Марина Мироненко
Марина Мироненко
  • Видео 12
  • Просмотров 70 306
Совмещаем ПАТЕНТ и УСН в 1:Бухгалтерии 8.3 в 2021 г.
Совмещаем ПАТЕНТ и УСН в 1:Бухгалтерии 8.3 в 2021 г.
В видео показано, как проводить расчеты по приходу наличных денежных средств и денежных средств по эквайрингу Индивидуальным предпринимателем, совмещающим патентную систему налогообложения (ПСН) и упрощенную систему налогообложения (УСН-доходы).
В Видео приводится пример расчета 1% страховых взносов с доходов, превышающих 300 000,00 руб. на страховую часть пенсии исходя и налогооблагаемых баз по Патенту и УСН. Примером наглядно показано, что сумма страховых взносов рассчитанные программой и самостоятельно совпадают.
Также приводится пример расчета страховых взносов, которые распределяются в уменьшение налога по УСН и уменьшение Патента. И ...
Просмотров: 5 956

Видео

Торговля через маркетплейсы в 1С:Бухгалтерии 8.3
Просмотров 18 тыс.2 года назад
Торговля через маркетплейсы в 1С:Бухгалтерии 8.3, такие как Вайлдберис или озон
Учитываем малоценные основные средства в 1С:Бухгалтерия 8.3
Просмотров 8 тыс.2 года назад
Запутались, как вести учет по новому ФСБУ 5/2019 "Запасы"? Видео вам подскажет, как учитывать малоценные основные средства в 1С:Бухгалтерия 8.3 по новому ФСБУ 5/2019 "Запасы"
Подарки и скидки от нашей Компании
Просмотров 232 года назад
Заключайте с нами договор на бухгалтерское обслуживание в период с 16 ноября по 15 декабря 2021 года и получите 50% скидки на первый месяц или заберите подарок Подарок - мягкая игрушка Медвеженок Мармелад #скидки #акция #бухгалтерскиеуслуги
Учет у Турагента в 1С:Бухгалтерия 8.3
Просмотров 12 тыс.2 года назад
Взаиморасчеты у ТУРАГЕНТА С ТУРОПЕРАТОРОМ в 1С:Бухгалтерия 8.3 В видео рассмотрено: Как отражать в учете Турагента взаиморасчеты с Туроператором в 1С:Бухгалтерия 8.3; Как отражать поступление денежных средств за путевки от туристов; Как отражать оплату за путевки Туроператору; Как отражать поступление путевки от Туроператора и последующая реализация путевки туристу; Как начислить вознаграждение...
Шум воды Красноярской ГЭС
Просмотров 1832 года назад
Шум воды
Страховые взносы ИП в 2021 г.
Просмотров 1472 года назад
Рассчитываем страховые взносы индивидуального предпринимателя в 2021 г.: фиксированные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование, а также дополнительно к обязательному фиксированному платежу по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование плюс 1,0 процент от суммы дохода плательщика, превышающего 300 000 рублей за 2021 г. #стра...
Ошибки при заполнении 6-НДФЛ из-за неправильной выплаты зарплаты в 1С Бухгалтерии 8.3
Просмотров 8 тыс.3 года назад
Разбор ошибок при выплате заработной платы в 1С Бухгалтерии 8.3, которые влияют на заполнение Расчета по Форме 6-НДФЛ за отчетный период. Главная и распространенная ошибка у многих - это неверное указание периода выплаты в ведомости на выплату заработной платы. И возникает она часто из-за того, что бухгалтеры вместо того, чтобы создать новый документ на выплату заработной платы или аванса копир...
Как отразить в расходах на УСН в 2021 г., приобретенные товары в 2020г на ЕНВД в 1С:Бухгалтерии 8.3
Просмотров 4723 года назад
Как отразить в расходах на УСН (доходы минус расходы) в 2021 г., приобретенные товары в 2020 г. на системе налогообложения ЕНВД в 1С:Бухгалтерии 8.3. при помощи обработки "Помощник по переходу на УСН" на примере Индивидуального предпринимателя торгующего в розницу. При условии, что учет по товару велся в 2020 г. в 1С:Бухгалтерии 8.3. #книгаучетаирасходовусн #расходынатоварыусн #переходсенвднаус...
Декларация УСН и Книга доходов и расходов ИП на УСН за 2020 г. в 1С:Бухгалтерии 8.3
Просмотров 4,9 тыс.3 года назад
Заполняем декларацию по УСН и книгу учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН в 1С:Бухгалтерии 8.3 за 2020 г. на примере Индивидуального предпринимателя торгующего оптом и в розницу и применяющего УСН с объектом налогообложения "Доходы". #книгаучетаусн #УСН #1сбухгалтерия
Книга доходов по патенту ИП в 1С:Бухгалтерия 8.3
Просмотров 13 тыс.3 года назад
Легко и просто заполняем Книги доходов ИП по патенту в 1С:Бухгалтерии 8.3 И для этого, чтобы заполнить книгу учета доходов индивидуального предпринимателя, применяющего патентную систему налогообложения достаточно заполнять по мере необходимости два документа в 1С:Бухгалтерии 8.3 и это при условии, что выручка у вас наличная и безналичная. А если у вас выручка только наличная, или только безнал...

