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Registro Contable - Profe Herbert
Колумбия
Добавлен 4 мар 2014
Espacio para tutoriales, relativos a la profesión contable, se trataran diversas temáticas propias de las áreas de la carrera.
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Si tengo la residencia fiscal en Paraguay y mi esposa vive en Colombia. Y tengo el certificado además este país tiene convenio para no tributar doble. Entonces hay solo declaró en Paraguay?
Excelente video profesor... Pregunta: En el formato para anexar documentos, no me aparece la opción para consultar y de esa manera poder anexar los 1220, ni si quiera con (f5). no he podido terminar mi tramite, sabe que puede estar pasando??? Gracias...
Es usted muy gentil. Muchas gracias.
Buenas noches. Gracias por su video me ha sido de gran ayuda. Sin embargo, tengo una consulta: Para generar otro registro qué debo hacer? ir a complementos y limpiar? generar otro prevalidador? es decir generar un prevalidador por cada año? o qué opción debo realizar. Gracias por su respuesta
Por cada reclamante hay que limpiar y empezar de nuevo. Un sólo reclamante puede tener un saldo a favor acumulado, durante varios años, así que debe llenar el formato 1220, de retenciones, uno por cada año de valor de renteniones, y si va limpiando el excel.
Buenas tardes, cómo sería el proceso para una persona juridica?
Exelente explicacion todo muy detallado , Gracias
EXCELNETE, en declaración de IVA si traigo saldo a favor de declaraciones anteriores, y tengo sanción por extemporaneidad puedo cruzar ese saldo que arrastro con el valor de la sancion, o el saldo a favor solo cruza en esa liquidacion?
Tener en cuenta, por favor el artículo 640, para ver si cumplimos y así disminuir en un 50% dicha sanción. Del resto excelente explicación, muchas gracias.
Y si la propiedad horizontal en donde estoy no tiene las niff, la debo contabilizar igual?
Hola Yolima, CLARO que si. Se deben aplicar las contabilizaciones respetando las nif, así sea que oficialmente no se haya hecho la implementación.
en que momento debo anexar el certificado de retenciones?
Excelente explicación mil y mil gracias de verdad! Ud me ayudó muchísimo con estos dos tutoriales 🙌🏽👏🏼👏🏼
sos un crack
Buenas noches... cuando no hay ingresos y no tengo patrimonio liquido del año anterior porque la empresa se constituyo en el año 2023 y la declaración de renta que voy a presentar es año 2023, sobre que valor debo aplicar la sanción?
El balance inicial o de apertura debe tener, el inefable A-p = P, entonces fiscalmente Patrimonio bruto (activo) - deudas (pasivo) = patrimonio líquido
@@registrocontable-profeherb7223 entonces si puedo tomar el patrimonio liquido 2023?? ya que del año anterior es imposible tomar patrimonio liquido porque la empresa se constituyo en el año 2023
como no hay ninguna base, que pueda establecer un valor de sanción mayor a la mínima, entonces se cierran los caminos, y en consecuencia se paga la mínima, para cumplir con la obligación de presentar.
MIL GRACIAS MIL GRACIAS, MEJOR IMPOSIBLE
buenos dias, por donde se hace seguimiento al radicado? ya radique ayer satisfactoriamente pero hoy no encuentro donde consultar con el numero de radicado que tengo
Hola
Faltó hablar de la reducción de la sanción Art 640 ET
Excelente video muy bien explicado, super ilustrado
Hola. Mira que me aparece error de compilacion en módulo oculto: modXML cuando intento generar xml
Hola, hay algun tutorial de como llenar la hoja secundaria, no sé que información poner alli! Gracias!
Hola saludos, me podrías regalar acceso al formato porfavor, muchas gracias, quedo atento...
bueno, y ¿cómo es tú email ?
Profesor Herbert, le envié a su correo la solicitud por que youtube no me dejó compartir mi correo a traves de los comentarios, agradezco su atención, quedo atento.
@@registrocontable-profeherb7223 Profesor Herbert, le envié a su correo la solicitud por que youtube no me dejó compartir mi correo a traves de los comentarios, agradezco su atención, quedo atento.
cordial saludo. este articulo también aplica para servicios generales, trabajo pesado?
EXCELENTE VIDEO!! el único que encontre sin usar Buscr Objetivo, y todo en Mate Financiera siempre tiene una explicación. Ud lo hizo muy claro, muchas gracias!!!
Excelente tutorial. Una consulta: si se intenta radicar la documentación después del plazo de presentación de la solicitud, o después de los 5 días hábiles de iniciado el proceso, el sistema inhabilita la opción "radicar" o informa que no se puede continuar con el proceso? Lo pregunto porque creo haberme pasado de la fecha límite, y sin embargo el sistema me confirmó la radicación. Es posible que posteriormente me la denieguen?
digamos que el proceso de puede dejar en 'continuara' y días después retormar.
Gracias por sus aportes , pero tengo una aclaracion el año de envio al igual que la fecha de envio es del mismo y la fecha inicial y fecha final si es del año en que practico la retencion ?? hay varias fechas y tienede a confundirse . gracias
fecha inicial y fecha final comprende todo el año gravable, durante el cual un sujeto activo, le practico una retención en la fuente. Recuerda en el concepto salarios, el certificado 220 de ingresos y retenciones.
