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Steuerberater Claas-Peter Müller
Германия
Добавлен 24 авг 2015
cpm Steuerberater, Claas-Peter Müller, Weidestraße 132, 22083 Hamburg, Tel: 040 - 696 35 36 90, Fax: 040 - 696 35 36 99, office@cpm-steuerberater.de, www.cpm-steuerberater.de
Abfindungszahlung bei Vermietung
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Umwandlung - was ist besser? in GmbH oder in GmbH & Co KG
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Sehr informativ. Ich bin nicht vom Fach jedoch klingt das sehr interessant. Habe ich es richtig verstanden, dass der Arbeitgeber ein Gerät (arbeitsmittel) zur Summe x Einkauft und nach einer Gewissen Zeit an den Arbeitnehmer verkaufen kann? Als Beispiel: Chef kauft einen Laptop für 2000€ als zweitrechner für seinen arbeitnehmer, dieser Kauft dem Chef den Laptop nach 2 Jahren ab und bezahlt nur noch die 25% Pauschalsteuer des aktuellen Werts? Nach 2 Jahren hat der Laptop einen UVP Wert von beispielsweise nur noch 1400€ somit müsste der Arbeitnehmer noch 350€ für das Gerät bezahlen?
Danke fürs Video
muss ich dann versicherungen haben welche im jahr 1900 euro kosten damit ich nichts zurückzahlen muss oder wie funktioniert das?
Guten Tag Herr Müller, ich hätte da eine kurze Frage: Angenommen ich arbeite als Angestellter 30 Stunden in der Woche und verdiene 2500 Euro brutto im Monat. Parallel dazu eröffne ich ein Kleingewerbe und mache damit ca. 1000 Euro Gewinn monatlich, wären diese 1000 Euro dann für die KV relevant?
sehr klare Stimme und Erklärweise. Herzlichen Dank!.
Mittlerweile ist der Faktor von 3,8 auf 4,0 erhöht worden.
Super Video danke dafür. Hätte auch eine Frage, und zwar Mein Vater betreibt eine indoor Fussballhalle mit einem kleinen Gastro Bereich, und er möchte einen Eiswagen noch betreiben. Meine Frage jetzt, muss er dann ein zweites Gewerbe eröffnen oder kann es sein Gewerbe erweitern ?
Hallo, er kann auch einfach sein Gewerbe erweitern. Mehrere Gewerbe machen aber mehrere Gewerbesteuerfreibeträge möglich.
@0:23 Was natürlich Quatsch ist, aber die finanziellen Aspekte sind schon legitim.
Hallo. Es gibt schon schöne Fahrräder, die auffällig sind. Für eine Aufmerksamkeit sorgt ein graues normal geschnittenes Fahrrad natürlich nicht. Aber ein schöner Shopper fällt schon auf und socialmedial schön in Szene gesetzt werden...
Ich habs ne woche versucht mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ständig der Kofferraum voll sperrig mit dem Teil, nichts geht mehr rein! Nein Danke Außerdem sind diese Angebote tatsächlich nur für Menschen die weniger verdienen. Die Projekte werden alle scheitern uns Ideologie aufzuzwingen 💯 Sieht man in allen Bereichen
Ideologien sollten nie aufgezwungen werden - das ist richtig...
Bitte spart Bargeld und ihr spart wahres Geld 😉
Hallo, was meinen Sie damit? Man soll sich Bargeld ersparen, also nicht haben oder soll man Bargeld sparen, also zur Seite legen?
Ja ja der fette Chef gibt Fahrer raus .
... nicht der "fette". Der "nette".
Danke
gern
Der negative Effekt auf die Rente wird mal wieder nicht ausreichend behandelt. Ich kann nur jedem raten ein gebrauchtes Rad zu kaufen.
Guter Einwand. Wie hoch ist der negative Effekt bei der späteren Rente? Ausgehend von einem E-Bike mit Leasingraten a ca. 100 €.
Guter Einwand. Wie hoch ist der negative Effekt bei der späteren Rente? Ausgehend von einem E-Bike mit Leasingraten a ca. 100 €.