Комментарии

  • @user-cr5vq4rx4f
    @user-cr5vq4rx4f 4 дня назад

    Марина, добрый день! Спасибо за видео! Подскажите, пожалуйста, как с вами можно связаться? Необходима ваша консультация!

  • @user-lf7pt5dc3k
    @user-lf7pt5dc3k Месяц назад

    нужна консультация, как связаться с вами?

  • @user-rl7ed7sr9w
    @user-rl7ed7sr9w 2 месяца назад

    Марина добрый день! Очень нужна ваша помощь в учете туроператора , продажа туров через турагентство и напрямую туристам , в 1 с , как можно с вами связаться?

  • @mirvamispaseniya
    @mirvamispaseniya 3 месяца назад

    сердечно благодарю.

  • @ninaskorza3567
    @ninaskorza3567 3 месяца назад

    Не поняла, как вы так создаете начисление зарплаты сразу за весь март, а потом делаете выплату аванса 19 марта. А если человек уволился или заболел 20 марта, вы заново будете зарплату начислять?Или вы выплату аванса не проводите в программе до 31 марта, а потом сразу за весь месяц делаете ведомости и разносите банк?

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter 2 месяца назад

      Добрый день! Видео не актуальное. Смотрите дату публикации видео. Сейчас начисление заработной платы производится по другому.

  • @user-qs5mq1fx1z
    @user-qs5mq1fx1z 4 месяца назад

    Спасибо огромное! Очень доступно. Но есть вопросы. Можно обратиться за помощью?

  • @Anat_Ryokan
    @Anat_Ryokan 4 месяца назад

    Отличный обзор процесса использования торговых площадок в 1С Бухгалтерия редакция 30. Я также использую эту программу, и для меня было важно правильно организовать учет НДС и корректировки по договорам. Для более эффективного управления данными и анализа я воспользовался Reportium. Этот инструмент помогает автоматизировать процессы и предоставляет более детальный взгляд на финансовые аспекты бизнеса.

  • @user-lj6mr6mu6v
    @user-lj6mr6mu6v 5 месяцев назад

    Огромное спасибо! очень нужное видео, все расставило по полочкам! особенно когда впервые начинаешь вести учет у туроператора!

  • @elviravolkova4983
    @elviravolkova4983 6 месяцев назад

    Благодарю.

  • @AKaravozova
    @AKaravozova 8 месяцев назад

    А подскажите, что делать с курсовыми разницами при оплате путевки? Относить из операциями на 91?

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter 8 месяцев назад

      Добрый день! Видео про малоценку.

  • @user-zz7zy8lu6c
    @user-zz7zy8lu6c 9 месяцев назад

    Спасибо большое. Вы очень приятно и доступно все объясняете

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter 8 месяцев назад

      Благодарю!

  • @vet7764
    @vet7764 9 месяцев назад

    Четко и понятно!!! Спасибо!

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter 9 месяцев назад

      Добрый день, благодарю за отзыв.

  • @user-gj3mn9uu9r
    @user-gj3mn9uu9r 10 месяцев назад

    Уважаемая Марина! Спасибо за видео .Пожалуйста подскажите это можно применить при учете у турагентства на УСН 6%. За консультацию буду очень благодарна. Может у Вас есть видео на эту тему.

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter 9 месяцев назад

      Добрый день! По УСН "доходы минус расходы" и УСН "доходы" в целях Налогового кодекса получение доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод). Поэтому независимо от того, применяете УСН - 15% или УСН -6% Доходы вы учитываете кассовым методом, а значит данный учет вы можете применить и у себя. Но с учетом обновлений 1С, которых уже разработчики выпустили немало, необходимо учитывать, что добавлено много нового по данной тематике и в видео они не рассмотрены, так как видео было добавлено на сайт давно.

