên trên chỉ để thảo luận, không có ý phản bác hay có ý gì. Mong nhận được ý kiến của Ad.
Tim tiep cv cua cuc thue ha noi moi nhat 2022 e nhe. Doc ky dieu 47 cua luat quan ly thue 38, sẽ tháy tu sai se hieu Con neu ke khai tai kỳ dieu chỉnh thi dn se lợi dụng nhé. Tu duy ra se thay van de
➤➤➤GIÚP BẠN HIỂU KHI BÊN BÁN XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH HOẶC THAY THẾ THÌ BÊN BÁN KÊ KHAI THUẾ NHƯ THẾ NÀO? ➡Tham khảo sách Bí quyết tự học kế toán dành cho người chưa biết: bit.ly/2IsQbsi ➡Tham khảo Sách bài tập và bài giải xuyên suốt 1 Cty:bit.ly/2YbEQER ➡Tham khảo sách Thực hành khai báo thuế bằng hình ảnh minh họa:bit.ly/342tzr6 ➡Tham khảo sách Lập báo cáo tài chính và thực hành khai báo thuế:bit.ly/2m8puA3 ➡Tham khảo sách Lập lưu chuyển tiền tệ theo PP Gián Tiếp rất chi tiết và cụ thể tại đây:bit.ly/3oIAna9 ➡Xem video GIẢI THÍCH CHỈ TIÊU TĂNG GIẢM KHOẢN PHẢI THU. XEM TẠI ĐÂY:bit.ly/3PnyKZw ✍LIÊN HỆ VỚI TÔI Facebook (Hải Bùi): facebook.com/hai.bui.526 Fanpage: facebook.com/tuhocketoanv... Fanpage: facebook.com/sachtuhocketoan Email: buitanhai1610@gmail.com Website Sách kế toán dành cho người chưa biết: sachketoan.org/ Website học kế toán online miễn phí:tuhocketoan.net/ #hóa_đơn_điều_chỉnh #hóa_đơn_thay_thế #kê_khai_bổ_sung
nhờ thầy giải đáp giúp em TH này ạ : - Ngày 18/12/23 bên em có xuất bán hóa đơn số 01 với giá chưa VAT là 11.467.593đ và VAT là 9.157.407đ - Ngày 05/03/2024 phát hiện sai ĐG đã viết HĐ thay thế giá chưa VAT là 103.020.833đ và VAT là 8.241.667đ - Tại kỳ KK THUẾ T03/2024 quên không ghi chỉ tiêu 38 - Giờ phải lập TKBS T03/2024 hay ghi điều chỉnh chỉ tiêu 38 vào TK T11/2024 ạ
bên e có trường hợp quyết toán xuất hóa đơn công trình t12.2023 sang tháng 1.2024 sau kiểm toán giảm khối lượng vậy thầy cho e hỏi e xuất hóa đơn điều chỉnh giảm cho tờ hóa đơn quyết toán T12.2023 đúng ko ạ và em làm tờ khai bổ sung T12.2023 đúng ko thầy. Em cảm ơn ạ
thầy cho e hỏi hđ bán ra tháng 6 e bị sai Đg, TT, thuế suất( đã kê khai quý 2). sau đó phát hiện sai sót, e đã hủy và tạo hđ mới vào T7. bản chất vẫn là giao hàng tháng 6, vậy e kê hđ mới tạo kia vào kỳ kha thuế tháng 2 đúng k ạ? mong thầy giải đáp ạ. em cảm ơn.
Thầy cho em hỏi: tháng 4/2023 em lập 1 hóa đơn ( không chịu thuế). Nhưng lúc xuất hóa đơn em lại ghi nhầm thuế suất là 0%. Đến ngày 19/7/2023 mới phát hiện ra. Trường hợp này em sẽ xuất hóa đơn thay thế hay điều chỉnh thì tốt hơn ạ ? Thầy giúp em với ạ. Em cảm ơn Thầy.
