Muy buen video. Muchas gracias. Solo una pequeña duda: en el apartado de los bienes de inversión pones como ejemplo un ordenador de 2.400€, pero si el bien no llega no llega a 3.005,06€ no debería de contar como bien de inversión a efectos de IVA, sino como un gasto deducible común, ¿no?
Gracias por el video. Como hago si tengo operaciones exentas pero que no son del art.20?, la cantidad la elimino sin mas?, la tengo que meter en otra casilla?. Gracias de antemano
Gracias por el vídeo, y tengo una pregunta: es la primera vez que soy autónomo y es mi sexto mes y porque es la primera vez que obtengo el precio de descuento como alrededor de 89 €, pero quiero preguntar si cierro el autónomo ahora. y comenzaré de nuevo cuando lo necesite, obtendré el descuento hasta que se completen los primeros 2 años o si me doy de baja de vez en cuando y luego me registro nuevamente, ¿tengo que pagar el monto total?
La fiscalidad española no tiene ningún tipo de sentido. Es capaz de complicar hasta lo más fácil. Parece que lo hace a caso hecho para provocar errores en los contribuyentes, devengando así, en su favor, el ingreso por sanciones. Qué barbaridad.
Hola. Gracias por tus vídeos, han sido muy útiles para el 130 y el 303. Sin embargo, en este vídeo no me queda nada claro en qué casillas debo colocar los ingresos recibidos desde fuera de la UE que por tanto van sin IVA.
Hola buenas, Tengo una pregunta sobre modelo 390,he seleccionado la casilla en 390 de: Si ha efectuado operaciones por las que tenga obligación de presentar la declaración anual de operaciones con terceras personas, marque una "X" . Pero no tengo que presentar modelo 347. Si es así tengo algún sanción?
Una pregunta. En la casilla 95 ,que se despliega y se abre ventana donde indica "total ingresos realizados" ,las cantidades a anotar en los meses de marzo ,junio ,septiembre y diciembre ¿son los importes de las bases imponibles o las de los totales IVA incluido?
en el caso de que no haya tenido actividad, me dia de baja en enero y en el primer trimestre presente el 303 sin actividad; como lo presento ya que no tiene ninguna casilla de sin actividad. gracias de antemano y un saludo.
¡Hola Andres! En el caso de que no tengas actividad y hayas presentado el 303 del 1T ( Sin Actividad) el modelo 390 debes presentarlo con tus datos personales y los datos referentes a tu actividad económica dejando en blanco el resto.
Muy buen video! Muy explicativo. Únicamente me preguntaba por el minuto 12:53 donde mencionas que puedes deducirte IVA de los últimos 4 años. ¿Tienen que estar contemplados en algún trimestre del modelo 303 verdad?
Hola, El vídeo me ha encantado porque lo explicas todo casilla por casilla y muy claro. Pero justo las dudas que yo tenía no! El apartado 9 has pasado muy muy por encima. Tienes algún video explicando la casilla 97, 98 y 662? si no me equivoco estas sí que afectan a la gran mayoría y sí que hay que rellenarlas. En el vídeo dices que aplica aquellos que estén en grupos de entidades y el 9.1. es justo lo contrario, los que NO tributan en régimen especial de grupos de entidades. Gracias
¡Hola Leticia! En la casilla 97 tenemos que indicar, si el resultado de la ultima autoliquidación fue a compensar ( Resultado negativo en el 303 y elección de compensarlo en el próximo trimestre) el importe del mismo. En la casilla 98 tenemos que indicar, si el resultado de la última autoliquidación fue a devolver ( Resultado negativo en el 303 y elección de recuperar la diferencia) el importe del mismo. En la casilla 662 tenemos que indicar las cuotas a compensar generadas durante el año en algún periodo distinto al último cuando no estén incluidas en la casilla 97. ¡Un saludo!
¡Hola Alex! En el caso de que no tengas actividad el modelo 390 debes presentarlo con tus datos personales y los datos referentes a tu actividad económica dejando en blanco el resto.
¡Hola! Nos referimos al Modelo 369, si quieres más información consulta este artículo que tenemos sobre este modelo: getquipu.com/blog/como-rellenar-el-modelo-369/
Hola Roger! Muchas gracias por sus videos! Son increíbles! Para autorrepercutirse el IVA de un gasto de los Estados Unidos o de Canarias, dónde debo poner el IVA deducible (que neutraliza las casillas 27-28)? En "Operaciones interiores corrientes"? Me parece este momento falta en el vídeo.