    • @user-gj3mn9uu9r
      @user-gj3mn9uu9r 9 месяцев назад

      @@AsBuhgalter Добрый день Марина! Огромное спасибо за Ваш ответ. Хочу узнать, может быть Вы планируете снять видео с изменениями. Большое Вам спасибо за Вашу работу. Попробую настроить учет по Вашим советам. Я дама возрастная и программу изучала самостоятельно и конечно есть пробелы. С уважением . Людмила

  • @user-ex6px9eq2m
    @user-ex6px9eq2m 10 месяцев назад

    Добрый день! Мыстурагент УСН доходы-расходы, продаем путевки на сайте в том числе, в этом случае при оплате на сайте, деньги уходят напрямую туроператору, хотя, вознаграждение должно остаться у нас. Подскажите, пожалуйста, как в этом случае вести учет?

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter 9 месяцев назад

      Добрый день! Ответить затрудняюсь, так как из вашего вопроса не совсем все понятно. Чей сайт, как происходит оплата и пр.

  • @user-os9xx1se4k
    @user-os9xx1se4k 10 месяцев назад

    Пользуюсь такой обработкой: загружает отчёты Вайлдберриз, Озон, Яндекс, СБЕР и других. Очень удобная. Называется "Маркетплейсный загрузчик"

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter 9 месяцев назад

      Да, различные обработки - это замечательно.

  • @sherill201
    @sherill201 11 месяцев назад

    Спасибо!!! отличный вариант! а аналитику все выстраивают как кому удобно, что бы кто, что ни писал в комментариях. Я например некоторые товарные позиции которые реализуются в розницу как услуги отражаю в момент реализации (то есть выручка встает на 90 счет а себестоимость не списывается) - а по итогу месяца списываю товары одной проводкой исходя из того сколько позиций в услугах у меня продано.

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter 9 месяцев назад

      Добрый день! Спасибо за понимание.

  • @NinaKV-hc7ce
    @NinaKV-hc7ce Год назад

    Добрый день! Подскажите пожалуйста когда разносишь банковскую выписку какой счет надо ставить на поступление дегег от Яндекс Маркета за оплату товаара от физ лиц? 76 неучитываемые или другой? Не понятно на какой счет поступление по банку разносить.

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter 9 месяцев назад

      Добрый день! Вопрос не по теме видео.

  • @24_COTKU
    @24_COTKU Год назад

    Здравствуйте. Какие суммы будут отражены в КУДиР исходя из этого видео ? Т е та сумма которая на счёт пришла или сумма выручки ?

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter 9 месяцев назад

      Добрый день! Видео по ОСНО. УСН это отдельная тема.

  • @sabinaabakarova2073
    @sabinaabakarova2073 Год назад

    Здравствуйте.подскажите в отчёте комиссионера цену нужно указывать из столбца реализации от вайлберизз или сумму к перечислению продавцу за реализованный товар

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter Год назад

      Добрый день! В идеале - цена реализации это цена в отчете комиссионера. Сумма перечислений - это та сумма которая должна вам поступить за вычетом всех комиссии и удержаний и она скорее всего не может быть ценой товара. Но так как все отчеты от маркетплейсов не соответствуют логике, то смотрите сами.

  • @user-vi2ph4ec6w
    @user-vi2ph4ec6w Год назад

    Здравствуйте, очень интересное, подробное и доступное видео. У нас сно - УСН доходы. Способ отражения в любом случае подходит или есть нюансы. Заранее благодарна за ответ😊

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter Год назад

      Добрый день! Способ отражения подходит, только нужно учитывать особенность принятия к учету дохода в виде комиссионного вознаграждения. Ведь вознаграждение - это ваш доход. И поэтому вы учитываете этот доход Либо в день получения денежных средств на расчетный счет, либо в день удержания вознаграждения из выручки за путевки в отчете. Это уже зависит от ваших условий, которые у вас в договоре.

  • @nadintv795
    @nadintv795 Год назад

    Я сама бух, обслуживаю много турфирм, и у меня самой турагентсво. Поэтому видео хорошее !! Но про учет турпакета как услуги я не согластна. Это юр не верно

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter Год назад

      Ваше право быть не согласной.

