Размер видео: 1280 X 720853 X 480640 X 360
Показать панель управления
Автовоспроизведение
Автоповтор
Dạ cô ơi, cty ký hợp đồng lao động với nhân viên vào tháng 5, nhưng tháng sau mới nhận việc. Vậy ghi như thế nào vào bút toán nhật ký tháng 5 vậy cô.
Chào em, tháng nào công nhân làm việc thì tháng đó mới tính lương phải trả em nhé và ghi sổ nhật ký chung ( nghĩa là tháng đó họ bán sức lao động cho mình) .Tháng 5 ký hợp đồng là chưa có làm ngay nên không tính không ghi sổ!
cô ơi cho em hỏi cách tính số dư đầu kỳ(nợ,có).Cô hướng dẫn cho em với ạ
Em xem bài chương 4 nhé
cô cho e hỏi là ghi sổ cái tk 214 mà tk đối ứng có 3 tk thì viết mỗi tk 1 dòng hay viết 3 tk cùg 1 dòng ạ
Mỗi Tk 1 dòng cho rõ ràng chi tiết em nhé!
Cô ơi nếu nghiệp vụ mà phân bổ trong 4 tháng thì mỗi tháng mình phải ghi phân bổ vào cả nhật khi chung đúng ko ạ
Sổ nhật ký chung là ghi tất cả các nghiệp vụ từ phát sinh cho đến các bút toán phân bổ, kết chuyển cuối kỳ luôn em nhé!
Dạ cô ơi nếu tài khoản đối ứng từ 2 cái thì làm sổ cái sao vậy ạ?, chỗ số phát sinh nợ có gộp chung ghi số tiền tk đang làm hay sao ạ
Nếu sổ cái Tk có 2 tài khoản đối ứng thì mình ghi Tk đối ứng đó thành 2 dòng riêng
@@nhatnguyenofficial8453 dạ cô ơi số tiền phải ghi ở 2 tk đối ứng đó tương ứng như số tiền ghi ở sổ nhật ký chung ạ
dạ cô ơi, tạm ứng cho giám đốc 5tr để đi công tác thì tạm ứng giảm 5 còn cái gì tăng 5 vậy vô
Khi chi TM ra tạm ứng thì: Tạm ứng tăng, TM giảm. Khi đi công tác về thanh toán tạm ứng thì Tạm ứng mới giảm và chi phí tăng em nhé
@@nhatnguyenofficial8453 dạ em cảm ơn cô, bài giảng cô dễ hiểu lắm ạ
dạ cô ơi
Dạ cô ơi, cty ký hợp đồng lao động với nhân viên vào tháng 5, nhưng tháng sau mới nhận việc. Vậy ghi như thế nào vào bút toán nhật ký tháng 5 vậy cô.
Chào em, tháng nào công nhân làm việc thì tháng đó mới tính lương phải trả em nhé và ghi sổ nhật ký chung ( nghĩa là tháng đó họ bán sức lao động cho mình) .Tháng 5 ký hợp đồng là chưa có làm ngay nên không tính không ghi sổ!
cô ơi cho em hỏi cách tính số dư đầu kỳ(nợ,có).Cô hướng dẫn cho em với ạ
Em xem bài chương 4 nhé
cô cho e hỏi là ghi sổ cái tk 214 mà tk đối ứng có 3 tk thì viết mỗi tk 1 dòng hay viết 3 tk cùg 1 dòng ạ
Mỗi Tk 1 dòng cho rõ ràng chi tiết em nhé!
Cô ơi nếu nghiệp vụ mà phân bổ trong 4 tháng thì mỗi tháng mình phải ghi phân bổ vào cả nhật khi chung đúng ko ạ
Sổ nhật ký chung là ghi tất cả các nghiệp vụ từ phát sinh cho đến các bút toán phân bổ, kết chuyển cuối kỳ luôn em nhé!
Dạ cô ơi nếu tài khoản đối ứng từ 2 cái thì làm sổ cái sao vậy ạ?, chỗ số phát sinh nợ có gộp chung ghi số tiền tk đang làm hay sao ạ
Nếu sổ cái Tk có 2 tài khoản đối ứng thì mình ghi Tk đối ứng đó thành 2 dòng riêng
@@nhatnguyenofficial8453 dạ cô ơi số tiền phải ghi ở 2 tk đối ứng đó tương ứng như số tiền ghi ở sổ nhật ký chung ạ
dạ cô ơi, tạm ứng cho giám đốc 5tr để đi công tác thì tạm ứng giảm 5 còn cái gì tăng 5 vậy vô
Khi chi TM ra tạm ứng thì: Tạm ứng tăng, TM giảm. Khi đi công tác về thanh toán tạm ứng thì Tạm ứng mới giảm và chi phí tăng em nhé
@@nhatnguyenofficial8453 dạ em cảm ơn cô, bài giảng cô dễ hiểu lắm ạ
dạ cô ơi