Cách kiểm tra từng tài khoản trong bảng cân đối số phát sinh mà cơ quan thuế sẽ làm sachketoan.org/sach-tu-hoc-ke-toan/cach-kiem-tra-tung-tai-khoan-trong-bang-can-doi-so-phat-sinh-cua-co-quan-thue.html
Thầy ơi cho em xin bài hướng dẫn xử lý khi kê khai bổ sung nhiều lần cho 1 kỳ. Ví dụ quý 1 kê khai bổ sung 3 lần, quý 2 kê khai bổ sung 2 lần. Số liệu kéo dài thì tổng hợp vào kỳ hiện tại như thế nào. Cảm ơn thầy
A ơi nhờ anh hướng dẫn trường hợp này của em với. Q4. 2022 em có xuất Hóa đơn số 2 thay thế cho hóa đơn số 1 Q2.2020 giảm doanh thu 7 triệu và VAT 700 nhưng năm Q4.2022 em lại kê khai giảm DT đó ở chỉ tiêu 32,33 luôn. qua Video của anh thì e biết em đã khai sai rồi. bây giờ tháng 8.2024 DT của công trình năm 2020 lại giảm tiếp DT 5 triệu VAT 500 và bên A yêu cầu xuất hóa đơn số 3 thay thế cho hóa đơn số 2. Bây giờ em rất là bối rối, ko biết kê khai hóa đơn số 3 này bổ sung vào năm nào và Q4. 2022 đang kê sai thì kê bổ sung ntn vì năm 2020 cơ quan thuế đã kiểm tra ạ. Em xin cảm ơn ạ
cho em hỏi năm 2022 em xuất 300 hoá đơn thuế 8% đến năm 2023 em mới phát hiện 300 hoá đơn này đều là các mặt hàng ko được giảm thuế xuất ĐÚNG 10% Vậy em nên làm BB điều chỉnh hay là BB thay thế vì khác năm kế toán và vì là hoá đơn bán cho khách trên sàn shopee nên khách không cho em thông tin liên hệ để ký lại biên bản em phải làm sao ạ
Dạ chào Thầy, trường hợp của công ty mình xảy ra sai sót giốngnhư ở tình huống 1 của thầy hướng dẫn, nhưng khác là cuối tháng 1/2022 tiền thuế GTGT còn phải nộp ở chỉ tiêu 40. Thì khi lập tờ khai tháng 3/2022 có phải điền vào chỉ tiêu 37 hoặc 38 không ạ. Cảm ơn Thầy.
Thầy cho e hỏi khi lập hóa đơn thay thế hóa đơn cũ , thì hóa đơn cũ bắt buộc phải hủy đi thì mới lặp hóa đơn mới thay thế đc, Vậy cho e hỏi trường hợp này có phải nộp mẫu 04 ko ạ. Em có tra cứu trên trang hóa đơn điện từ 1 cái hóa đơn e hủy nhưng ko nôp mẫu 04 thì trên hệ thống của bên thuế nó vẫn hiện là hóa đơn mới ( tức là hóa đơn chưa bị hủy )
Thầy cho e hỏi khi lập hóa đơn thay thế hóa đơn cũ , thì hóa đơn cũ bắt buộc phải hủy đi thì mới lặp hóa đơn mới thay thế đc, Vậy cho e hỏi trường hợp này có phải nộp mẫu 04 ko ạ. => ko hủy. ko lap mau 04 Em có tra cứu trên trang hóa đơn điện từ 1 cái hóa đơn e hủy nhưng ko nôp mẫu 04 thì trên hệ thống của bên thuế nó vẫn hiện là hóa đơn mới ( tức là hóa đơn chưa bị hủy )=> hủy là 100% thong bao mau 04
@@tanhaibui Misa có hướng dẫn: Hủy HD sai xót và lập HĐ thay thế. Đồng thời Lập Thông báo sai xót cơ quan thuế ( việc lập lập Thông báo sai xót có lập hay không thì em cũng băn khoăn vì giữa NĐ 123 và TT78 nó hướng dẫn ngược nhau)
Hay quá ạ. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Anh ơi, trường hợp điều chỉnh khác quý nhưng em chưa nộp tờ khai thì quý trước thì giờ nộp tờ khai quý trước em kê đúng luôn để không phải nộp bổ sung nữa được không ạ?
