- Видео 166
- Просмотров 204 138
Записки Бухгалтера
Россия
Добавлен 13 ноя 2020
Бухгалтер с большим опытом работы, в своих видео, доступным понятным языком рассказываю о бухгалтерском учете в программе 1С Предприятие 8.3. Являюсь действительным участником единого реестра аттестованных бухгалтеров России.
Корректировка реализации в сторону увеличения в 1С
Корректировка реализации в сторону увеличения в 1С Бухгалтерия 3.0 по согласованию сторон и исправлению первичных документов. Отличия. Корректирующие декларации, дополнительные листы
Просмотров: 92
Видео
Корректировка реализации в сторону уменьшения по исправлению ошибки в первичных документах в 1С
Просмотров 8514 дней назад
Как в 1С Бухгалтерия 8.3 выполнить корректировки реализации прошлого периода в сторону уменьшения по исправлению ошибки в первичных документах
Корректировка реализации по согласованию сторон в сторону уменьшения в 1С
Просмотров 7414 дней назад
Как в 1С отразить корректировку реализации за прошлый период по согласованию сторон в сторону уменьшения Ссылка на видео по обзору корректировок: dzen.ru/video/watch/663b500fa127f45a5a9c3978
Корректировка поступления (реализации), сторно документа поступления (реализации) в 1С
Просмотров 18921 день назад
Корректировка поступления и реализации в разных отчетных периодах. Сторно документа поступления и реализации. Корректирующие декларации по НДС и Налогу на прибыль. Доп.листы книги покупок и книги продаж в программе 1С Бухгалтерия 8.3 ссылка на статью: cloud.mail.ru/public/Zxwu/SaWspKrRs Как в 1с сторнировать счет-фактуру за прошлые периоды и подать уточненную декларацию по НДС: dzen.ru/video/wa...
Как в 1С правильно зачесть авансы покупателей в счет последующей реализации.
Просмотров 247Месяц назад
Зачет авансов покупателей в 1С Предприятие 8.3. Тема я считаю очень важная, потому что из-за того что вы и ваши контрагенты по разному зачитывают аванс возникают вопросы со стороны налоговой и все это чревато представлением корректирующих деклараций.
Декларация по налогу на прибыль 1 квартал 2024 года в 1С
Просмотров 394Месяц назад
Как заполнить и проверить Декларацию по налогу на прибыль за 1 квартал 2024 года в 1С Бухгалтерия 3.0
Как упрощенцу на УСН подключить интеграцию с личным кабинетом ФНС в 1С бесплатно.
Просмотров 234Месяц назад
Бесплатно на 6 месяцев подключить интеграцию с личным кабинетом ФНС в 1С Бухгалтерия 3.0 можно по промотарифу.
Расчет авансового платежа ИП без сотрудников на УСН доходы за 1 квартал 2024 года в 1С
Просмотров 755Месяц назад
Как ИП без сотрудников на УСН доходы рассчитать сумму авансового платежа за 1 квартал 2024 года в программе 1С Бухгалтерия 3.0. Как учесть СВ с доходов за 2024 год в свете последних разъяснений ФНС
Настройка синхронизации Задач организации из 1С между 1С и смартфоном
Просмотров 119Месяц назад
Как не пропустить сроки сдачи отчетности? Настроить синхронизацию Задач организации в 1С между программой 1С Бухгалтерия 3.0 и смартфоном, чтобы уведомления о задачах из 1С приходили на смартфон.
