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Steuerberater Claas-Peter Müller
Германия
Добавлен 24 авг 2015
cpm Steuerberater, Claas-Peter Müller, Weidestraße 132, 22083 Hamburg, Tel: 040 - 696 35 36 90, Fax: 040 - 696 35 36 99, office@cpm-steuerberater.de, www.cpm-steuerberater.de
Perfektes Geschäftsführergehalt?
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Gewerbesteuerfreie Beendigung des Unternehmens
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Super Erklärung - vielen Dank. Wann wird der Verlustvortrag abgezogen? Immer im Folgejahr also in meinem Fall in 2023? Ich bin gerade dabei die EK-Steuer 2023 über Elster zu erstellen. Oder kann ich den Verlustvortrag auch erst 1 Jahr später sprich in 2024 verrechnen lassen? Vielen Dank. Michaela Schmid
Hallo, super Frage. Das Finanzamt verrechnet den Verlustvortrag zwangsweise immer Jahr für Jahr. Man kann also auch nicht ein Jahr einfach auslassen.
Super erklärt
Freut mich, danke!
Wen juckts die meisten wurden eh gekündigt
Beim neuen Arbeitgeber könnten nochmal die 3.000 Euro gezahlt werden...
Achtung bei Minute 2:23 steht auf der Gegenfahrbahn ein mobiler Blitzer (Anhänger): wenn ich mit dem Firmanwagen geblitzt werde und es folgt nur das Verwarngeld (kein Bußgeldbescheid an Privatperson) an den Halter des PKW (Firma), und wird von dort bezahlt, liegt dann eine Betriebsausgabe vor und bedeutet das dann, dass der Fahrzeugführer (Mitarbeiter) einen geldwerten Vorteil erlang hat, der bei der Lohn-Gehaltsabrechnung entsprechend zu beachten ist? Davon ab, ein superklasse Video mit dem Alleinstellungsmerkmal, dass C-P M immer im Auto filmt, sich und als Beiwerk die Stadtlandschaften im schönen Hamburg 🙂das wiederum führt zur Folgefragen: wenn die Videos auf der Heimfahrt (Privatfahrt) erfolgen, und C-P M führt ein Fahrtenbuch, liegen dann keine Privatfahrten mehr vor, sondern 100% Betriebsfahrten, da die Videos werblich im Unternehmenssinne genutzt werden...? Jura macht Spaß und SteuerR ist die Kirsche auf dem Spaß. cheers.
Hallo, sehr viele richtige Aussagen! Ein häufiger Fehler der Unternehmer ist die (nachvollziehbare) Übernahme der Bußgelder für die Arbeitnehmer. Das führt in der Tat zu geldwerten Vorteilen... Gerade Fuhrunternehmer oder Kuriere o.ä. müssen hier umsichtig sein. Hier beraten wir natürlich gern. Bis demnächst auf diesem Kanal, Prost
Vielen Dank für die tolle Erklärung. War das Blaulicht hinter ihnen für Sie gedacht? 😂
Hallo, die haben Gott-sei-Dank Wichtigeres zu tun...
Hallo, danke für das Video. Bedeutet das, dass der Arbeitgeber 600€ vom Staat geschenkt bekommt, die er weitergibt an seine Mitarbeiter für z.B. Rückenkurse oder ähnliches? Oder zahlt der Arbeitgeber selbst diese 600€ Steuer- und sozialversicherungsfrei?
Hallo, schöne Frage. Der Arbeitgeber zahlt diese 600€. Aber ohne zusätzliche Abgaben.
Hallo, wie ist es bei Vermietung und Verpachtung, wenn die Mietwohnung auf Eheleute läuft. Werden dann die gesamten Mieteinkünfte berechnet, oder die Hälfte? Vielen Dank
Hallo, gute Frage. Es werden die entsprechenden anteiligen Einkünfte, die auf die einzelnen Miteigentümer entfallen zugerechnet.
Moin! Danke für die Erklärung!
Sehr gerne!
Bau mal kein Unfall, immer schön beim Autofahren auf dem Verkehr achten.