Hoá đơn bị huỷ nhầm, cqt k hỗ trợ khôi phục dc. Vậy bên mua có dc quay về kì hoá đơn gốc kê khai và khấu trừ k thầy? Bb bàn giao em vẫn đang đúng với kì gốc nhưng k biết sao ngày dẹp trời qui sau c kế toán bã bấm nhầm sao huỷ mất 4 tờ của kì trc đó của em tiền hàng đã trả hết mà bã xem sao e chưa trả 4 tờ đó nên huỷ mà k báo luôn. C nghĩ kêu pm nó khôi phục lại như trước mà pm hoá đơn h ta đâu có làm dc như thế nữa. H tự dưng em mua chịu tội
Thầy ơi hoa đơn trong tháng 09 bị sai đơn giá. Đã gởi mail cho khách. Trong tháng 09 phát hiện sai. Kế toán huỷ xuất tờ khác. Chu khong xuat hd thay thế. Như vậy đúng hay sai thầy.
Làm ơn cho em hỏi, hiện tại là 07/2023, nhưng em điều chỉnh giảm hóa đơn bán ra 10/2022, vậy em khai lại tờ khai KHBS GTGT tháng 10/2022, nếu vậy em phải làm lại tờ khai thuế 03/TNDN 2022 luôn phải không anh? Xin anh trả lời giúp. Em cảm ơn anh ạ.
Thầy cho em hỏi, trong trường hợp sai mã số thuế khách hàng và xuất hóa đơn thay thế (không thay đổi các chỉ tiêu và số thuế trên tờ khai) Thì có phải làm tờ khai bổ sung không?Cám ơn thầy
NEU THANG 1 PHAI NOP THUE THI CUNG LAM BO SUNG=> NEU BO SUNG THANG 2 MA TANG PHAI NOP THI NOP TIEN VA PHAT CHAM NOP , KO KHAI VAO 37 VA 38 CON NEU LAM THANG 1 BO SUNG MA DANG DUOC KHAU TRU CHUYEN SANG PHAI NOP THI KHAI VAO 37 CUA QUY HIEN TAI PHAT HIEN PHAN CHENH LECH DO
Khóa học đọc và phân tích bctc thực tế 1 cty theo video quay sẵn. XEM TẠI ĐÂY
sachketoan.org/khoa-hoc-ke-toan/khoa-hoc-ke-toan-online/khoa-hoc-doc-hieu-va-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-thuc-te-1-cty.html
Video rất hữu ích , xin cảm ơn thầy!
@@thilanphuongle1118 hay thi chia se cho nhieu ban xem nhe
@@tanhaibui Dạ thầy ơi
ok e nhe, chia sẻ nhé@@lethanhson811
Anh hướng dẫn Rất Rõ Các Bước . EM CÁM ƠN ANH RẤT NHIỀU
E chia se tiep nhe
Em rất cảm ơn Thầy thật nhiều ạ, Thầy thật sự rất tâm huyết và nhiệt huyết với cả nghề kế toán và nghề dạy học ạ, giá mà thầy cô nào cũng như Thầy thì đất nước ta sẽ tốt lên biết bao
lan tỏa cho kênh được nhiều bạn biết nhé
@@tanhaibui dạ vâng thưa Thầy, em chúc Thầy thật mạnh khoẻ để giúp đời giúp người ạ
@@UyenHoangThiTo ok e
xin cảm ơn thầy rất nhiều ạ, thầy giảng hay dễ hiểu quá
chia se tiep nhe
thầy dạy hay và dễ hiểu ạ. Cảm ơn thầy vì những kiến thức thầy đã chia sẻ cho mọi người
CHIA SE NHE, CHO NHIEU BAN CUNG XEM
Theo ý kiến riêng:
1.Trường hợp xuất hoá đơn điều chỉnh/thay thế vào kỳ nào thì kê khai vào kỳ đó. Vì trong nghị định 123 và thông tư 78 đều không quy định kê khai hoá đơn thay thế/điều chỉnh vào kỳ kê khai nào. Nếu hiểu theo nghĩa: Thời điểm ghi nhận doanh thu/xuất hoá đơn là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu (Đối với hàng hoá theo TT96/2015)... Thì phải kê khai vào kỳ hoá đơn gốc. Nhưng theo công văn 13696/CT-TTHT năm 2019 và công văn 3127/TCT-KK năm 2017 của Tổng Cục Thuế và Cục Thuế Hà Nội phản hồi: "Căn cứ hóa đơn xuất điều chỉnh bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh vào kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn điều chỉnh";
2. Mẫu số 04/SS-HĐĐT, theo thông tư 78/2021 tại điểm a, khoản 1 điều 7: "Người bán được lựa chọn sử dụng Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP để thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn có sai sót hoặc thông báo việc điều chỉnh cho nhiều hóa đơn điện tử có sai sót và gửi thông báo theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT đến cơ quan thuế bất cứ thời gian nào nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh" => Thay thế/điều chỉnh hoá đơn vẫn dùng mẫu số 04/SS-HĐĐT.