Формирование ЕФС-1(СЗВ-ТД) в 1С БП и 1С ЗУП
Просмотров 285Месяц назад
Начали штрафовать за просрочку отчета СВЗ-ТД (ЕФС-1) с 2024 года. Как в 1С БП и 1С ЗУП создать эти отчеты
Подтверждение основного вида деятельности за 2023 год в ОСФР в программе 1С
Просмотров 3792 месяца назад
Как отправить из 1С Бухгалтерия 3.0 Подтверждение основного вида деятельности ОСФР за 2023 год
Страховые взносы, НДФЛ в КУДиР за 1 квартал 2024 года в 1С
Просмотров 3 тыс.2 месяца назад
Отражение страховых взносов, НДФЛ в КУДиР за 1 квартал 2024 года в 1С Бухгалтерия 8.3 В видео допущена небольшая неточность. НДФЛ по дивидендам не учитывается в расходах УСН, поэтому он и не должен отображаться в КУДиР Сервис ЕНС в 1С На Ютубе: ruclips.net/video/0zEZYhFtyTw/видео.html На Дзен: dzen.ru/video/watch/6603d9e69861f76f088ef49d
Сервис ЕНС в 1С
Просмотров 4742 месяца назад
Как работает сервис Единый налоговый счет в 1С Бухгалтерия 3.0. Сверка с ФНС по ЕНС. Сравнение разных сервисов
РСВ, ЕФС-1, 6-НДФЛ за первый квартал 2024 г. в 1С (часть 2)
Просмотров 6 тыс.2 месяца назад
Как в программе 1С заполнить отчеты РСВ, ЕФС-1, 6-НДФЛ за первый квартал 2024 года Ссылка на первую часть: ruclips.net/video/q5xvbcG6NnM/видео.html ВНИМАНИЕ!!! Друзья вышло обновление программы. В Релизе 3.0.150.29 стр.026 раздела 1 заполняется корректно.
РСВ, ЕФС-1, 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года в программе 1С
Просмотров 3,2 тыс.2 месяца назад
Как заполнить отчеты РСВ, ЕФС-1, 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года в программе 1С Бухгалтерия 3.0
Быстрое заполнение справочника сотрудники в 1С
Просмотров 2162 месяца назад
Быстрое заполнение справочника сотрудники в 1С
Учет транспортно-заготовительных расходов в 1С
Просмотров 993 месяца назад
Учет транспортно-заготовительных расходов в 1С
Как в 1С подать сообщение по земельному и транспортному налогу
Просмотров 1243 месяца назад
Как в 1С подать сообщение по земельному и транспортному налогу
Формирование проводок по ЕНС в части НДФЛ по зарплате и дивидендам в 2024 году в 1С
Просмотров 9203 месяца назад
Формирование проводок по ЕНС в части НДФЛ по зарплате и дивидендам в 2024 году в 1С
Отчетность ИП через личный кабинет налогоплательщика
Просмотров 7043 месяца назад
Отчетность ИП через личный кабинет налогоплательщика
Новые сроки подачи уведомлений и уплаты НДФЛ в 2024 году
Просмотров 7973 месяца назад
Новые сроки подачи уведомлений и уплаты НДФЛ в 2024 году
Справочник сотрудники в 1С без уволенных работников
Просмотров 48011 месяцев назад
Справочник сотрудники в 1С без уволенных работников
Расчет среднего заработка для оплаты отпускных в 1С БП 8.3.
Просмотров 69411 месяцев назад
Расчет среднего заработка для оплаты отпускных в 1С БП 8.3.
Порядок формирование НДФЛ в 1С когда вычеты превышают общую сумму доходов. (Продолжение)
Просмотров 465Год назад
Порядок формирование НДФЛ в 1С когда вычеты превышают общую сумму доходов. (Продолжение)
Порядок формирование НДФЛ в 1С когда вычеты превышают общую сумму доходов.
Просмотров 513Год назад
Порядок формирование НДФЛ в 1С когда вычеты превышают общую сумму доходов.
Выгрузка документов из 1С для отправки по ЭДО в СБИС
Просмотров 8 тыс.Год назад
Выгрузка документов из 1С для отправки по ЭДО в СБИС
Ошибки при заполнении КУДиР по УСН за 1 квартал 2023 года в 1С БП 8.3
Просмотров 3,2 тыс.Год назад
Ошибки при заполнении КУДиР по УСН за 1 квартал 2023 года в 1С БП 8.3
Подтверждение основного вида деятельности в СФР в программе 1С
Просмотров 711Год назад
Подтверждение основного вида деятельности в СФР в программе 1С
Отчет Подробный анализ НДФЛ в 1С БП 8.3 для анализа 6-НДФЛ
Просмотров 2,6 тыс.Год назад
Отчет Подробный анализ НДФЛ в 1С БП 8.3 для анализа 6-НДФЛ
Сверка 6 НДФЛ и РСВ в 1С за 1 квартал 2023 г.