  • @nadintv795
    @nadintv795 Год назад

    А почему вы решили что турпакет это товар? Вообщето это комплекс услуг!!! Так что услуга. Это устаревший подход времен ссср когда были бланки путевок и их учитывали на забалансовом счете.

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter Год назад

      Добрый день! Я предложила свой вариант решения ведения учета, а вы можете его принимать или не принимать. И к тому же Путевка хоть и виртуальная - есть.

  • @nadintv795
    @nadintv795 Год назад

    Я вообще облуживаю много турагентсв. А вот интересно для ИП вы как ведете?

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter Год назад

      А чем учет у ИП для бухгалтера отличается от учета от ООО? Для меня ничем. Я учет веду в 1с, поэтому разница какая? Только, если учет в 1С не вести.

  • @nadintv795
    @nadintv795 Год назад

    И все ж для анализа чего вам нужено счет 004? Сказать что по правилам учета - я не считаю это верным. Т.к. здесь скорее услугу продаем а не товар. Но возможно показатели с 004 удобны для анализа чего то? Хотя наппример размер реализации я посмотрю на 62 по туристам, кол во продаж там же т.к все в разрезе договоров веду.

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter Год назад

      Счет 004 "Товары, принятые на комиссию" . Вы не свои путевки продаете, а действуете, как агент. И даже если путевка - это не товар, а комплекс услуг, в 1с , для меня лично легче учитывать каждую путевку, пусть и на забалансовом счете. А если учитывать путевки, как услуги, то и отслеживать не получиться их.

  • @nadintv795
    @nadintv795 Год назад

    И еще я веду учет с ТО не просто по дог агентскому обшему , я веду в разрезе каждого туриста. Так потом легче понять если остатки на ТО есть то за что именно

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter Год назад

      И я веду в разрезе каждого туриста. И это видно из ОСВ.

  • @nadintv795
    @nadintv795 Год назад

    А если я делаю тож самое но как услуги комиссионные. Т.е. у меня все тож но нет счета 004. Для чего 004 счет может пригодиться?

  • @user-rx7do7ql1k
    @user-rx7do7ql1k Год назад

    Очень слабое видео. Изначально товар (спрос покупателя) поступает в личный кабинет маркетплейса, далее эта информация поступает в 1С (через ексель) и далее идет отгрузка товара с распечаткой штрихкодов ..... ..и.т.д. Если автор использовала уже готовый документ из 1С8, как комиссионную торговлю, и первым этапом считает, что надо внести данные в 1С8, то это чревато бооооольшими проблемами в будущем.. Допускаю, что можно использовать документ комисс. торговли, но должна быть увязка по номеру заказа и отслеживать по номеру заказа....И зачем нам создавать на первом этапе документ по услугам , явно автор не видел личный кабинет, не рассматривал отчет по продажам и не понимает, как работает маркетплейс.... Зачем людей путать и рассказывать о комиссионной торговле, но представлять его, как маркетплейс. Это совершенно разные виды торговли.

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter Год назад

      Добрый день! Я не претендую на истину в последней инстанции и никого не агитирую вести учет так, как я его предлагаю вести. У каждого есть выбор.

  • @Kikuda31
    @Kikuda31 Год назад

    а где выставить счет передачи? у меня по умолчанию тоже 41.01, как и счет учета, вид договора стоит - с комиссионером(агентом) на продажу

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter Год назад

      Добрый день! Можно выставить в "Справочнике учета номенклатуры" . По умолчанию обычно проставляются предопределенные счета учета товаров. Вот в такой из карточек и проставить счет учета передачи товаров 45.01 и тогда при формировании документа реализации с Договором комиссии у вас в табличной части документа будет проставляться Счет учета 41.01 и Счет передачи 45.01. Если же у вас "Справочник учета номенклатуры" не заполнен, то тогда введите новую позицию в справочник: по кнопке " Создать" - "Вид номенклатуры - Товары" - "Номенклатура - обычно не заполняется, если участвует большой ассортимент товара" - "Организация" "Склад" "Тип склада" заполняете, если определенный товар используется только по одной какой-то фирме "Счета учета номенклатуры" счет учета - это счет учета товаров, т.е. 41.01, а счет передачи - 45.01. "Счета учета НДС" - НДС по приобретенным ценностям 19.03, НДС по реализации - 90.03, "Способ учета НДС" - заполняется при раздельном учете "Счет учета доходов" - 90.01.1 "Счет учета расходов" - 90.02.1 Но счета учета доходов могут у вас отличаться в зависимости от вашей учетной политики.