Mach ich...
Großartig, vielen Dank, Herr Müller, für diesen ersten Einblick. Falls eine kleine Rückfrage möglich ist: wenn ich als Freiberuflerin (in der KSK) einen neuen Etsy-Shop eröffnen möchte, um Produkte mit meiner Kunst zu verkaufen, färbt das dann automatisch auf meine Freiberuflichkeit ab? Auch im Falle der buchhalterischen Trennung? Zweite Frage, nehmen Sie Klienten aus ganz D auf?
Wenn die Gewinnermittlungen getrennt ermittelt werden, färbt die Gewerblichkeit nicht ab. Wir betreuen deutschlandweit digital. MfG
Super nervig wenn man als Einzelunternehmer für jede Tätigkeit eine eigene Steuernummer braucht. Ich mache eigentlich E-Commerce. Habe aber jetzt erweitert auf Unternehmensberatung und "Hausmeister Service" (Weil Gewerbeamt keine passende Begriffe für Kurzzeitvermietungsverwaltung für Eigentümer hat lol). Jetzt muss ich für jeden Bereich eine eigene Steuernummer, Buchhaltung und EÜR machen, obwohl ich eigentlich alles über ein Geschäftskonto mache... warum kann man das nicht einfach unter einem Dach zusammenfassen?
Sie können auch einen Gewerbebetrieb haben mit verschiedenen Bereichen.
@@cpm_steuerberater Also beim Finanzamt sagte man mir, dass ich zwecks Steuernumnern nur bei ähnlichen und passenden Tätigkeiten diese unter einem Gewerbe führen kann, wenn’s thematisch nicht passt, muss ich eine weitere Steuernummer nehmen. Beim Gewerbeamt ist wiederum nur ein Gewerbe mit verschiedenen Bereichen
Es reicht nicht, wenn das Auto überwiegend, >50%, gewerblich genutzt wird. Es müssen zumindest 90% sein. Damit ist es für unsere Teslas uninteressant, da ich dann nicht von den 0,25% Abschreibung der privaten Nutzung profitieren kann.
Richtig. Das Gesetz schreibt eine fast ausschließliche betriebliche Nutzung vor. Das wird für Pkw nur über Fahrtenbücher nachzuweisen sein.
Frage: Ein Freiberufler hat auch noch einen Gewerbebetrieb. Kann der Freiberufler dem Gewerbebetrieb (e.K.) eine Rechnung schreiben. Danke. ms
Hallo, das geht. jedoch liegen hier Innenumsätze vor, weil die Person nur 1x Unternehmer ist - mit 2 Betrieben - aber nur 1 x Unternehmer (wenn der Gewerbebetrieb auch ein Einzelunternehmen ist). Daher Rechnungen von einem Betrieb an den anderen möglich, aber ohne Umsatzsteuer, weil Innenumsätze nicht steuerbar sind.
@@cpm_steuerberater Danke, es ist doch erstaunlich, wie viele Aspekte bei einer einfahen Rechnung zu beachten sind. Eine fachliche Beratung in Steuersachen lohnt sich immer.
@@animalhealthonline das ist wohl richtig...
Absolut TOP. Besten Dank!
Danke sehr.
Dieses Video hat mich dazu gebracht, meine Prioritäten im Leben zu überdenken. Mehr Lachen, mehr Katzen😻
Sehr schön!
Was mich in diesem Fall interessieren würde: Wenn die Rechnungsstellung in der Vergangenheit falsch lief, was waren die rechtlichen Konsequenzen bzw. wie wurde das jetzt nachträglich berichtigt?
Hallo Herr Tacke, die falschen Rechnungen werden storniert und es werden neue, richtige Rechnungen geschrieben. Berichtigt werden darf ja immer. Ob die Berichtigung dann immer für die Vergangenheit gilt, oder erst ab jetzt, ist im Einzelfall zu schauen. Aber die Stornierung neutralisiert die falsche Rechnungstellung - im schlimmsten Fall in unterschiedlichen Wirtschaftsjahren.