Просмотров 4,4 тыс.Год назад
Сверка 6 НДФЛ и РСВ в 1С за 1 квартал 2023 г.
Вы проводите консультации по отдельным вопросам ведения учёта в 1с?
Спасибо большое за подробную информацию. У меня как раз сейчас такая ситуация, в марте выставила покупателю счф на аванс, отразили его в книге покупок, но почему то она ещё попала в книгу продаж и книгу покупок, Теперь налоговая просит пояснения, почему у покупателя нет данной сф на аве в книге продаж. Как быть не понимаю(((
Здравствуйте! Извините за вопрос не по теме. Организация создана 04.03.2024. Включена в реестр МСП 10.04.2024, Отчёт по РСВ сдан за 1 кв 2024 г с учётом льгот по страховым взносам как МСП, из налоговой пришло требование, что предприятие не видят в реестре МСП. Нужно пересчитать страховые взносы без льгот и подать уточненный расчёт? Получается все МСП первый месяц не попадают под льгот, так как реестр МСП обновляется ежемесячно 10 числа?
Здравствуйте! Не могу подсказать.
Подсказали бы вручную, с каким названием из ЛК брать для ввода документы, там черт ногу сломить в ЛК, повторяются по несколько раз!
не понял вопроса
Спасибо большое, очень пригодилось!
Спасибо за отзыв и просмотры!
Здравствуйте, подскажите, почему при попытке провести и закрыть принятте к учету ОС выдает следующее сообщение: для основного средства в организации уже зафиксировано состояние Принято к учету документом Поступление (акт, накладгая, упд). И что с этим делать
ruclips.net/video/mS71L_eWmLo/видео.html - посмотрите вот это видео более свежее. У вас наверное принятие к учетом с одновременным вводом в эксплуатацию. По документу поступление основных средств так происходит. Если делать по документу поступление оборудования, то принятие к учету отдельным документом
Спасибо!
Спасибо вам.
Спасибо большое вам!
И вам большое спасибо!
Спасибо, познавательно
Мне приятно. Спасибо за отзыв!
Спасибо Вам большое.Пользуюсь с удовольствием Вашими советами.
Спасибо большое. Мне очень приятно.
Спасибо ❤
Спасибо вам за просмотры и отзывы!!!
Почему в отчет 6-НДФЛ в разделе 2 в строчке 120 берется сумма 196 600 (вместо 198 900, в отчете налоги и взносы кратко )? В каком отчете увидеть разницу сумм 198900-196600= 2 300₽?
6-НДФЛ заполняется по выплаченным доходам (здесь з.плата за вторую половину декабря 23 -выплаченная 10.01.24, но нет з.платы за вторую половину марта, выплаченная 10.04). А в отчете налоги и взносы и кратко начисленные доходы (т.е без декабря 23, но доход за март полностью). Специально отчета где это можно увидеть нет, но выявить разницу можно по отчету подробный анализ отчета по сотруднику. Сформировать его нужно с января по апрель, чтобы увидеть разницу. Только в этом видео отчета Налоги и взносы кратко нет. Где вы его увидели?
Спасибо
И вам спасибо!
Спасибо за важную и полезную информацию 👍
Благодарю за отзыв!!!
Благодарю! Очень ценим и ждем все Ваши обзоры!
Очень приятно. Спасибо большое!!!
Спасибо. Как всегда, все очень доступно и понятно. У нас есть доход, выплаченный сотруднику по договору аренды. Как эта сумма должна попасть в 6-НДФЛ в 2024г. В 2023г она попадала через "Операция учета НДФЛ".