  • @AS-hd1ni
    @AS-hd1ni Год назад

    Благодарю, самый полный развёрнутый ответ на мой вопрос. Благодарю

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter Год назад

      Благодарю за отзыв!

  • @Feotinia
    @Feotinia Год назад

    Спасибо! Все четко и понятно.

  • @anpassungmanager
    @anpassungmanager Год назад

    Если бы вы сделали кино от лица кладовщика, а не от лица бухгатера, то количество просмотров было бы фантастическим. Основная масса продавцов на ВБ - это ип на усн 6% и им все эти сальдо и проводки не нужны как класс, на предприятиях более серьезного уровня есть внештатный или штатный бухгалтер. Запишите видео по операциям кладовщика, именно так кроется дьявол пересортицы, потерь, людских ошибок, очень интересно увидеть движение товара по складам, перемещение, возвраты, приходы, утилизация - именно не в деньгах, а в штуках. Спасибо.

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter Год назад

      Добрый день! В видео учет ведется не только в деньгах, но и в штуках. А проблему пересортицы по товару никаким видео не решить. Пересортица возникает у безалаберных или невнимательных продавцов. И это никакими волшебными программами не исправить, пока работники (кладовщики, продавцы и др) не научаться подходить ответственно к своей работе ничего не поменяется. И с работой, как продавцов, так и кладовщиков я знакома не только на бумаге, и как некоторые из них работают видела собственными глазами. А для складского учета существуют сегодня другие программы, но и в них нужно верно и своевременно отражать, как поступление, так и отгрузку товара и тогда никаких ошибок не будет. А что касается бухгалтерских проводок, так если это ООО, то бухгалтерский учет необходимо вести независимо от системы налогообложения, хоть УСН 6%, хоть ОСНО. Но а если ИП, то тогда вообще можно в 1С и не вести учет, достаточно тетрадки на коленке. Каждый для себя выбирает сам, что ему удобнее.

    • @anpassungmanager
      @anpassungmanager Год назад

      @@AsBuhgalter спасибо за ответ, но то что вы написали - это повтор моего комментария, вы верно подметили работу складского хозяйства на ВБ, ип не в силах повлиять на это, ему нужен инструмент для визуализации того что происходит с его товаром, как пример - это 1с, на ютуб огромное количество обучающих видео, но все для бухгалтеров, а для ип, как вы сказали такого учета не нужно. Я и попросил - сделайте кино для ип, который в одно лицо ведет весь складской учет.

    • @iuliiag.1647
      @iuliiag.1647 Год назад

      На базе 1С есть программа soyka. В ней хорошо видно, какие товары в пути, какие на складе wb.

  • @f1enzyy782
    @f1enzyy782 Год назад

    как вам позвонить?

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter Год назад

      Добрый день! т.8 (391) 250-25-24

  • @user-zi1ft9xi8g
    @user-zi1ft9xi8g Год назад

    Супер! Спасибо!!

  • @cmagino
    @cmagino Год назад

    Я только приобрел 1С 8.3. Торгую на маркетплейсе. Но вот функционал в новейшей версии программы другой. И я запутался что выбрать в меню "Продажи". У меня в новой версии есть ещё одна ссылка на окно "Маркетплейсы и комиссионеры". А вот в меню реализации нет "Товары, услуги, комиссия". Но есть товары, услуги. Может в новой версии нужно пользоваться этим раздело программы?

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter Год назад

      Добрый день! После обновления у всех появился новый документ "Передача на реализацию" в Разделе "Продажи". Вот им и можете пользоваться. Либо новой ссылкой "Маркетплейсы и комиссионеры" . В данном журнале сразу можно отражать и остальные операции, как отчет комиссионера - это документ "Отчет о продажах", так и дополнительные услуги от маркетплейсов. Удобная доработка, все в одном месте.

  • @nvs.vs.s
    @nvs.vs.s Год назад

    Добрый день! спасибо за видео! Подскажите пожалуйста как в 1С отобразить расходы на рекламу Вайлдбериз?

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter Год назад

      Добрый день! Какие-либо дополнительные расходы от Вайлдбериз или от других площадок вносятся также, как и любые другие услуги от других поставщиков. Вносите на те же статьи затрат, на которые вы вносите рекламу от других поставщиков услуг. Расходы на рекламу - это услуги не в рамках договора комиссии, поэтому вносятся они документом поступление услуг, а главное должен быть дополнительный договор с Вайлдбериз - договор с поставщиком, а не с комиссионером.