@@cpm_steuerberater Ah, dann ist es tatsächlich so einfach! Ich hätte angenommen, spätestens wenn das Jahr steuerlich abgeschlossen ist, gäbe das Probleme. Vielen Dank für die Antwort!
Danke. Ich finde diese Videos super.
superklasse Video, allerdings widerspricht die Aussage bei Minute 1:15 wohl der BFH-Rechtsprechung (II R 49/17 Urteil vom 16.09.2020) "In die grunderwerbsteuerliche Bemessungsgrundlage bei dem Erwerb von Teileigentum ist auch ein anteiliger Wert für die übernommene Instandhaltungsrücklage mit einzubeziehen. Eine Kürzung kommt auch dann nicht in Betracht, wenn in dem Kaufvertrag ein separater Kaufpreis für die Instandhaltungsrücklage vereinbart wurde" - oder stehe ich auf dem Schlauch? herzliche Grüße in die Hansestadt. cheers.
Hallo, das ist völlig richtig. Sehr gut. Werde ich mich also noch einmal separat darüber auslassen. Danke.
Berufstitelträger arbeitet als StB | RA (18 EStG), läuft superklasse. Er gründet eine operative GmbH, die 0815 gewerblich tätig ist (15 EStG), und bei der er Alleinges-GF ist. Als StB bzw. als RA (Berater) vertritt er seine GmbH vorgerichtlich wie auch gerichtlich und rechnet entsprechend mit seiner Firma ab - 2 II Nr. 2 UStG ja oder nein 🙂? herzliche Grüße in die Hansestadt, immer auf den Verkehr achten und bleiben Sie am Ball: Ihre Videos sind stets erfrischend, 1a Kanal. cheers.
Hallo, wie heißt es so schön: es kommt auf Details an. Beruht die wirtschaftliche Eingliederung (um nur die geht es offenbar in der Frage) auf Leistungen des möglich Organträgers (RA/StB) gegenüber seiner möglichen Organgesellschaft (GmbH), müssen entgeltliche Leistungen vorliegen, denen für das Unternehmen der Organgesellschaft mehr als nur unwesentliche Bedeutung zukommt. Das ist im Detail zu überprüfen. Denn die nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG erforderliche Eingliederung in ein anderes Unternehmen setzt ein Verhältnis der Über- und Unterordnung zwischen einer Organgesellschaft als „untergeordneter Person” und dem sog. Organträger voraus. Für die wirtschaftliche Eingliederung reicht Leistungsaustausch oder gemeinsame Marktaktivität aus. Hier haben wir offenbar den Leistungsaustausch. Weitere Details: UStAE 2.8 Abs.6 www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/Umsatzsteuer-Anwendungserlass-aktuell.pdf?__blob=publicationFile&v=16
X ehemals Twitter MuellerStB Account gesperrt X sperrt Accounts, die gegen die X Regeln verstoßen.
Richtig. Da ist was schief gelaufen. Kann mir keiner sagen, was...
Tax Mobil - Tips2go. Setzen sie sich extra für den Dreh ins TaxMobil oder nur wenn Sie sowieso wo hin müssen? Man könnte so eine private Fahrt steuerlich zu einer geschäftlichen machen, wenn man die Drehs auf die privaten Fahrten legt. Bleibt nur die Frage wie viele km das Finanzamt für einen Dreh problemlos anerkennt.
Ich nutze die Zeit, die ich sowieso im Auto sitze. 0,30 Euro wären da absetzbar. Schön, dass sie sich zu den möglichen Werbungskosten Gedanken machen.
Guter Hinweis!
Danke sehr. Finde ich auch.
Ich bin erst bei der Hälfte des Videos aber kann jetzt schon erkennen herzlichsten vielen Dank für die wertvollen Informationen, Grüße
Das freut mich sehr!
Einzelunternehmen, GbR - einfache Gründung, wenige Formalien, leichte Handhabung. Volle Verrechnungsmöglichkeit mit anderen Einkünften und Verlusten. Einfacher Verlustrücktrag ins Vorjahr sorgt für maximale Steuererstattung und Liquiditätsvorteile. Ausnutzung kleiner Steuersätze möglich. Aber volle Haftung für Schulden. Alles nicht einfach, richtig abzuwägen...