@@cpm_steuerberater Steuerklasse 1, 4k brutto, UVP E-Bike 4k, grob 500 Euro bei 20 Jahren Rente. Dagegen kann man natürlich die Inflation halten. Aber hey der Wertverlust beim E-Bike ist ähnlich kfz ca. 50% nach 3 Jahren, der echte Wert ist da oft noch bei 75%.
@@superrennschnecke d.h. 500 eur weniger Rente auf 20 Jahre gerechnet? Das sind 2 Euro pro Monat weniger Rente.
@@cpm_steuerberater genau, auf den Monat nicht viel, sicher, nur, mir geht es darum, dass das eben auch zur Wahrheit gehört.
Ich baue neu und muss vorher den altbestand abreißen. Nur zur selbstnutzung. Kann ich die Kosten dafür von der Steuer absetzen?
Abrisskosten zählen zu den Herstellungskosten. Wenn der Neubau von Wohnraum im Rahmen der Sonderausgaben abzugsfähig sind bei Ihnen, dann diese entsprechend Kosten auch.
Hallo Habe eine Frage. Meine Gewerbe hatten 2018(Gründejahr) und 2019 insgesamt rund 30 000 Eur Verlust, bei 2020 einkommensteuererklärung nicht vorgetragen, können wir es noch auf 2021 und weitere Jahre vortragen ? Herzlichen Dank im voraus.
Hallo, der Verlust wird für die Gewerbesteuer und ggf. auch für die Einkommensteuer vorgetragen. In der ESt wird der Verlust jahresweise mit den anderen Einkünften saldiert. Ist der Verlust in der ESt 2020 bereits aufgebracht worden?
Hallo Habe eine Frage. Meine Gewerbe hatten 2018(Gründejahr) und 2019 insgesamt rund 30 000 Eur Verlust, bei 2020 einkommensteuererklärung nicht vorgetragen, können wir es noch auf 2021 und weitere Jahre vortragen ? Herzlichen Dank im voraus.
Hallo Tanja Fisher, der Verlust wird für die Gewerbesteuer und ggf. auch für die Einkommensteuer in beiden Fällen separat vorgetragen. In der ESt wird der Verlust jedoch jahresweise mit den anderen Einkünften saldiert. Ist der Verlust in der ESt 2020 bereits aufgebracht worden?
@@cpm_steuerberater hallo Herr Müller, Bei est von beiden Jahren 2018 und 2019 verlust wurde nicht saldiert. Mein Steuerberater muss es vergessen haben, oder sollte ich sagen mein Ex-Steuerberater. Was meinen Sie? Sollte ich für Est 2018 2019 Korrektur beantragen? Vielen Dank für Ihre Hilfe. Beste Wünsche für Ihren Kanal!
Schwachsinn: mann kann kaum Steuern sparen , das Rad bekommt man nur zum Listenpreis , Mitarbeiter werden nicht mit einem Fahrrad gebunden , lediglich der Rad handel gewinnt
"Kaum sparen" heißt: etwas sparen. Und wenn ein Mitarbeiter sich kein eigenes Fahrrad kaufen muss, ist das doch positiv für ihn... Ich weiß, dass die Mitarbeiter das dankbar annehmen. Zumal die Fahrräder teuer sein können.
@@cpm_steuerberater nee die behandeln die Fahrraeder schlecht und fahren die schnell runter, der Arbeitgeber bleibt aufden abgescgurbelten Fahrraedern haengen
@@alqubesdas ist keine schöne Erfahrung...
@@cpm_steuerberater ist nicht wahr du Schoengeist , Leute schonen nicht wofuer sie nichts bezahlen und wenn sie selber zahlen dann hat das nur Nachteile keine Preisverhandlung moeglich , Credit gesichert durch Arbeitgeber , wenn gestohlen muss man trotydem zahlen ,,, nur Vorteile fuer den Radhandel
@@joyner4797 Das eine Schließt das andere nicht aus XD
Steuerberater in Hamburg.
... mit allen Kontaktdaten zu finden unter cpm-steuerberater.de ...
@@cpm_steuerberater melde mich heute wieder aus der Tax E-Rikscha. Das wär doch mal was.