Ý kiến bên trên chỉ để thảo luận, không có ý phản bác hay có ý gì. Mong nhận được ý kiến của Ad.
Tim tiep cv cua cuc thue ha noi moi nhat 2022 e nhe. Doc ky dieu 47 cua luat quan ly thue 38, sẽ tháy tu sai se hieu
Con neu ke khai tai kỳ dieu chỉnh thi dn se lợi dụng nhé. Tu duy ra se thay van de
Hay quá ạ
Bài giảng tuyệt vời thầy ơi. Cảm ơn thầy thật nhiều ạ. Chúc thầy thật nhiều sức khoẻ để có thể cho đi nhiều giá trị cho cộng đồng như này ạ
Chac chan nhe
cam on thay
chia se nhe
Cảm ơn thầy rất nhiều. Người thầy có tâm!
Chia sẽ tiếp nhé
Bài giảng rất hữu ích, cám ơn thầy ạ
ok e, chia se tiep di nhe
rất thích nghe thầy Hải Bùi giảng. Rất thực tế và dễ hiểu ạ
chia se cho bạn bè biết để xem nhé
Cảm ơn Thầy nhiều. Video rất hữu ích
Ok e. Chia se video cho nhieu ban xem nhe
Em cảm ơn thầy rất nhiều, thầy luôn cung cấp những kiến thức thực tế và bổ ích.
chia se nhe, ủng hộ kênh
Cảm ơn thầy rât nhiều về bài giảng này
Thay hay thi share cho cộng đồng xem e nhe
Bài giảng của Thầy rất hữu ích em cám ơn Thầy
thanks e, lam tui có động lực làm nhiều video hơn. Đợi tui làm tiếp về vấn đề kê khai hóa đơn đầu vào bỏ sót
Bài giảng rất dễ hiểu. Cảm ơn thầy !
thanks e, chia se cho nieu ban be cung xem nhe
Thầy dạy dễ hiểu quá, thực tế xem xong là e biết cách xử lý tình huống của công ty em. Biết ơn thầy
ok e, chia se cho ban be xem nhe
Thầy nói rất dễ hiểu luôn. Em cám ơn ạ.
Kiến thức rất bổ ích cho em ❤
chia se nhe
Dễ hiểu thực sự. Cảm ơn thầy nhiều ạ.
MANY THANKS. CHIA SẺ CHO NHIỀU BẠN BIẾT KÊNH NHÉ
Rất hay thầy ạ. Cảm ơn thầy nhjeu ạ
@@phamthu5625 share nhe
Cảm ơn những bài học bổ ích của thầy
chia se cho nhieu ban xem nhe
Cảm ơn 🎉 thày
@@tranoanh6370 ok e
Thầy giảng rất hay sj
chia se nhe
hay lắm ạ, con cảm ơn chú nhiều
E duoc roi.
Rất dễ hiểu
tiep tuc chia se nhe. Tôi muốn giá trị đến nhiều bạn cùng xem nhé
CHIA SẺ CHO NHIỀU BẠN CÙNG XEM
cảm ơn thầy hải nhiều.
ok e
Video của thầy ngắn gọn dễ hiểu quá, đúng cái em cần ạ. Em cảm ơn thầy
chia sẻ cho nhiều bạn xem
đăng ký kênh để ủng hộ tui nhe, lam nhieu video hon
Mong thầy chia sẻ nhiều hơn , cám ơn thầy
chắc chắn
cảm ơn anh Hải - chia sẻ của anh rất ý nghĩa - chúc anh mọi điều tốt đẹp và ra nhiều video miễn phí và bổ ích
cam on e da dong vien, chai se cong dong biet den kenh và ủng hộ nhé
anh phân tích rất hay
Many thanks e
Rất hay, dễ hỉu, đứng trọng tâm, cám ơn anh nhiều ạ
Ko co chi e
Cám ơn Thầy!
chia se tiep di e
Hay lắm, cảm ơn thầy ạ
chia se cho ban be xem nhe
cảm ơn thầy rồi nhiều ạ
chia e nhe
E cảm ơn video rất huu ich ah
chia se nhe, đăng ký kênh chưa
Thầy dạy rất dễ hiểu, thực tế, rất thích xem Thầy giảng dạy trên youtube
chia se nhe
Thầy dạy dễ hiểu , cảm ơn thầy
lan toa den nieu ban xem đi nhe
Cảm ơn Thầy nhiều ạ, ráng kiếm tiền mua hết sách của thầy về học ạ.
mua cuon nao chua
www.sachketoan.org
Rất hữu ích
ok
Cảm ơn thấy
chia se tiep di e
quá hay thầy ơi!