Sehr interessant, Dankeschön 😊👍
@@evoluna3056danke für das positive Feedback
@@evoluna3056 danke für´s Folgen
Steuerberatung geht bald richtig viral auf RUclips
Da bin ich gespannt.
CPM Kontaktdaten zu finden in Hamburg (Hansestadt).
Alles für den Algorithmus
@@schnittjauchrichtig. Claas-Peter Müller, Steuerberater in Hamburg. Mit allen Kontaktdaten zu finden unter: www.cpm-Steuerberater.de
Hallo, mein Name ist Taxmobil und ich melde mich heute wieder mit dem Steuerberater aus Hamburg unterwegs.
Mit allen Kontaktdaten zu finden unter cpm minus taxmobil
Hallo und Danke für´s Folgen...
Wie verhält es sich, wenn ich Einnahmen über Dividenden erhalte? Danke
Hallo, zum beitragspflichtigen Einkommen gehören zum Beispiel: Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit, der Zahlbetrag der Rente laut Rentenbescheid, Versorgungsbezüge, zum Beispiel Betriebsrenten oder Direktversicherungen, Pensionen, Witwenrenten, Beamtenbezüge, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, Einnahmen aus Kapitalvermögen wie Zinsen oder Dividenden, Unterhaltszahlungen vom getrennt lebenden oder geschiedenen Ehegatten, Bafög (nur der staatliche Zuschuss) und ggf. das Einkommen eines nicht gesetzlich versicherten Ehepartners oder einer Ehepartnerin.
@@cpm_steuerberater Danke für die ausführliche Antwort.
Wenn mein chef mir ein elektrobik oder ein erroller schenken würde ich würde es direkt auf Kleinanzeige verkaufen damit Mehr profit habe was soll ich mit so Elektroding wenn Verbrenner hab der die umwelt verpestet Ist doch tausend mal besser als die scheiss grünen zu wählen
der eine so, der andere so...
Sehr informativ. Ich bin nicht vom Fach jedoch klingt das sehr interessant. Habe ich es richtig verstanden, dass der Arbeitgeber ein Gerät (arbeitsmittel) zur Summe x Einkauft und nach einer Gewissen Zeit an den Arbeitnehmer verkaufen kann? Als Beispiel: Chef kauft einen Laptop für 2000€ als zweitrechner für seinen arbeitnehmer, dieser Kauft dem Chef den Laptop nach 2 Jahren ab und bezahlt nur noch die 25% Pauschalsteuer des aktuellen Werts? Nach 2 Jahren hat der Laptop einen UVP Wert von beispielsweise nur noch 1400€ somit müsste der Arbeitnehmer noch 350€ für das Gerät bezahlen?
Danke fürs Video
gern
muss ich dann versicherungen haben welche im jahr 1900 euro kosten damit ich nichts zurückzahlen muss oder wie funktioniert das?
Rechnerisch wäre das so. Oder andere abziehbare Ausgaben in der Höhe.
Guten Tag Herr Müller, ich hätte da eine kurze Frage: Angenommen ich arbeite als Angestellter 30 Stunden in der Woche und verdiene 2500 Euro brutto im Monat. Parallel dazu eröffne ich ein Kleingewerbe und mache damit ca. 1000 Euro Gewinn monatlich, wären diese 1000 Euro dann für die KV relevant?
Die 1.000 € wären schon sehr relevant für das Einkommen. Die genaue Antwort kann die KK geben.
sehr klare Stimme und Erklärweise. Herzlichen Dank!.
Mittlerweile ist der Faktor von 3,8 auf 4,0 erhöht worden.
Das ist richtig. Danke für den Zusatz.
Herzlichen Dank!
Super Video danke dafür. Hätte auch eine Frage, und zwar Mein Vater betreibt eine indoor Fussballhalle mit einem kleinen Gastro Bereich, und er möchte einen Eiswagen noch betreiben. Meine Frage jetzt, muss er dann ein zweites Gewerbe eröffnen oder kann es sein Gewerbe erweitern ?