Ich hätte eine Frage zum Thema Abfindung: erhöht ALG1 auch den Sockelbetrag? Falls ich im Jahr der Abfindungszshlung ausschließlich ALG1 beziehe, lässt sich in diesem Fall auch die Fünftel Regel noch anwenden ? Danke.
Hallo, ALG1 wird nur durch den Progressionsvorbehalt besteuert. ALG1 ist ansonsten steuerfrei und erhöht in dem Sinne nicht den Sockel.
Super! Info genau zum richtigen Zeitpunkt👍
Freut mich 👍
Welche Einkünfte ist doch völlig egal. Es gibt doch Beitragsbemessungsgrenzen. Und letztendlich wird doch der Beitrag anhand der Lohn- und Gehaltsabrechnung oder anhand des Steuerbescheides ermittelt. ???
Hallo, das ist richtig. Unter der Bemessungsgrenze wäre es aber schon interessant, was alles einzubeziehen ist.
Privat beschäftige ich mich schon seit einigen Jahren mit dem Thema „finanzielle Unabhängigkeit“. Habe auch für mich schon alles schön aufbereitet und ausgerechnet. Meine große Unbekannte ist allerdings die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) als Privatier. Was ich noch nicht verstehe ist: Was genau zählt als Einkommen bei der GKV? Wenn ich beispielsweise ein noch junges Depot habe mit sagen wir 100.000€ und davon sind 10.000€ Gewinnanteil und ich im Jahr 1 als Privatier dieses Depot verkaufe, habe ich dann Einkünfte von 10.000€ oder von 100.000€? Falls es nur die 10.000€ sind ist ja alles ok und man kann zumindest für die erste Zeit als Privatier durch spät eröffnete Depots zuerst diese entsparen, da darauf tendentiell weniger Gewinn ist (LIFO-Prinzip). Viele Grüße, Joachim
Hallo, der Gewinn ist die Differenz aus Einkaufspreis und Verkaufspreis.
Ich kenne nur freiwillige private Krankenversicherungen und gesetzliche Zwangsversicherung? Aber als Angestellter hat man letztlich keine Wahl... 😅
Ab übersteigen der Beitragsbemessungsgrenze kann man auch freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung sein... dann hat man auch als Angestellter die Wahl
@@cpm_steuerberater Wobei der Wechsel zurück gut getimed werden sollte, bevor es zu teuer wird... 😝
Habe in 2023 für 3 Jahre BU- Rente rückwirkend von meiner Versicherung nach Schicht 3 erhalten ( solange hat die Prüfung gedauert ) und erhalte jetzt fortlaufende monatliche BU-Rente. Bin dadurch freiwillig in der GKV. Muss ich für die rückwirkenden BU-Renten der 3 Jahre den vollen Beitragssatz in 2023 bezahlen? Mfg
Wie ist das mit der Umsatzsteuer? Die führe ich ab, da ich keine Ausgaben habe zum Verrechnen.
Die Zahlung der Ust ist bei EÜR Betriebsausgabe und mindert den Gewinn
Vielen Dank, für diesen informativen Beitrag. Ich habe dazu folgende Frage. Wir sind Gesellschafter einer GbR und beschäftigen uns derzeit mit der Steuererklärung für 2023 (mit Kleinunternehmerregelung). In jenem Jahr haben wir weder Gewinne noch Verluste erzielt. In den Kommentaren haben Sie bereits erwähnt, dass dazu die Anlagen FB, FE, G und die EÜR notwendig sind. Müssen diese von allen Gesellschaftern gesondert eingereicht werden? Und werden diese dann über die jeweiligen ELSTER Accounts der Gesellschafter eingereicht? Und wie muss die GbR in diesen Formularen angegeben werden? Gibt es dazu eine Steuernummer (wir haben nur eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bekommen)?
Die Anlagen werden von der Gesellschaft eingereicht. Die Gesellschafter geben nur eine Anlage G ab
Der Staat mach sowie was er will, die Gesetze gelten nur für die Bauern des Spieles.