    • @nvs.vs.s
      @nvs.vs.s Год назад

      @@AsBuhgalter спасибо большое за ответ🙏

  • @maksimvetutnev510
    @maksimvetutnev510 Год назад

    здравствуйте а для Яндекс Маркета эТОТ способ и проводки подходит ? мы ООО на ОСНО

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter Год назад

      Добрый день! Если у вас с Яндекс Маркетом договор комиссии, то проводки подходят.

    • @maksimvetutnev510
      @maksimvetutnev510 Год назад

      @@AsBuhgalter на данный момент к сожалению они везде говорят что такими не являются (комиссионерами )

  • @user-mm3qe6jg1o
    @user-mm3qe6jg1o Год назад

    При возврате товара должна быть заполнена вкладка Возврат в Отчёте комиссионера и создан документ Возврат товара на то же самое? На вкладке Возврат в колонке "Документ реализации" что ставить, если неизвестно, с какой реализации сделан возврат?

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter Год назад

      Добрый день! В данном видео на 15:18 мин. показано, как можно сформировать возврат на основании документа реализации. Можно документ возврата формировать и не на основании документа реализации, достаточно ввести документ "Возврата товара" в журнале "Возвраты от покупателей". Но документ возврата формировать нужно, так как этим документом на склад (на счет 41 со счета 45) возвращается ваш товар. В отчете комиссионера заполнение закладки "Возвраты" тоже имеет значение, так как заполняя данную закладки формируются дополнительно к имеющимся проводкам, следующие проводки, сторнировочные записи: Дт 90.02.1 Кт 45.01; Дт 76.09 Кт 90.01.1. Только нужно быть внимательными при заполнении возврата в самом отчете комиссионера при отображении комиссионного вознаграждения в строках по возвращаемому товару. Ведь при получении отчета от вашего комиссионера важно, чтобы сумма комиссионного вознаграждения была верной.

  • @annangel8681
    @annangel8681 2 года назад

    Марина, очень вас прошу снять видео, как вести учёт ИП на ОСНО. И совмещение ОСНО и ПСН! Заранее благодарю

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter 2 года назад

      Добрый день! Это будет даже не видео, а целая серия. А на серию времени пока нет. На общей системе с совмещением режимов много нюансов про которые (хотя бы про часть) нужно рассказать. Постараюсь к концу месяца хотя первую часть снять.

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter 2 года назад

      Добрый день! Это будет даже не видео, а целая серия. А на серию времени пока нет. На общей системе с совмещением режимов много нюансов про которые (хотя бы про часть) нужно рассказать. Постараюсь к концу месяца хотя первую часть снять.

  • @user-mh9tm4kz3o
    @user-mh9tm4kz3o 2 года назад

    Спасибо огромное за полезное видео! Скажите, а есть ли у Вас информация как настроить в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851) учет по УСН 15% и патент (грузоперевозки и аренда)? Заранее благодарю за обратную связь.

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter 2 года назад

      Добрый день! Спасибо за отзыв. Настраивать нужно аналогично УСН 6 % и патента, только УСН у вас будет 15% и учет будет немного отличаться.

  • @user-ee7ft6mq4l
    @user-ee7ft6mq4l 2 года назад

    Спасибо, Марина! отличное видео! У меня проблема в том, что УСН и ПСН на одной онлайн-кассе, разделение прихода в банк по эквайрингу на два вида деятельности практически невозможно, только если ежедневно по каждому чеку отслеживать вид товара (услуги). Есть ли какой-нибудь совет, или все-таки купить вторую кассу?

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter 2 года назад

      Добрый день! Можно не кассу купить, а второй терминал на патентную деятельность поставить, если терминал и касса не в одном аппарате. Но на самом деле, если вы будете вести продажи в отчетах розничных продаж и разделять в них продажи по патенту и усн, то теоретически при поступлении денег на расчетный счет программа должна автоматически разделять выручку по разным видам деятельности.

  • @user-sd8kq8ri8u
    @user-sd8kq8ri8u 2 года назад

    Спасибо

  • @userla6669
    @userla6669 2 года назад

    Очень огорчает, что видимость размытая((((

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter 2 года назад

      Добрый день! Размытая видимость, когда интернет не очень.