Hallo, er kann auch einfach sein Gewerbe erweitern. Mehrere Gewerbe machen aber mehrere Gewerbesteuerfreibeträge möglich.
@0:23 Was natürlich Quatsch ist, aber die finanziellen Aspekte sind schon legitim.
Hallo. Es gibt schon schöne Fahrräder, die auffällig sind. Für eine Aufmerksamkeit sorgt ein graues normal geschnittenes Fahrrad natürlich nicht. Aber ein schöner Shopper fällt schon auf und socialmedial schön in Szene gesetzt werden...
Ich habs ne woche versucht mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ständig der Kofferraum voll sperrig mit dem Teil, nichts geht mehr rein! Nein Danke Außerdem sind diese Angebote tatsächlich nur für Menschen die weniger verdienen. Die Projekte werden alle scheitern uns Ideologie aufzuzwingen 💯 Sieht man in allen Bereichen
Ideologien sollten nie aufgezwungen werden - das ist richtig...
Bitte spart Bargeld und ihr spart wahres Geld 😉
Hallo, was meinen Sie damit? Man soll sich Bargeld ersparen, also nicht haben oder soll man Bargeld sparen, also zur Seite legen?
Ja ja der fette Chef gibt Fahrer raus .
... nicht der "fette". Der "nette".
Danke
gern
Der negative Effekt auf die Rente wird mal wieder nicht ausreichend behandelt. Ich kann nur jedem raten ein gebrauchtes Rad zu kaufen.
Guter Einwand. Wie hoch ist der negative Effekt bei der späteren Rente? Ausgehend von einem E-Bike mit Leasingraten a ca. 100 €.
Guter Einwand. Wie hoch ist der negative Effekt bei der späteren Rente? Ausgehend von einem E-Bike mit Leasingraten a ca. 100 €.
@@cpm_steuerberater Steuerklasse 1, 4k brutto, UVP E-Bike 4k, grob 500 Euro bei 20 Jahren Rente. Dagegen kann man natürlich die Inflation halten. Aber hey der Wertverlust beim E-Bike ist ähnlich kfz ca. 50% nach 3 Jahren, der echte Wert ist da oft noch bei 75%.
@@superrennschnecke d.h. 500 eur weniger Rente auf 20 Jahre gerechnet? Das sind 2 Euro pro Monat weniger Rente.
@@cpm_steuerberater genau, auf den Monat nicht viel, sicher, nur, mir geht es darum, dass das eben auch zur Wahrheit gehört.
Ich baue neu und muss vorher den altbestand abreißen. Nur zur selbstnutzung. Kann ich die Kosten dafür von der Steuer absetzen?
Abrisskosten zählen zu den Herstellungskosten. Wenn der Neubau von Wohnraum im Rahmen der Sonderausgaben abzugsfähig sind bei Ihnen, dann diese entsprechend Kosten auch.
Hallo Habe eine Frage. Meine Gewerbe hatten 2018(Gründejahr) und 2019 insgesamt rund 30 000 Eur Verlust, bei 2020 einkommensteuererklärung nicht vorgetragen, können wir es noch auf 2021 und weitere Jahre vortragen ? Herzlichen Dank im voraus.
Hallo, der Verlust wird für die Gewerbesteuer und ggf. auch für die Einkommensteuer vorgetragen. In der ESt wird der Verlust jahresweise mit den anderen Einkünften saldiert. Ist der Verlust in der ESt 2020 bereits aufgebracht worden?
Hallo Habe eine Frage. Meine Gewerbe hatten 2018(Gründejahr) und 2019 insgesamt rund 30 000 Eur Verlust, bei 2020 einkommensteuererklärung nicht vorgetragen, können wir es noch auf 2021 und weitere Jahre vortragen ? Herzlichen Dank im voraus.