@@ToanNguyen-q8l6d ok e
hữu ích quá anh
chia se nhe
hay quá thầy ơi, đúng nghiệp vụ mà em đang cần, lớ ngớ xong xem hướng dẫn của thầy mà tỉnh người luôn ạ
thanks e, chia se cho nhieu ban xem
Hay quá Thầy ơi!
👍Kiến thức tuyệt vời ạ.
share di e
Cảm ơn thầy, e ngóng video này lâu lắm rồi ak
chia sẻ cho nhiều bạn xem. còn phần đầu vào nữa. Đợi nhé. NHỚ SHARE BÀI
➤➤➤GIÚP BẠN HIỂU KHI BÊN BÁN XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH HOẶC THAY THẾ THÌ BÊN BÁN KÊ KHAI THUẾ NHƯ THẾ NÀO?
➡Tham khảo sách Bí quyết tự học kế toán dành cho người chưa biết: bit.ly/2IsQbsi
➡Tham khảo Sách bài tập và bài giải xuyên suốt 1 Cty:bit.ly/2YbEQER
➡Tham khảo sách Thực hành khai báo thuế bằng hình ảnh minh họa:bit.ly/342tzr6
➡Tham khảo sách Lập báo cáo tài chính và thực hành khai báo thuế:bit.ly/2m8puA3
➡Tham khảo sách Lập lưu chuyển tiền tệ theo PP Gián Tiếp rất chi tiết và cụ thể tại đây:bit.ly/3oIAna9
➡Xem video GIẢI THÍCH CHỈ TIÊU TĂNG GIẢM KHOẢN PHẢI THU. XEM TẠI ĐÂY:bit.ly/3PnyKZw
✍LIÊN HỆ VỚI TÔI
Facebook (Hải Bùi): facebook.com/hai.bui.526
Fanpage: facebook.com/tuhocketoanv...
Fanpage: facebook.com/sachtuhocketoan
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website Sách kế toán dành cho người chưa biết: sachketoan.org/
Website học kế toán online miễn phí:tuhocketoan.net/
#hóa_đơn_điều_chỉnh
#hóa_đơn_thay_thế
#kê_khai_bổ_sung
Hay quá thầy. Cám ơn thầy nhiều.
Chia sẻ nhé
@@tanhaibui dạ thầy
@@daonguyen7362 oke, share cho nhieu ban xem
e cảm ơn thầy ạ!
ok e
Cảm ơn anh video rất hữu ích
CHIA SE LAN TOA CHO NIEU BAN CUNG BIET KENH LA DUOC E NHE. dE TUI CO TINH THAN RA NHIEU VIDEO HON
Cám ơn thầy rất nhiều ạ
chia sẻ cho nhiều bạn cùng xem nhe
rất hữu ích ạ
chia se nhe
Hãy quá thầy
chuc e nhan duoc nhieu gia tri
em cảm ơn thầy nhiều ạ, cách giảng chi tiết và rất dễ hiểu
chia se tiep di e
nhờ thầy giải đáp giúp em TH này ạ :
- Ngày 18/12/23 bên em có xuất bán hóa đơn số 01 với giá chưa VAT là 11.467.593đ và VAT là 9.157.407đ
- Ngày 05/03/2024 phát hiện sai ĐG đã viết HĐ thay thế giá chưa VAT là 103.020.833đ và VAT là 8.241.667đ
- Tại kỳ KK THUẾ T03/2024 quên không ghi chỉ tiêu 38
- Giờ phải lập TKBS T03/2024 hay ghi điều chỉnh chỉ tiêu 38 vào TK T11/2024 ạ
Cảm ơn thầy rất hữu ích ạ
CHIA SE DI CHO NHIỀU BẠN BIẾT MÀ LÀM.