Hallo, für die "Bauern" gibt es aber auch ne Menge vorteilhafte Regelungen. Diese müssen nur genutzt werden.
Die Einkommensgrenze zu kennen, kann viele Sorgen bei rechtlichen Verfahren mindern.
Hallo, das ist vollkommen richtig.
Die Einkommensgrenze spielt eine wichtige Rolle bei der Beantragung von Prozesskostenhilfe.
Hallo, das ist absolut richtig.
Mir ist noch nicht ganz klar wie das mit der Minderung der Steuerlast und den konkret erstatteten Betrag zusammen hängt. Man bekommt ja 2/3 von den tatsächlich angefallenen Kosten zurück. Aber warum ist das günstiger, dass die Person mit der höheren Steuerlast die Betreuungskosten trägt und dann eben in der Steuererklärung als Sonderausgaben angbit.
Hallo, der nominelle Abzugsbetrag bleibt ja gleich. Zum Beispiel wären 3.000 € abzugsfähig. Bei einem Steuersatz von 42% spart man also 42% von 3.000 €. Beträgt der Steuersatz nur 20% spart man nur 20% von 3.000 €.
Hallo Ich habe Ihren RUclips-Kanal besucht und bin von der Qualität Ihrer Inhalte beeindruckt. Aber Ihr Kanal hat einige Probleme. Die Videos Ihres Kanals haben keine SEO, keine Keyword-Einrichtung in den Videos, aber nach einer umfassenden Analyse habe ich festgestellt, dass es Verbesserungspotenzial gibt, um dieses Problem zu lösen und mehr Zuschauer und Abonnenten anzuziehen und Ihren Kanal auszubauen. Ihr Video sollte gut SEO-optimiert sein. Machen Sie Ihre Miniaturansichten auffälliger. Sie müssen Ihren Videotitel und Ihre Metabeschreibung verbessern. Sie müssen relevantere Tags und Keywords im Video verwenden
Danke für das Feedback
@@cpm_steuerberater Ich kann helfen, wenn du willst
@@cpm_steuerberater Ich kann Ihnen helfen, Ihren RUclips-Kanal zu vergrößern und zu monetarisieren
Hallo, du hast einen RUclips-Kanal. Ich bin beeindruckt von der Qualität Ihrer Videos. Aber es gibt ein Problem mit deinem Kanal und deinem Video. Durch die Lösung dieser Probleme können Sie Ihren RUclips-Kanal monetarisieren und vergrößern
Danke sehr für die aufschlussreiche Rückmeldung
@@cpm_steuerberater Ich kann Ihnen helfen, Ihren RUclips-Kanal zu vergrößern und zu monetarisieren
Danke für dieses Video!! Jetzt ist mein Puls wieder unten🤝
So soll es sein...
Vielen Dank für die ausführliche Erläuterung
Schön, dass ich helfen konnte.
Was für ein gestammel und gestotter, wer soll denn das verstehen
Danke fürs Schauen. Ich hoffe, es hat Ihnen trotzdem geholfen.
Hey Claas-Peter, danke für das tolle Erklärvideo. Toll gemacht. Ich hätte auch noch eine spezielle Frage zu meinem Fall. Würde mich sehr über eine Antwort freuen :) Folgendes Problem. Mein Kunde benötigt eine Rechnung von mir mit einer Berliner Adresse, um Fördungsgelder zu erhalten. Leider ist mein Gewerbe in Stuttgart gemeldet, weshalb ich eine Stuttgarter Adresse eingeben muss bei meinen Rechnungen. Jetzte zu meinen Fragen: - Kann ich ein weiteres Gewerbe in Berlin anmelden, mit der selben Tätigkeit (Mediendesigner/Visuell Effects Artist)? Das wäre der Idealfall, da ich eigentlich meine Stuttgarter Adresse weiter benötige, aus den selben Gründen die meine Kunden in Stuttgart haben. - Oder kann ich ggf. mein bestehendes Gewerbe eine weiter Adresse anmelden? - Oder müsste ich mein bestehendes Gewerbe nach Berlin ummelden? Es geht mir nur darum, dass ich auf der Rechnung eine Berliner oder Stuttgart Adresse angeben kann (je nachdem mit welchem Kunde ich arbeite). Ich selber lebe in Berlin und würde an die selbe Adresse mein Gewerbe dann auch anmelden wollen. Ich hoffe du kannst mir hierzu weiter helfen. Freue mich von dir zu hören. Cheers, Emil
Hallo, wenn du zwei Standorte hast, kannst du auch die beiden Standorte auf den Rechnungen angeben.