Hallo Tanja Fisher, der Verlust wird für die Gewerbesteuer und ggf. auch für die Einkommensteuer in beiden Fällen separat vorgetragen. In der ESt wird der Verlust jedoch jahresweise mit den anderen Einkünften saldiert. Ist der Verlust in der ESt 2020 bereits aufgebracht worden?
@@cpm_steuerberater hallo Herr Müller, Bei est von beiden Jahren 2018 und 2019 verlust wurde nicht saldiert. Mein Steuerberater muss es vergessen haben, oder sollte ich sagen mein Ex-Steuerberater. Was meinen Sie? Sollte ich für Est 2018 2019 Korrektur beantragen? Vielen Dank für Ihre Hilfe. Beste Wünsche für Ihren Kanal!
Schwachsinn: mann kann kaum Steuern sparen , das Rad bekommt man nur zum Listenpreis , Mitarbeiter werden nicht mit einem Fahrrad gebunden , lediglich der Rad handel gewinnt
"Kaum sparen" heißt: etwas sparen. Und wenn ein Mitarbeiter sich kein eigenes Fahrrad kaufen muss, ist das doch positiv für ihn... Ich weiß, dass die Mitarbeiter das dankbar annehmen. Zumal die Fahrräder teuer sein können.
@@cpm_steuerberater nee die behandeln die Fahrraeder schlecht und fahren die schnell runter, der Arbeitgeber bleibt aufden abgescgurbelten Fahrraedern haengen
@@alqubesdas ist keine schöne Erfahrung...
@@cpm_steuerberater ist nicht wahr du Schoengeist , Leute schonen nicht wofuer sie nichts bezahlen und wenn sie selber zahlen dann hat das nur Nachteile keine Preisverhandlung moeglich , Credit gesichert durch Arbeitgeber , wenn gestohlen muss man trotydem zahlen ,,, nur Vorteile fuer den Radhandel
@@joyner4797 Das eine Schließt das andere nicht aus XD
Steuerberater in Hamburg.
... mit allen Kontaktdaten zu finden unter cpm-steuerberater.de ...
@@cpm_steuerberater melde mich heute wieder aus der Tax E-Rikscha. Das wär doch mal was.
Ich hätte eine Frage zum Thema Abfindung: erhöht ALG1 auch den Sockelbetrag? Falls ich im Jahr der Abfindungszshlung ausschließlich ALG1 beziehe, lässt sich in diesem Fall auch die Fünftel Regel noch anwenden ? Danke.
Hallo, ALG1 wird nur durch den Progressionsvorbehalt besteuert. ALG1 ist ansonsten steuerfrei und erhöht in dem Sinne nicht den Sockel.
Super! Info genau zum richtigen Zeitpunkt👍
Freut mich 👍
Welche Einkünfte ist doch völlig egal. Es gibt doch Beitragsbemessungsgrenzen. Und letztendlich wird doch der Beitrag anhand der Lohn- und Gehaltsabrechnung oder anhand des Steuerbescheides ermittelt. ???
Hallo, das ist richtig. Unter der Bemessungsgrenze wäre es aber schon interessant, was alles einzubeziehen ist.
Privat beschäftige ich mich schon seit einigen Jahren mit dem Thema „finanzielle Unabhängigkeit“. Habe auch für mich schon alles schön aufbereitet und ausgerechnet. Meine große Unbekannte ist allerdings die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) als Privatier. Was ich noch nicht verstehe ist: Was genau zählt als Einkommen bei der GKV? Wenn ich beispielsweise ein noch junges Depot habe mit sagen wir 100.000€ und davon sind 10.000€ Gewinnanteil und ich im Jahr 1 als Privatier dieses Depot verkaufe, habe ich dann Einkünfte von 10.000€ oder von 100.000€? Falls es nur die 10.000€ sind ist ja alles ok und man kann zumindest für die erste Zeit als Privatier durch spät eröffnete Depots zuerst diese entsparen, da darauf tendentiell weniger Gewinn ist (LIFO-Prinzip). Viele Grüße, Joachim
Hallo, der Gewinn ist die Differenz aus Einkaufspreis und Verkaufspreis.