@@cathycianchetti Perdona, Cathy. Yo todavía no sé la respuesta correcta. Sólo trataba de estudiar cómo llenar este tipo de operaciones en el modelo 303. Pero aún no tenía que hacerlo, solo estoy investigando…
¡Hola Sergey! El gasto de un IVA de Estados Unidos o Canarias no se auto repercute, esto se realiza para las operaciones intracomunitarias ( Otros países de la Union Europea) El IVA de estas compras se indica como mayor coste de la adquisición o bien como Inversión de Sujeto Pasivo En este caso debes informarlo en las casillas 12 y 13 y en las casillas 32 y 33.
En el bloque ¨datos Estadísticos¨, esta la casilla ¨Si ha efectuado operaciones por las que tenga obligación de presentar la declaración anual de operaciones con terceras personas marque una X¨, no esta marcado significa que no tiene que presentar el mod.347?
Hola, claro! Quipu te autorellena este modelo (y muchos otros) teniendo en cuenta los ingresos y gastos que registras en el programa. Y si te quieres asegurar que todo está en regla según la Agencia Tributaria siempre puedes contratar nuestro servicio de gestoría. Aquí tienes más información si te interesa: getquipu.com/es/gestoria-online Gracias!
Viendo el ejemplo hay una facturación de mas de 400000€ y sin embargo en el apartado datos estadísticos no picais donde si estais obligados a presentar el mod 347
Gracias por el video. Como hago si tengo operaciones exentas pero que no son del art.20?, la cantidad la elimino sin mas?, la tengo que meter en otra casilla?. Gracias de antemano
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Muchas gracias. Lo he rellenado por primera vez, yo solo, gracias el video.
Genial! Muchas gracias por comentar! Un saludo Victor
Muy buen video. Muchas gracias. Solo una pequeña duda: en el apartado de los bienes de inversión pones como ejemplo un ordenador de 2.400€, pero si el bien no llega no llega a 3.005,06€ no debería de contar como bien de inversión a efectos de IVA, sino como un gasto deducible común, ¿no?
Gracias por el video. Como hago si tengo operaciones exentas pero que no son del art.20?, la cantidad la elimino sin mas?, la tengo que meter en otra casilla?. Gracias de antemano
Gracias por el vídeo, y tengo una pregunta: es la primera vez que soy autónomo y es mi sexto mes y porque es la primera vez que obtengo el precio de descuento como alrededor de 89 €, pero quiero preguntar si cierro el autónomo ahora. y comenzaré de nuevo cuando lo necesite, obtendré el descuento hasta que se completen los primeros 2 años o si me doy de baja de vez en cuando y luego me registro nuevamente, ¿tengo que pagar el monto total?
La fiscalidad española no tiene ningún tipo de sentido. Es capaz de complicar hasta lo más fácil. Parece que lo hace a caso hecho para provocar errores en los contribuyentes, devengando así, en su favor, el ingreso por sanciones. Qué barbaridad.
Hola. Gracias por tus vídeos, han sido muy útiles para el 130 y el 303. Sin embargo, en este vídeo no me queda nada claro en qué casillas debo colocar los ingresos recibidos desde fuera de la UE que por tanto van sin IVA.
En la casilla 110 - Operaciones no sujetas por reglas de localización.
Buenas tardes, en mi caso emito casi todas mis facturas a Canarias, donde pongo los ingresos en el modelo 390, los que cobro de Canarias? Gracias
Hola buenas,
Tengo una pregunta sobre modelo 390,he seleccionado la casilla en 390 de:
Si ha efectuado operaciones por las que tenga obligación de presentar la declaración anual de operaciones con terceras personas, marque una "X" .
Pero no tengo que presentar modelo 347.
Si es así tengo algún sanción?
Una pregunta. En la casilla 95 ,que se despliega y se abre ventana donde indica "total ingresos realizados" ,las cantidades a anotar en los meses de marzo ,junio ,septiembre y diciembre ¿son los importes de las bases imponibles o las de los totales IVA incluido?
¡Hola Jorge! En la casilla 95 se indica el RESULTADO del modelo 303.
en el caso de que no haya tenido actividad, me dia de baja en enero y en el primer trimestre presente el 303 sin actividad; como lo presento ya que no tiene ninguna casilla de sin actividad. gracias de antemano y un saludo.
¡Hola Andres! En el caso de que no tengas actividad y hayas presentado el 303 del 1T ( Sin Actividad) el modelo 390 debes presentarlo con tus datos personales y los datos referentes a tu actividad económica dejando en blanco el resto.