Hallo schönen guten Tag. Ich habe eine Frage zu den Aus und Einnahmen. Mir ist leider nicht klar wo ich diese in der Gesonderten und Einheitlichen Feststellung anzugehen habe. Oder reicht es dem Finanzamt eine Auflistung der Ein und Ausgaben zuzusenden. Danke schon mal im voraus.
Hallo, zur gesonderten und einheitlichen Feststellung sind auch die Anlagen EÜR und/oder G und S einzureichen. Die Einnahmen und Ausgaben sind in der Anlage EÜR oder in der GuV zur Bilanz anzugeben.
Moin, eine eher technische Frage: Wenn wir nun berechnet haben, dass es in unserem Fall für das Steuerjahr 2023 günstiger wäre eine gemeinsam veranlagte Form zu wählen, geben wir dann quasi gemeinsam über Elster Person A und B ein oder mache ich eine Einkommensteuererklärung und meine Frau und wir wählen im Verlauf des Formulars die gemeinsame Veranlagung aus?
Hallo, beides sollte theoretisch funktionieren. Wichtig ist, dass die persönlichen Angaben jeweils zum Ehepartner mit erklärt werden. Beides in einer Erklärung ist der gängige Fall. Aber jeder kann auch eine eigene Erklärung einreichen und Zusammenveranlagung anhaken. Denn man kann ja auch nachträglich die gemeinsame Veranlagung wählen.
Vielen Dank 🎉
Ist sie Steuerberaterin in Hamburg?
Eine persönliche, digitale Assistentin zur Kommunikation von wichtigen Dingen...
Mein Name ist Claas-Peter Müller, ich bin Steuerberater in Hamburg. ´ Mit allen Kontaktdaten zu finden. Ich meld mich heute aus dem Tax-Mobil. Ich bin sehr froh über einige Konstanten in unserer immer komplizierter werdenden Welt.
... mit allen Kontaktdaten zu finden unter: cpm-steuerberater.de
Hallo ich verdiene in meinem neuen Job 21 euro die stunde aber habe da 50% nachtzuschlag also wie ich verstanden habe sind sie auch steuerfrei? da ich nicht über 25 euro die stunde verdiene?
Hallo, richtig. Zuschläge können dann steuerfrei gezahlt werden, wenn diese zusätzlich zum eigentlich Gehalt für diese Arbeitszeit gezahlt werden.
@@cpm_steuerberater Ja habe auf googel gelesen das max 40% steuerfrei sind und kriege 50% aber habe halt bloss 21 euro stundenlohn jetzt kapier ich das nicht soo ganz, danke vielmals
Mein Name ist Claas-Peter Müller, ich bin Steuerberater in Hamburg. Mit allen Kontaktdaten zu finden.
Richtig. Scheint sich eingeprägt zu haben...
starker Beitrag, klasse aufbereitet: CPM Steuerberater können gerade auch Gestaltungsberatung! eine kleine Ergänzung, es ging um dieses Urteil: BFH, 12.12.2023 - VIII R 2/21, oder nicht? cheers + herzliche Grüße in die Alster-City.
Hallo, richtig. hier auch noch einmal unser Blogbeitrag dazu: www.cpm-steuerberater.de/news/entry/2024/05/05/8970-antragsvoraussetzungen-bei-der-option-zum-teileink%C3%BCnfteverfahren
Wie immer eine hohe Informationsdichte. So mag ich das! Wenn ich nach Ende der Gewerbtätigkeit den Rest-Warenbestand verkaufe? ms
Hallo, das ist sicherlich diskussionsbedürftig. Durch den Verkauf ist man ja aktiv am Markt tätig - also sicherlich laufender Gewinn. Das sähe dann bei einer Beendigung des Verkaufs und anschließender Entnahme ins Privatvermögen mit der Hoffnung, die Ware irgendwie noch verkauft zu bekommen, anders aus. Der Entnahmegewinn wäre sicherlich Teil des Aufgabegewinns. Muss man im Einzelfall sicherlich überlegen...
das ist ja furchtbar dieses verwackelte video.