Не готов ответить сразу. Посмотрю, отвечу позже
В 2024 году тоже через Операцию учета НДФЛ. Позже я постараюсь выложить видео
@@rishat2302 Спасибо. Ждем.
Спасибо 🌿🌿🌿
И вам спасибо!!!
Супер материал!, спасибо очень своевременно. На текущ момент у меня 26 строка заполняется правильно
Спасибо большое за отзыв! Мне приятно!!!
Спасибо! Как раз сегодня будем сдавать.
И вам спасибо!!!
Спасибо вам за помощь! Можно задать вопрос как подать уведомление при возврате Ндфл сотруднику? Сформироаала отражение удержанного ндфл, а там не отразился возврат. И вот задача на основании чего уведомление подавать?
Не сталкивался. сразу не отвечу. Нужно посмотреть в 1С как это будет. Постараюсь ответить позже.
Не совсем понятно. Если вы например в январе подали уведомление с суммой излишне удержанного НДФЛ, а в феврале этот НДФЛ вернули сотруднику, то соответственно в уведомлении за февраль НДФЛ к уплате будет меньше возвращенного НДФЛ
@@rishat2302 Благодарю вас за ответ. Я так и сделала. Но вопрос до сих пор не разрешён мной. Я считаю, что программа должна сама учитывать возврат и формировать итог. Но увы... Пока не видно. Возможно конец месяца покажет что то..
Большое человеческое спасибо за Ваш труд🙏🙏🙏
Большое спасибо за отзыв. Мне очень приятно.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, Предприятие организовалось 04.03.2024 года, в марте начислили зарплату нескольким сотрудникам и несколько ГПХ. Выплату зарплаты произвели в апреле. Отчет 6-НДФЛ в программе ЗУП 3.1 выходит пустой. Так и должно быть?
Да. Зарплата, начисленная в марте, с датой выплаты апрель является для целей НДФЛ доходом апреля
@@rishat2302 Получается у нас будет нулевой отчёт 6- НДФЛ?
да
Здравствуйте ! Может, сможете подсказать ситуацию по отчёту 6-НДФЛ. Сотруднику предоставили отпуск с 1-7 апреля. Выплатили отпускные 28.03.2024. А 11.04.2024 сотрудник увольняется и у него удержание за 5 дней отпуска, т.к эти дни отгулял авансом. Удержали с начисленной зарплаты за апрель, но, перерасчёт НДФЛ затрагивает и март. Если сформировать "Подробный анализ НДФЛ по сотруднику" за 1 квартал, то как будто мы переудержали НДФЛ. А этот же отчёт формирую на дату увольнения, все выравнивается. Вопрос в чем, надо ли отчёте 6-НДФЛ за 1 кв. , уменьшать сумму стр. 120 и стр. 140, на ту сумму, которая произошла из-за перерасчёта? Так как из-за удержания "пополз" март.
Не могу сказать точно. Нужно смотреть ситуацию в 1С. А что это за отпуск 7 дней. Отпуск можно делить, но каждая часть должна быть не менее 14 дней.
До части отпуска 14 к.дней ещё не дошёл период - уволился. Оставлю тогда, как формирует 1С, а в годовом отчёте, поправлю по этому сотруднику справку 2-НДФЛ
Если даже человек не полностью отработал период, отпуск не может быть меньше 14 дней. Тогда или вообще не давать отпуск или авансом, но тогда в случаи увольнения вполне возможно, что вы не сможете удержать отпускные выданные авансом. На мой взгляд, если человек еще не отработал полгода, то лучше ему предоставлять отпуск без сохранения зарплаты.
А у меня автоматически страховые вообще ни за какой месяц не выгрузились из ЛК в сведения об уплаченных налогах, загрузились авансы по УСн за 2023 г., и то не все. И что с этим делать?!
У меня тоже по одной организации все село замечательно. По одной не отразились СВ за дек, янв., фев. село. По дек и янв создал сведения о налогах вручную
Спасибо большое за помощь. Очень полезно и своевременно. Посмотрела Ваши уроки, всё понятно и ясно. Рада, что полписалась! Успехов вам и нам с Вашими уроками!