Video rất hữu ích và dễ hiểu a
THANKS, CHIA SE NHE
Cảm ơn anh, hướng dẫn rõ ràng
chia se nhe
Cảm ơn anh ạ
thấy hay thi share cho nhiều bạn xem nhe, đăng ký kênh để học nhé
hữu ích lắm...
Ok e
Dạ bữa video khác thầy có giảng lại hoa đơn điều chính hay thay thế đều gửi mẫu ss04 cho cơ quan thuế ạ.
tt78 la co gui , co 123 la ko e
Dạ em cảm ơn Thầy.
ok e@@vutuanbui5794
kiến thức a chia sẻ rất hữu ích và thiết thực
Chia sẻ tiếp tục cho cộng đồng e nhe
Em cảm ơn Thầy nhiều ạ, em cũng đang rất lăn tăn mẫu 04
GIO OK CHUA? CHI DUY NHAT 1 TRUONG HOP LAM MAU 04
@@tanhaibui dạ rồi ạ, em cảm ơn Thầy
@@NhiTran-258 chia se link cho nhieu bạn xem giúp tui, đă đăng ký kênh chưa
Quá hay thầy ơi
Thiệt ko
Hay quá thầy ơi
HAY THI SHARE NHE
Hay quá anh
ok e nhe
bên e có trường hợp quyết toán xuất hóa đơn công trình t12.2023 sang tháng 1.2024 sau kiểm toán giảm khối lượng vậy thầy cho e hỏi e xuất hóa đơn điều chỉnh giảm cho tờ hóa đơn quyết toán T12.2023 đúng ko ạ và em làm tờ khai bổ sung T12.2023 đúng ko thầy. Em cảm ơn ạ
Hãy COMMENT 1 ĐIỀU GÌ ĐÓ NHÉ, CHIA SẺ CHO NHIỀU BẠN CÙNG XEM
Thầy có mở lớp học kế toán tổng hợp k ạh?
@@giangvothi8525 inbox fb hải bùi nhed
@@giangvothi8525 có e nhe. 0914.540.423 ket ban zalo noi chuyen nhe
Cảm ơn Thầy ạ.
@@MuaThu1712 ko co chi, đăng ký kênh để ủng hộ tôi
Thầy cho em hỏi hóa đơn thay thế do xuất sai tên hàng hóa thì có phải làm tờ khai điều chỉnh quý trước không ạ?
ko e
@@tanhaibui em cảm ơn Thầy ạ
@@nppkhonggian2523 OKE
@@nppkhonggian2523 u
thầy cho e hỏi hđ bán ra tháng 6 e bị sai Đg, TT, thuế suất( đã kê khai quý 2). sau đó phát hiện sai sót, e đã hủy và tạo hđ mới vào T7. bản chất vẫn là giao hàng tháng 6, vậy e kê hđ mới tạo kia vào kỳ kha thuế tháng 2 đúng k ạ? mong thầy giải đáp ạ.
em cảm ơn.
Anh ơi chưa kk khai thì vào sửa luôn cho đúng hay cũng phải nộp chính số sai xong là nộp thêm tkbs ạ (khác kỳ kk) em cám ơn ạ
chau khai thi khai luon di e, ko can no chinh roi bo sung
Thầy cho em hỏi: tháng 4/2023 em lập 1 hóa đơn ( không chịu thuế). Nhưng lúc xuất hóa đơn em lại ghi nhầm thuế suất là 0%. Đến ngày 19/7/2023 mới phát hiện ra. Trường hợp này em sẽ xuất hóa đơn thay thế hay điều chỉnh thì tốt hơn ạ ? Thầy giúp em với ạ. Em cảm ơn Thầy.