Muy buen video! Muy explicativo.
Únicamente me preguntaba por el minuto 12:53 donde mencionas que puedes deducirte IVA de los últimos 4 años. ¿Tienen que estar contemplados en algún trimestre del modelo 303 verdad?
Hola, El vídeo me ha encantado porque lo explicas todo casilla por casilla y muy claro. Pero justo las dudas que yo tenía no!
El apartado 9 has pasado muy muy por encima. Tienes algún video explicando la casilla 97, 98 y 662? si no me equivoco estas sí que afectan a la gran mayoría y sí que hay que rellenarlas.
En el vídeo dices que aplica aquellos que estén en grupos de entidades y el 9.1. es justo lo contrario, los que NO tributan en régimen especial de grupos de entidades.
Gracias
¡Hola Leticia!
En la casilla 97 tenemos que indicar, si el resultado de la ultima autoliquidación fue a compensar ( Resultado negativo en el 303 y elección de compensarlo en el próximo trimestre) el importe del mismo.
En la casilla 98 tenemos que indicar, si el resultado de la última autoliquidación fue a devolver ( Resultado negativo en el 303 y elección de recuperar la diferencia) el importe del mismo.
En la casilla 662 tenemos que indicar las cuotas a compensar generadas durante el año en algún periodo distinto al último cuando no estén incluidas en la casilla 97.
¡Un saludo!
muchas gracias por el curro, tengo la misma duda que el compañero Andres J. Granado, para presentarlo sin actividad ¿cómo se indica? gracias
¡Hola Alex! En el caso de que no tengas actividad el modelo 390 debes presentarlo con tus datos personales y los datos referentes a tu actividad económica dejando en blanco el resto.
@@Quipuapp mil gracias!
👍Roger, gracias por tu tiempo. Min 23:50 ¿Cuál es ese otro modelo que hace referencia a ventas online?
¡Hola! Nos referimos al Modelo 369, si quieres más información consulta este artículo que tenemos sobre este modelo: getquipu.com/blog/como-rellenar-el-modelo-369/
Hola Roger!
Muchas gracias por sus videos! Son increíbles!
Para autorrepercutirse el IVA de un gasto de los Estados Unidos o de Canarias, dónde debo poner el IVA deducible (que neutraliza las casillas 27-28)?
En "Operaciones interiores corrientes"?
Me parece este momento falta en el vídeo.
Al final dónde lo pusiste para compensarlo?
@@cathycianchetti Perdona, Cathy. Yo todavía no sé la respuesta correcta. Sólo trataba de estudiar cómo llenar este tipo de operaciones en el modelo 303. Pero aún no tenía que hacerlo, solo estoy investigando…
¡Hola Sergey! El gasto de un IVA de Estados Unidos o Canarias no se auto repercute, esto se realiza para las operaciones intracomunitarias ( Otros países de la Union Europea) El IVA de estas compras se indica como mayor coste de la adquisición o bien como Inversión de Sujeto Pasivo En este caso debes informarlo en las casillas 12 y 13 y en las casillas 32 y 33.
@@Quipuapp ¡Muchísimas gracias!
En el bloque ¨datos Estadísticos¨, esta la casilla ¨Si ha efectuado operaciones por las que tenga obligación de presentar la declaración anual de operaciones con terceras personas marque una X¨, no esta marcado significa que no tiene que presentar el mod.347?
👋 espero respuesta!
Necesito llenar ese modelo, puede quipu ayudarme? Soy autónomo pero solo hago una factura al mes
Hola, claro! Quipu te autorellena este modelo (y muchos otros) teniendo en cuenta los ingresos y gastos que registras en el programa. Y si te quieres asegurar que todo está en regla según la Agencia Tributaria siempre puedes contratar nuestro servicio de gestoría. Aquí tienes más información si te interesa: getquipu.com/es/gestoria-online
Gracias!
Me encantó el video y tu explicación es muy práctica. 😊 Genial gracias.
¡Gracias Beatriz! 🥰
Gracias
¡De nada!
Pero entonces,¿las ventas intracomunitarias no se declaran aquí? ¿solamente las adquisiciones?
Viendo el ejemplo hay una facturación de mas de 400000€ y sin embargo en el apartado datos estadísticos no picais donde si estais obligados a presentar el mod 347
Gracias por el video. Como hago si tengo operaciones exentas pero que no son del art.20?, la cantidad la elimino sin mas?, la tengo que meter en otra casilla?. Gracias de antemano