Спасибо большое вам!!!
120 строка - доход полученный, а в сведениях по сотрудниках вы сравниваете с начисленным
Позже обязательно отвечу. Сейчас не хватает времени, сдаю НДС.
И в 6-НДФЛ и в отчете "Подробный анализ" доходы формируются по дате выплаты. В видео дата выплаты аванса 25 число тек.месяца, зарплаты 10 число следующего месяца. При таком раскладе в стр.120 6-НДФЛ попадает з.плата за декабрь с датой выплаты 10.01 и т.д. и аванс за март с датой выплаты 25.03, но и плюс другие выплаты, если таковые были в период с 1.01 по 31.03. Графа "Начислено" отчета подробный анализ формируется таким же образом. То есть здесь "начислено" это не совсем, то что начислено (например в РСВ), а начисления с датой выплаты с 1.01 по 31.01 и сравнение стр.120 6-НДФЛ и графы "Начислено" отчета "Подробный анализ" по моему мнению корректно.
@@rishat2302 у нас так вышло: что начисленная зарплата, больше перечисленной на 7 тыщ - накопительно по всем сотрудникам за декабрь, выплаченный в январе, за январь и февраль.Может лучше все-таки в нашем случае указать выплаченную? Посоветуйте, пожалуйста. И вы не знаете: НДФЛ, указанный в ведомостях по з/п в банк (юанковский проект) - можно корректировать или он в банковских отчетах как то тоже проходит официально? В 2-х ведомостях программа на 200-500 рублей не корректно почему то считает по одному сотруднику все время. Щаз я правлю руками, прежняя бухгалтер не правила
Начну с конца. НДФЛ в зарплатных ведомостях ( не важно зарплатный проект, ведомости в кассу и.п.) если он не верный нужно править. Банку важна сумма к выплате, а не удержанный НДФЛ. Начисленная з.плата больше чес выплачено, а почему так? То есть не полностью выплачена? Но тогда получается и доход не получен. Тогда, наверное, указывать выплаченную, но я это момент еще посмотрю.
На счёт отпускных которые платили 29 марта, у меня предположения такие что отпускные мы наверху выбрали месяц начисления апрель и в ведомости тоже стоит апрель, поэтому 6ндфл их не подтягивает. Потому что есть сотрудники у меня которые тоже получили отпуск в конце марта, но они вошли в отчёт потому что ни я ни кадровик не обратил внимания что период наверху указан март
В моем видео, наверное, такого нет. Я говорил о том, что не отображается НДФЛ, подлежащий перечислению по шестому сроку с выплат с 22.03 по 31.03 в разделе 1, стр.026. Но после обновления программы все замечательно отображается. А отпускные, которые вы платите 29.03 месяц должен быть март, но если вы по ошибки поставили апрель, то они отобразятся во 2 квартале
Здравствуйте! Спасибо за инструкцию! У меня такой вопрос. В организации несколько точек по реализации услуг, 6 ндфл у меня делится по кпп, одного сотрудника в первом квартале с одной точки на другую переводили и когда формировались ведомости я не обратила на неё внимание и ндфл вообщем правильно удержался, а по кпп есть разница в 70 рублей, и получается что в одном отчёт написано что не удержанный налог, а в другом как бы переплатили налог. Уведомления уже сданы, вот теперь я думаю может мне по сумме в уведомлениях заполнить 6ндфл, а в следующем квартале выровнять
И вам спасибо. То что уведомления сдали не правильно я думаю ничего страшного. Налоговая все равно корректирует ЕНС согласно отчетов (6-НДФЛ, РСВ и т.д.) Наверное правильнее все таки 6-НДФЛ делать не по уведомлениям, а как правильно
@@rishat2302 благодарю за совет!