Hallo, da mögen Sie Recht haben. Die Strecke war offenbar holprig. Danke für das feedback und für´s Schauen. Vielleicht hat es Ihnen ja trotzdem was gebracht. Bis zum Nächsten...
Moin Moin, wie siehts mit der Baufirma aus, die die 85% erhalten von der Rechnung, muss diese dann nochmals 19% USt. zahlen? oder nur die restlichen 4% ? oder ist es mit den 15% schon erledigt. VG
Hallo, grundsätzlich ja. Der einbehaltene Betrag soll aber ja mit Steuerrückständen verrechnet werden. Wenn man also schnell mit dem Finanzamt organisiert, dass die vorangemeldete USt verrechnet werden kann mit dem einbehaltenen Betrag und nur noch 4% offen sind, dann brauch auch nur der Restbetrag bezahlt werden. Ansonsten Stundungsantrag stellen, bis das Geld beim FA eingeht.
Hab gefade ihren Kanal entdeckt, freut mich sehr, Top Infos habe noch eine Frage, wenn man in eine Maschine investiert, kann man, wenn man nicht von der Kleinunternehmerregelung Gebrauch macht die Umsatztsteuer ja sparen, kann man dann im Anschluss das gerät an einen freund günstig vermieten, der Von der Kleinunternehmerregelung Gebrauch macht, so dass man die 19 Prozent umsatzsteuer nur auf die Vermietung bezahlen muss und nicht auf den ganzen gewinn? Hoffe das vorhaben ist einigermaßen gut erklärt.
Hallo, die USt wird nur auf die berechnete Miete fällig.
Nicht nur die Abwicklung ist einfacher. Auch wird neues Abschreibungsvolumen geschaffen. Und die Wertsteigerung ab Übertragung entsteht auch schon bei den Kindern.
Wenn ich durch meine Abfindung monatlich aufteile, dadurch meine Arbeitslosenversicherungsbeitrag steigt und somit mein Anspruch auf das Arbeitslosengeld auch steigt Ist das aus Sicht des Agentur für Arbeit problematisch?
Hallo. Man muss mal genau prüfen, welchen Arbeitslohn die Agentur für die Berechnung des Arbeitslosengeldes heranzieht. Nur regelmäßigen, laufenden Arbeitslohn oder auch Sonderzahlungen (egal wie diese ausgezahlt werden). Das sollte aber wohl jeder Gehaltsbestandteil sein, der zur Zahlung von Arbeitslosenbeiträgen verpflichtet, also der Sozialversicherungspflicht unterworfen wird.
Hallo meine Frage ich arbeite Vollzeit und meine Frau nur Teilzeit 30 Std in der Woche wäre da eine getrennte Steuererklärung sinnvoller
Hallo, das muss immer individuell geprüft werden. Am besten alles erfassen und das Programm wird dann anzeigen, was günstiger ist. Das kann auch jedes Jahr neu und anders gewählt werden.
Wie funktioniert das absetzen sagen wir nur von einer entfernungspauschale. Angenommen ich habe 4000 Euro mit den entfernungspauaxhalen pro Jahr. Ich beziehe aber nur bafög oder anderes Beispiel ich besuche wärend der elternzeit plus also bekomme nur 900 Euro netto. Man bezahlt doch gar keine Steuern wie kann man dann Geld wiederbekommeb? Gruß Björn
Hallo, man erhält nicht die absetzbaren Kosten zurück. Man mindert das zu versteuernde Einkommen mit den Kosten. das vermindert die zu zahlenden Steuern. Dadurch ergibt sich ggf. eine Erstattung. Wenn keine Steuern gezahlt wurden, ergibt sich auch keine Erstattung.