Cách kiểm tra từng tài khoản trong bảng cân đối số phát sinh mà cơ quan thuế sẽ làm
sachketoan.org/sach-tu-hoc-ke-toan/cach-kiem-tra-tung-tai-khoan-trong-bang-can-doi-so-phat-sinh-cua-co-quan-thue.html
Video ý nghĩa
chia se nhe
Thầy ơi cho em xin bài hướng dẫn xử lý khi kê khai bổ sung nhiều lần cho 1 kỳ. Ví dụ quý 1 kê khai bổ sung 3 lần, quý 2 kê khai bổ sung 2 lần. Số liệu kéo dài thì tổng hợp vào kỳ hiện tại như thế nào. Cảm ơn thầy
ok nhe, de co time roi lam
@@tanhaibui Dạ cảm ơn thầy ạ
@@transally6930 ok e
@@transally6930 ok e
A ơi nhờ anh hướng dẫn trường hợp này của em với. Q4. 2022 em có xuất Hóa đơn số 2 thay thế cho hóa đơn số 1 Q2.2020 giảm doanh thu 7 triệu và VAT 700 nhưng năm Q4.2022 em lại kê khai giảm DT đó ở chỉ tiêu 32,33 luôn. qua Video của anh thì e biết em đã khai sai rồi. bây giờ tháng 8.2024 DT của công trình năm 2020 lại giảm tiếp DT 5 triệu VAT 500 và bên A yêu cầu xuất hóa đơn số 3 thay thế cho hóa đơn số 2. Bây giờ em rất là bối rối, ko biết kê khai hóa đơn số 3 này bổ sung vào năm nào và Q4. 2022 đang kê sai thì kê bổ sung ntn vì năm 2020 cơ quan thuế đã kiểm tra ạ. Em xin cảm ơn ạ
cho em hỏi năm 2022 em xuất 300 hoá đơn thuế 8% đến năm 2023 em mới phát hiện 300 hoá đơn này đều là các mặt hàng ko được giảm thuế xuất ĐÚNG 10% Vậy em nên làm BB điều chỉnh hay là BB thay thế vì khác năm kế toán và vì là hoá đơn bán cho khách trên sàn shopee nên khách không cho em thông tin liên hệ để ký lại biên bản em phải làm sao ạ
Video rất
hay anh ạ
chia se cho cong dong biet ma dung e nhe
Cảm ơn thầy nhiều
VIDEO HỮU ÍCH KO?
Thanks anh
ok e
hay quá thầy ơi
Ok nhe. Share nhe
Dạ chào Thầy, trường hợp của công ty mình xảy ra sai sót giốngnhư ở tình huống 1 của thầy hướng dẫn, nhưng khác là cuối tháng 1/2022 tiền thuế GTGT còn phải nộp ở chỉ tiêu 40. Thì khi lập tờ khai tháng 3/2022 có phải điền vào chỉ tiêu 37 hoặc 38 không ạ. Cảm ơn Thầy.
Thầy cho e hỏi là kê khai vat theo thông tư, hay nghị định nào thế thầy nhỉ
Cai nay la bản chất tư hôi gio roi e, len gg goc cv ke khai bo sung cua tông cu thue gui cho cac cuc thue
bây h hoá đơn điều chỉnh, thay thế phải làm mẫu 04ss phải ko thầy
KO NỘP E (DIEU 19 ND 123 CO NÓI)
Sai mã sô thuế thì mình chỉ ghi điều chỉnh mã số thuế cho đúng còn hàng hoá , thành tiền bỏ trống phải k anh
e viết hóa đơn thay thế cho nó dễ e ah
Cho em hỏi nếu kê khai bổ sung giống như trên video thầy giảng thì doanh thu trên easyinvoice không khớp theo tháng thì có sao không thầy á
Thầy cho e hỏi khi lập hóa đơn thay thế hóa đơn cũ , thì hóa đơn cũ bắt buộc phải hủy đi thì mới lặp hóa đơn mới thay thế đc, Vậy cho e hỏi trường hợp này có phải nộp mẫu 04 ko ạ. Em có tra cứu trên trang hóa đơn điện từ 1 cái hóa đơn e hủy nhưng ko nôp mẫu 04 thì trên hệ thống của bên thuế nó vẫn hiện là hóa đơn mới ( tức là hóa đơn chưa bị hủy )
Thầy cho e hỏi khi lập hóa đơn thay thế hóa đơn cũ , thì hóa đơn cũ bắt buộc phải hủy đi thì mới lặp hóa đơn mới thay thế đc, Vậy cho e hỏi trường hợp này có phải nộp mẫu 04 ko ạ. => ko hủy. ko lap mau 04
Em có tra cứu trên trang hóa đơn điện từ 1 cái hóa đơn e hủy nhưng ko nôp mẫu 04 thì trên hệ thống của bên thuế nó vẫn hiện là hóa đơn mới ( tức là hóa đơn chưa bị hủy )=> hủy là 100% thong bao mau 04
Thầy cho em hỏi: khi lập HĐ thay thế thì HĐ sai trước đó phải hủy. Trừ trường hợp lập hóa đơn Điều chỉnh.