Подскажите пожалуйста У меня несколько ИП и по всем вылезает сумма по строке 170, может ли это быть какой нибудь баг программы ? Все перерыл вроде начисления правильные Может кто то сталкивался
строка 170 - это сумма НДФЛ не удержанная. Такое например может быть по сверхнормативным командировочным. Доход по сверхнормативным командирочным считается полученным в последний день месяца в котором утвержден авансовый отчет. Если это март, то 31.03, а удержать вы его сможете только в апреле, когда сотруднику что-то выплатите. Вот этот НДФЛ будет отражаться по стр.170, потому что доход получен, а НДФЛ еще не удержан. Проанализируйте свою ситуацию. Может у вас что-то похожее. Такое еще бывает по натуральным доходам.
@@rishat2302 у нас это везде оказалась разница на сумму вычета, выплата в апреле второй суммы за март, вроде все верно, но при проверке 6 ндфл выдает это ошибкой, я в ручную поменял
Большое спасибо за видео!
Вам спасибо за отзывы и просмотры!
Спасибо за идеальную для восприятия подачу материала.
Большое спасибо вам. Очень приятно. Ваши положительные отзывы мотивируют к дальнейшей работе!!!
Спасибо вам огромное. Вы нас спаситель!
Спасибо Вам! Мне очень приятно!!!
Отличное и очень полезное видео.
Спасибо, мне приятно!!!
Спасибо Вам большое, отличное видео!
Вам спасибо за отзывы и просмотры!
Спасибо большое за ваш труд! А подраздел 2.3 в ефс 1 заполнять? вроде же он обязательный
Подраздел 2.3 со сведениями о спецоценке и медосмотрах нужно подавать в составе раздела 2 формы ЕФС-1 по итогам I квартала, полугодия, девяти месяцев и года. Подраздел 2.3 - обязательный в отчете, даже если показатели нулевые. Сведения о спецоценке и медосмотрах приводите на начало года. Данные о спецоценке берите из отчета о проведении спецоценки (п. 1 и абз. 3 пункта 213 Порядка, утв. приказом СФР от 17.11.2023 № 2281). Сведения о медосмотрах внесите на основании заключительных актов медицинских комиссий. Если в течение отчетного периода вы провели спецоценку или работники прошли медосмотр, данные на начало года не поменяются. Сведения о проведенных в текущем году спецоценке и медосмотрах вы покажете в отчете на начало следующего года. «Как заполнить и сдать сведения о взносах на травматизм по форме ЕФС-1». А. Захарова, Т. Аверина © Материал из БСС «Система Главбух». Подробнее: 1gl.ru/#/document/16/145841/bssPhr253/?of=copy-29d851436a
Добрый день,подскажите пожалуйста как настроить подробный анализ?
Тут нет возможности прикрепить сканы. Мы мне на почту напишите.
Тут не возможности выложить скриншоты. Вы мне на почту напишите.
Спасибо за видео!!! самые информативные отчеты показали.
Спасибо большое вам за отзывы и просмотры.
Очень понравилось ваше видео, коротко, понятно! Спасибо огромное. Если есть возможность покажите еще где посмотреть остаток зарплаты за март оторый выдали в апреле. Ну это для того чтобы сравнить уже РСВ и 6 НДФЛ начислено. Благодарю Вас.
Сформируйте отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. В 1С Бухгалтерия отчет находится в меню Зарплата - Отчеты по зарплате (В ЗУПе в меню Налоги и отчеты). Отчет формируйте в целом по всем сотрудниками. Период поставьте с Января по Апрель. Зарплата за вторую половину марта, выплаченная в апреле отразится в этом отчете в апреле. Чтобы сверить Выплаты в 6-НДФЛ и РСВ, нужно взять выплаты из 6-НДФЛ минус выплаты за декабрь выплаченные в январе плюс выплаты за март выплаченные в апреле. Полученная сумма должна равняться выплатам в РСВ.