    • @user-rx6yf3xc3i
      @user-rx6yf3xc3i Год назад

      В настройках поставила качество видео на максимум и нормально становится.

  • @user-ce7cm8vf8h
    @user-ce7cm8vf8h 2 года назад

    Спасибо вам! В других уроках говорили, что надо делать отчеты о розничных продажах, там указывать оплаты платежными картами, чтобы закрыть 57 счет. Но мне просто нужно было в выписке отделить приходы по патенту, а что продавалось не важно. Единственное, что у меня нет в форме поступления на расчетный счет кнопки без документов. Тогда я догадалась в журнале отсортировать платежки по назначению, выделить все с приходами по эквайрингу и в групповом изменении поставить пункт - без закрывающих документов: да. Единственное, что в групповом изменении мне не удалось изменить вид операции на поступление по платежным картам вместо личных средств предпринимателя. Может вы подскажете, как сделать, чтобы система выбирала сама этот вид при загрузке выписки?

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter 2 года назад

      Добрый день, Татьяна! Спасибо за отзыв. И Отчеты розничных продаж нужны, если ведете складской учет в одной информационной базе и если у вас, к примеру, УСН 15% и патент, то тогда без Отчета о розничных продаж вряд ли что-нибудь получится. Если же у вас УСН 6% и патент, то тогда Отчет о розничных можно не вводить, если не ведете в Бухгалтерии складской учет. То что у вас поступление по платежным картам встает, как приход Личные средства предпринимателя - это что-то при загрузке из банка пошло не так. Обычно при изменении вида операции при следующей загрузке из банка все встает правильно. Но, если не встает правильно, то с этой проблемой скорее всего нужно обратиться к специалистам 1С - программистам, я бухгалтер. Или определить конкретного контрагента с правильным видом оплат, иногда это помогает. Иногда помогает обновление 1с. Такие ошибки появились с прошлого года у многих после очередного обновления программы.

    • @user-ce7cm8vf8h
      @user-ce7cm8vf8h 2 года назад

      @@AsBuhgalter Вы меня выручили второй раз. Я удалила все неправильные поступления, оставила те, которые уже переделала. И сделала обмен с банком повторно и вуаля - теперь правильный вид платежа! У клиента УСН Доходы - расходы и патент. Пока что выглядит нормально. 57 счет закрыт, суммы попадают в книгу доходов по патенту. Сделаю часть по УСН, посмотрю. А вдруг нормально всё закроется )))

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter 2 года назад

      @@user-ce7cm8vf8h Хорошо, когда все хорошо! Успехов вам!

  • @user-jq4od2zh1b
    @user-jq4od2zh1b 2 года назад

    Добрый вечер. Подскажите,пожалуйста, если продавать(перепродавать) товары через инстаграмм,то нужно оформлять ИП 6%? И нужна ли облачная касса в таком случае? Заранее, спасибо

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter 2 года назад

      Добрый день, Аксана! Да, нужно оформлять ИП, но не обязательно 6%, может быть и 15%. И касса тоже нужна, если оплата от населения.

  • @user-vn9cj5py9w
    @user-vn9cj5py9w 2 года назад

    у меня не выходит, как у вас, делаю по шагово, на 10 счет ничег не ложится...измучилась (

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter 2 года назад

      Добрый день! Но к сожалению я вам не смогу помочь, потому что не видя, что вы вы делаете сложно сказать почему у вас не получается.

    • @user-tb9ms9wz1o
      @user-tb9ms9wz1o Год назад

      Проверьте настройки, как показано в самом начале ролика

  • @user-zp5cu5ip5z
    @user-zp5cu5ip5z 2 года назад

    Добрый день Марина. У меня ИП усн 15%. В целом все понятно. Но есть 2 вопроса. У маркетплейсом у всех коммисия всегда разная, если категории товаров разные. Я правильно понимаю что эту коммисию нужно указывать в отчёте коммисионера по позиционно. И в самом договоре соотвествено поставить комиссию не рассчитывать? И ещё вопрос, а нужно ли делать сводная справку по розничным продажам ип? Я так понял нам самое главное КУДИР?

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter 2 года назад

      Добрый день, Артур! "И в самом договоре соответственно поставить комиссию не рассчитывать?" - Да ставите не рассчитывать. "И ещё вопрос, а нужно ли делать сводная справку по розничным продажам ип?" - Если у вас продажи только по договору комиссии, то отчет комиссионера и есть своего рода сводная справка по розничным продажам. Если есть продажи и в розничном магазине (не через комиссионера), то эти продажи водятся в день продажи именно отчетом розничным продаж.