Ai nói e huy. Thay the la ko co huy
@@tanhaibui Misa có hướng dẫn: Hủy HD sai xót và lập HĐ thay thế. Đồng thời Lập Thông báo sai xót cơ quan thuế ( việc lập lập Thông báo sai xót có lập hay không thì em cũng băn khoăn vì giữa NĐ 123 và TT78 nó hướng dẫn ngược nhau)
@@huynhthang1 VAY DOC KY LAI
Thầy cho em hỏi Hàng cho, biếu, tặng thì phải xuất HĐ như bán hàng. Còn hoá đơn Ăn uống mình có phải xuất Hóa đơn bán hàng không thầy?
@@huynhthang1 an uong xuat hoa don la sao, ko hieu
hay quá a ơi!
Hay thi chia se di e oi
Hủy cũng phải gửi thông báo 04 bạn nhé
ok nhe
Hay quá ạ. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Anh ơi, trường hợp điều chỉnh khác quý nhưng em chưa nộp tờ khai thì quý trước thì giờ nộp tờ khai quý trước em kê đúng luôn để không phải nộp bổ sung nữa được không ạ?
duoc
Hoá đơn bị huỷ nhầm, cqt k hỗ trợ khôi phục dc. Vậy bên mua có dc quay về kì hoá đơn gốc kê khai và khấu trừ k thầy? Bb bàn giao em vẫn đang đúng với kì gốc nhưng k biết sao ngày dẹp trời qui sau c kế toán bã bấm nhầm sao huỷ mất 4 tờ của kì trc đó của em tiền hàng đã trả hết mà bã xem sao e chưa trả 4 tờ đó nên huỷ mà k báo luôn. C nghĩ kêu pm nó khôi phục lại như trước mà pm hoá đơn h ta đâu có làm dc như thế nữa. H tự dưng em mua chịu tội
Thầy ơi hoa đơn trong tháng 09 bị sai đơn giá. Đã gởi mail cho khách. Trong tháng 09 phát hiện sai. Kế toán huỷ xuất tờ khác. Chu khong xuat hd thay thế. Như vậy đúng hay sai thầy.
mo dieu 19 nd 123 ra doc la biet dung hay sai e
Làm ơn cho em hỏi, hiện tại là 07/2023, nhưng em điều chỉnh giảm hóa đơn bán ra 10/2022, vậy em khai lại tờ khai KHBS GTGT tháng 10/2022, nếu vậy em phải làm lại tờ khai thuế 03/TNDN 2022 luôn phải không anh? Xin anh trả lời giúp. Em cảm ơn anh ạ.
Thầy cho em hỏi, trong trường hợp sai mã số thuế khách hàng và xuất hóa đơn thay thế (không thay đổi các chỉ tiêu và số thuế trên tờ khai) Thì có phải làm tờ khai bổ sung không?Cám ơn thầy
ko e, vi dau anh huong so lieu dau,
Cảm ơn anh
chia se nhe
Dạ nếu tháng 01/2022 phải nộp thuế GTGT chứ ko phải được khấu trừ thì cũng kê khai bổ sung đúng ko ạ
NEU THANG 1 PHAI NOP THUE THI CUNG LAM BO SUNG=> NEU BO SUNG THANG 2 MA TANG PHAI NOP THI NOP TIEN VA PHAT CHAM NOP , KO KHAI VAO 37 VA 38
CON NEU LAM THANG 1 BO SUNG MA DANG DUOC KHAU TRU CHUYEN SANG PHAI NOP THI KHAI VAO 37 CUA QUY HIEN TAI PHAT HIEN PHAN CHENH LECH DO
Cảm ơn anh nhé, bài giảng hay dễ hiểu. Nếu khai bổ sung VAT khác năm thì mình phải làm thêm tờ khai 03/TNDN bổ sung nữa phải không anh?
Anh huong doanh thu chi phi thi lam to khai bo sung thue tndn
Thầy có khoá học dạy onl 1-1 trên chứng từ thực tế của học viên không ạ
co e nhe, hoc thi ket ban zalo cua tui roi hoc (nếu ở hcm thì tui dạy) 0914.540.423