@@rishat2302 👍Благодарю Вас за ответ, как раз сегодня по Вашим видео и сравнила РСВ и 6 НДФЛ. С этого дня понравился отчёт "подробный анализ по НДФЛ" Благодарю Вас ещё раз! 🌹
Рад, что смог помочь. Да, это действительно очень информативный отчет. Я НДФЛ в основном сверяю по этому отчету и еще Сводная 2-НДФЛ
@@rishat2302 Спасибо👍🙌🌹
Добрый день А уведомление по авансу Усн можно в личном кабинете отправить?
Да можно. И уведомление и декларацию.
Ваш канал самый лучший, потому что вы на живом примере все подробно показываете , спасибо большое!!
Спасибо большое! Мне очень приятно!!! За такие отзывы хочется писать еще больше и лучше!!!
Спасибо вам большое за этот канал, вы мне очень помогли.
Спасибо большое вам. Я очень рад, что мои видео помогают вам в работе.
Подскажите, без 1С отчетности работает этот сервис? Или обязательно нужна 1С отчетность?
Нет без 1С-отчетности сервис ЕНС не работает
Появилась новая информация по вашему вопросу. Почитайте здесь: buh.ru/articles/1s-bukhgalteriya-8-priznanie-raskhodov-na-uplatu-nalogov-po-spetsrezhimam-po-dannym-lk-fns-.html
Добрый день. Зарплата ведется в сторонне программе, в бухгалтерию выгружается сводно. Как в этом случае формировать проводки 68.01-68.90?Ручными корректировками?
Может отчасти поможет вот это видео: ruclips.net/video/vFyXySUkR5Y/видео.html. Так как раз про формирование проводок 68.01; 69-68.90 когда зарплата ведется в ЗУПе. Но в видео зарплата выгружается не сводно, а по сотрудникам. Может работает и когда сводно не могу сказать. Посмотрите, попробуйте.
Спасибо
Вам спасибо за просмотры и отзывы!!!
Ришат, добрый день. У вас очень полезные и нужные ЗАПИСКИ, но меня волнует, а что делать если не встает НДФЛ и Взносы в КУДиР 2024 г. (Подключения к сервису 1С ЭДО нет) Сдаю через СБИС. Выхода НЕТ????? Или все-таки есть вручную?
Данные для заполнения КУДиР берутся с ЕНС в 1С. Если 1С-Отчетность (не ЭДО, Отчетность) не подключена ЕНС в 1С работать не будет. Тогда наверное КУДиР вручную. А не проще отчетность сдавать не через СБИС, а через 1С?
Так ты расскажи некоммерческим что делать😅
Мы с вами на брудершафт вроде не пили? И не настолько близки, чтобы общаться на "Ты"
СПАСИБО за помощь, вы очень прекрасно все излагаете, а главное понятно!!!!!!!
Вам спасибо за просмотры и отзывы!
Вы хорош!!!
Спасибо большое!!!
Добрый день! Спасибо большое за ваши видео, для начинающих бухгалтеров большая помощь! У нас возник такой вопрос, мы применяем пониженный тариф. Налоговая прислала требование, чтобы в этом отчёте заполнить Приложение 2 к разделу 1. Подскажите, пожалуйста, какую сумму писать (код строки 040, "по итогам года предшествующего году перехода организации на уплату страховых взносов по пониженным тарифам".? Мы перешли на пониженный тариф в 2023 году. В прошлом отчёте писали сумму за 2022 год. А в этом отчёте писать сумму также за 2022 год, или сумму за 2023 год?
Если вы на пониженный тариф перешли в 2023, то год предшествующий году перехода у вас 2022. За 2022 год и указываете.
@@rishat2302 спасибо большое! Указали, всё приняли!
Не за что. Рад, что помог.
А тем, у кого есть обособленные подразделения как быть?
наверное сдать лично в ОСФР или через МФЦ
buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/strahovye-vznosy-nalogi/osn-vid-deyatelnosti-v-fss/podtverzhdenie-osnovnogo-vida-ekonomicheskoj-deyatelnosti-v-sfr-v-2024-godu-v-1s.html - вот здесь можно посмотреть все доступные способы сдачи. 1С не отправляет приложение №3