Cordial saludo, excelente explicación, tambien tengo esa duda.. si el año de envio es la misma de la fecha de envío? Ya que en el video son diferentes. Espero pronta respuesta, gracias
Gracias muy claros su material, cuando usted dice firmar ? quienes deben firmar ? el contador ?, revisor ? o solo el representante Legal ? . gracias
sólo la firma del declarante, la misma con la que se firma el formulario 210
Buenas, como corrijo me mandaron a corregir la declaracion por q la casilla 28 supera el 1% el monto yvme pide que retire la casilla 297 y no la encuentro, gracias por su ayuda
Muy buena explicación!!
Excelente explicación, y sobre todo que la incluye y verifica en cada renglon del formulario, para los que no somos contadores es super, claro.....ese 25% tiene su cuento para encontrarlo. PDTA: creo que en el renglon 41 es $23.675.000 y no $24.075.000
El impuesto a cargo es el saldo a pagar final? el que se toma como base para calcular la sancion? es que he visto que se toma es el que va antes de retenciones, anticipos de rentas y demas...
el impuesto antes de retenciones, no ese no es
@@registrocontable-profeherb7223 si tengo impuesto a cargo=1000, retenciones=1200 Saldo a favor=200 y se presenta extemporáneo se calcula en base a 1000 entonces cierto? Muchas gracias de antemano.
En renta
@@oliverfabianmenesesgomez4398 si no hay impuesto a cargo, entonces se toma de base los ingresos brutos, y si tampoco hay entonces el patrimonio liquido año anterior
@@registrocontable-profeherb7223 en el ejemplo que plantie hay impuesto a cargo lo que no hay es saldo a pagar
Recomiendo 100% este video y la parte I me sirvió todo , logré hacer la solicitud, si me es efectivo y recibo los saldos a favor hago update! GRACIAS!!!
Si el declarante sólo recibe la pensión, cuál sería la sanción por extemporaneidad
la pensión, dividendos, salarios, arrendamientos, etc a todo eso se le llama 'ingresos'
ME GUSTO. EXCELENTE LA FORMA DE EXPLICAR. FELICITACIONES
Gracias profesor, en mi caso hice todo procedimiento del paso 1, pero, el 1220 no me aparece para anexar . Que puede haber ocurrido?
Muchas gracias por ser tan amable y ayudarnos con eso. En mi caso al Diligenciar la solicitud me informa un erros 503013 y dice que el nombre del archivo debe ser 00000001. Cómo arreglo eso? Gracias
Muy amable, por tomarse el tiempo de contestar. Aún no he visto el vídeo pero ya mismo tiene una nueva suscritora.
Excelente todo el material, Buenas Noches , en este ejercicio falto el supuesto, que no hay impuesto a cargo, pero si tiene retenciones objeto de la declaración tributaria, me puede explicar como seria ese escenario, Gracias
Pero de acuerdo a la reforma tributaria para el 2023 cambiaron los valores en uvt
Karen, ese video ya tiene como dos años de haberse publicado.
Hola cuando en la exogena lo reportan como Importe siniestros por seguros de vida , es el mismo tratamiento que explicas en el video de seguro de vida o hay un tratamiento diferente
pues hay que sacarle la información al contribuyente, de qué tipo de siniestro y cuánto recibió
👍👍👍👍👍👍✔✔✔✔👏👏👏👏Bendiciones colega.
EXCELENTE VIDEO. GRACIAS hOY SEP 2 2024.
Profe cómo quitar el valor q aparece en la casilla 28, le di q no cumple con los requisitos de factura electrónica y pareció valor ahí
que pena ! no sé, no me ha tocado ese caso
dele que si, borra el valor y luego nuevamente le coloca no, con eso lo soluciona
Excelente explicación.
Mil gracias me sirvió mucho bendiciones
hola buen día excelente video, si es primera vez que declara y debía que declarar el 2022, el valor de la sanción seria de este año o del 2022 y tendría algún beneficio
El valor de la sanción corresponde a la mínima del año en que subsana la novedad, es decir, 2024 para tu caso. Tener en cuenta que debes calcular desde el momento en que vence la declaracion (porque veo que pones 2022 y este año gravable se declaraba en 2023, como el AG2023 en el 2024 y asi sucecivamente).
buenos noches, tienes una mas reciente del limite para el 2023 te agradezco.
Profe mil gracias por su video, su paciencia y su explicación tan detallada. Tengo una duda grande. El 25% usted lo obtiene de la RENTA LIQUIDA y tengo entendido que la base es los Ingresos por renta de trabajo menos INCR menos rentas exentas menos deducciones y ahi si obtenemos la base para el 25%. Le agradezco mucho su observación al respecto.
uyyy me temo que sí. 😣 mal calculado el 25%. Ahora que hago para hacer el arreglo !
Suscrita! gracias!
Excelente explicación
Buenos días profe. Una consulta una declaración de renta de un pensionado es obligatorio colocar que si se compro con factura electrónica y colocar el monto de las facturas? O como se debe diligenciar este campo en el caso de los pensionados?
Patricia, no es obligación ponerlo, es más bien si necesita esa deducción. El muisca muestra ese renglón al principio cuando uno ingresa.