Комментарии •

  • @НатальяС-я3ъ
    @НатальяС-я3ъ 6 месяцев назад

    добрый день! при закрытии месяца не встает себестоимость, не та что плановая, а та что реальная. как этого добиться? и второй вопрос - от переработчика мы получаем детали, а изделие собираем у себя, как это сделать? в 1с

    • @rishat2302
      @rishat2302 6 месяцев назад

      По первой части вопроса наверное так просто не ответишь. Смотрите настройки учетной политики. Обязательно должны быть установлены плановые цены номенклатуры в меню Склад - Установка цен номенклатуры - плановые цены. При выпуски продукции формируется проводка Дт 43 кт 20 по плановой себестоимости. При закрытии месяца себестоимость доводится до фактической Дт 43 Кт 20 положительная, если плановая себестоимость ниже фактической и отрицательная если наоборот. По второй части - я сам так не делал ( у меня не было такой необходимости) - но можно попробовать детали оприходовать как полуфабрикаты. Потом сделать выпуск собственной продукции, а детали (полуфабрикаты) списать на этот выпуск

  • @sylvanianfamilies9508
    @sylvanianfamilies9508 Год назад

    Подскажите как с вами связаться? У нас в документе передача сырья не верно проставляется себестоимость, бухгалтер с программистом уже неделю не могут разобраться.

    • @rishat2302
      @rishat2302 Год назад

      Напишите на почту 163501@mail.ru

  • @ВиталинаГутыряк
    @ВиталинаГутыряк 3 года назад

    Добрый день!
    Очень полезный урок.
    Подскажите пожалуйста, если сначала производство происходит собственно внутри организации потом передаётся на переработку в стороннюю организацию. Какими проводками это отражать ?
    Например, купили сырье, сделали практически готовую продукцию самостоятельно, отправили на покраску в стороннюю организацию и только потом продали контрагенту.
    Как это отразить в учёте?

    • @rishat2302
      @rishat2302 3 года назад

      Добрый вечер! Извините, что запоздал с ответом. Не видел. Если внутри организации выпустило продукцию и передали ее в переработку, то сначала выпустите продукцию у себя (Дт 43 Кт 20) -это видео Учет готовой продукции у себя (ruclips.net/video/CcHlIys3guU/видео.html&ab_channel=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0) , потом передайте в переработку Дт 10.07 Кт 43 (видео "Учет у давальца) - ruclips.net/video/3C7K3TBvhJs/видео.html&ab_channel=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0

    • @rishat2302
      @rishat2302 3 года назад

      Спасибо большое за комментарий. Прощу прошения за поздний ответ.Сам лично с подобной ситуаций не сталкивался. Однозначно точно так же передаете в переработку как обычное сырье Думаю передать можно и со счета 43 уже готовую продукцию. Но если передать готовую продукцию не получится можно перенести эту готовую продукцию операцией вручную Дт 10.01 Кт 43. Либо сделать складское перемещение.

  • @annakushnarenko8606
    @annakushnarenko8606 3 года назад

    Добрый вечер, подскажите почему в печатной форме накладной нет цены и суммы?

    • @annakushnarenko8606
      @annakushnarenko8606 3 года назад

      И в бух.проводке тоже

    • @rishat2302
      @rishat2302 3 года назад

      Здравствуйте, Анна. Прощу прощения не видел ваш вопрос. Уточните пожалуйста про какую накладную идет речь? В какой момент видео?