    • @user-zp5cu5ip5z
      @user-zp5cu5ip5z 2 года назад

      @@AsBuhgalter и ещё вопрос. У того же маркетплейса яндекса есть программа лояльности. Они разделяют это по двум договорам. Один можно сказать договор коммисии, а второй бонусная программа. Как в таком случае быть? Получается по бонуснуму договору есть только приход средств.

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter 2 года назад

      Я не совсем понимаю, как это у вас происходит, поэтому и ответить не смогу.

    • @user-vo1tw8vi7g
      @user-vo1tw8vi7g 2 года назад

      ​@@AsBuhgalter Допустим Мы передаем товар Яндексу за 1500р. Покупатель оплачивает Яндексу 1000р допустим картой и 500р балами сберспасибо. Яндекс после реализации товара покупателю. Перечисляет два платежа один на 1000р, с которого и удерживает комиссию, а другой на 500р. Каждая сумма идет по своему договору. 1000р это основной договор (договор на оказание услуг) и 500р это договор на продвижение (программа лояльности покупателей). Если с первым все понятно, по вашей методике все хорошо работает и проводится. А как быть с договором по лояльности? От них просто приходят платежи каждый день и раз в месяц они скидывают УПД в ЭДО о том что я им оказал услугу по продвижению, где я являюсь Продавцом, а Яндекс Покупателем.

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter 2 года назад

      Если я вас правильно поняла то тогда так: Скорее всего у вас второй договор - договор оказания услуг, где вы продавец, а они покупатели - Договор в программе обычный с Покупателем. Тогда вы просто оказываете им услугу и выписываете у себя документ на обычную реализацию услуги (Дт62 (Они)Кт 90.01 (выручка)) на сумму 500,00 руб., а после того как они вам перечислят 500,00 руб. (Дт51 КТ62 (они)) у вас закроются взаиморасчеты.

  • @nataliefedorova1224
    @nataliefedorova1224 2 года назад

    Здравствуйте, Марина! Подскажите пожалуйста, у меня при открытии документа поступление на расчётный счёт, НЕТ графы статья налога!!! Как мне засесть этот приход на патент????

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter 2 года назад

      Добрый день! Кроме патента у вас какая еще система налогообложения?

  • @GreenTree21
    @GreenTree21 2 года назад

    Спасибо. Просмотрела кучу роликов. Ваш-самый понятный.

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter 2 года назад

      Спасибо за отзыв!

  • @user-go6wi6bf2u
    @user-go6wi6bf2u 2 года назад

    Добрый день! Можно получить платную консультацию по 1С:Бухгалтерия и маркетплейс? Есть пара нюансов, не можем с бухгалтером разобраться. Очень нужна ваша помощь! Можно ваш номер телефона или ссылку на ВКонтакте?

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter 2 года назад

      Телефон есть на сайте 8 391 250-25-24, а ВКонтакте у меня нет аккаунта.

  • @moonangel14
    @moonangel14 2 года назад

    Марина, а как сделать все тоже самое, только при УСН (доход-разход)? Возникли проблемы при появлении патента(((

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter 2 года назад

      Добрый день! Не совсем понимаю вопрос, уточните его.

    • @moonangel14
      @moonangel14 2 года назад

      @@AsBuhgalter Предприниматель использовал УСН (доход-разход). Купили патент, в 1с внесли его, но поступающие деньги по банку экварингу уходят на усн, хотя всюду стоит относить выручку на патент. Если вы занимаетесь этим, мб есть возможность более подробно в личку проконсультировать? договоримся

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter 2 года назад

      Добрый день! Если у вас денежные средства не попадают в книгу доходов по патенту, значит у вас при поступлении денег не стоит в строке "Налоговый учет" - "Доход по патенту". И на ютубе лички нет. Есть номер телефона 8 391 250-25-24.

    • @user-qj2wh4lo3r
      @user-qj2wh4lo3r 2 года назад

      @@AsBuhgalter а где в выписке банка строчка налоговый учёт (доход по патенту) если система налогообложения Д-Р

    • @AsBuhgalter
      @AsBuhgalter 2 года назад

      Добрый день! Если у вас патент и УСН доходы минус расходы, то строки в выписке банка налоговый учет нет. У вас доходы по виду деятельности определяются должны скорее всего.