Saludos 👋 Querido Colega(@poupeenet1978) ¡Gracias por tus amables palabras! ❤️❤️ Nos alegra mucho saber que tuviste una buena experiencia trabajando con nosotros📚📚. Nos esforzamos por crear un ambiente de trabajo positivo y colaborativo👨💻👩💻, y nos complace que lo hayas notado🤝🤝.
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AL LLENAR EL FORMATO 490, PAGO DE LA SANCION, QUE FORMULARIO REFERENCIO, EL DE LA DECLARACION DE RENTA, A FECTADA O EL FORMULARIO 10006 DONDE SE PRESENTO LA CORRECCION, GRACIA?
¡Hola! 👋👋 Querido Colega (@joseantoniojimenez6063) Pensaremos 🧠🧠 Estos Temas Para Un Próximo Encuentro, Mientras gradecemos Tu Comentario El Cual Nos Ayuda Mucho A Progresar Como Una Comunidad, Esperamos Verte 👀👀 De Nuevo Y Muchas Gracias Por Tu Amable Comentario❤️❤️.
Cordial saludo doctor Carlos Osorio, por favor me puede confirmar lo siguiente, si presenté extemporáneamente formatos 1003 y 1007 solo tomo como base de la sanción los valores de la columna de los ingresos del formato 1007 y los valores de la columna de base de retención del formato 1003 NO los sumo para la base de la sanción, según el parágrafo 2 del articulo 651 estatuto tributario Cuando un dato omiso o inexacto se reporte en diferentes formatos o este comprendido en otro reporte para el cálculo de la sanción de que trata este Artículo, se sancionará la omisión o el error tomando el dato de mayor cuantía, ¿si aplica este parágrafo si la información se presentó extemporánea, como el parágrafo dice solo omiso o inexacto?. Gracias.
Por que el la corrección haces la base sobre la diferencia ? bajo que concepto lo haces? en que parte del estatuto del 651 dice que es sobre la diferencia de lo reportado a la que se va reportar ? Gracias
Excelente taller. Gracias 😉
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Mil y mil gracias. Dios le multiplique.
¡Mil gracias a ti, María Adela! 😊 Que Dios te bendiga y multiplique también. ¡Estamos aquí para lo que necesites! 🙌🌟
@@Growing.Tributaria_Col Que gran personaje es Ud.👏👏👏👏👍👍👍👍✔✔✔✔🙏🙏👊👊
muy buena ayuda, y super claro. muchas gracias
Saludos 👋 Querido Colega(@yeniayala3286) ¡Gracias por tus amables palabras! ❤️❤️ Nos alegra mucho saber que tuviste una buena experiencia trabajando con nosotros📚📚. Nos esforzamos por crear un ambiente de trabajo positivo y colaborativo👨💻👩💻, y nos complace que lo hayas notado🤝🤝.
AL LLENAR EL FORMATO 490, PAGO DE LA SANCION, QUE FORMULARIO REFERENCIO, EL DE LA DECLARACION DE RENTA, A FECTADA O EL FORMULARIO 10006 DONDE SE PRESENTO LA CORRECCION, GRACIA?
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Cordial saludo doctor Carlos Osorio, por favor me puede confirmar lo siguiente, si presenté extemporáneamente formatos 1003 y 1007 solo tomo como base de la sanción los valores de la columna de los ingresos del formato 1007 y los valores de la columna de base de retención del formato 1003 NO los sumo para la base de la sanción, según el parágrafo 2 del articulo 651 estatuto tributario Cuando un dato omiso o inexacto se reporte en diferentes formatos o este comprendido en otro reporte para el cálculo de la sanción de que trata este Artículo, se sancionará la omisión o el error tomando el dato de mayor cuantía, ¿si aplica este parágrafo si la información se presentó extemporánea, como el parágrafo dice solo omiso o inexacto?. Gracias.
Por que el la corrección haces la base sobre la diferencia ? bajo que concepto lo haces? en que parte del estatuto del 651 dice que es sobre la diferencia de lo reportado a la que se va reportar ? Gracias
El consejo de estado ya se pronunciado que es sobre la diferencia colega, el estatuto no habla de la diferencia en si.
Excelente!!
si es error porque se trucaron los terceros
Según charla, art 651 literal b